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OBS/Stammdaten/Verträge/Allgemeine Informationen: Unterschied zwischen den Versionen

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Schinke (Diskussion | Beiträge)
K Dauerrechnung hinzugefügt
MINERVA-Schinke (Diskussion | Beiträge)
Abrechnungshinweise (PP 676, Programmmeldungen) an Programmstand angepasst, Tabellen, Links und Rechtschreibung korrigiert [Volltext ersetzt]
 
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=Allgemeine Informationen zu Verträgen=
=Allgemeine Informationen zu Verträgen=
Hier werden verschiedene Beispiele und Sonderfälle zu Verträgen näher beschrieben.  
Hier werden verschiedene Beispiele und Sonderfälle zu Verträgen näher beschrieben.
=Vertragsarten=
=Vertragsarten=
Im folgenden werden verschiedene Vertragsarten beschrieben und wie man diese in OBS einträgt. <br/>
Im Folgenden werden die verschiedenen Vertragsarten beschrieben und wie man diese in OBS einträgt. Welche Beträge bei welcher Vertragsart eingegeben werden können, finden Sie unter [[OBS/Stammdaten/Verträge/Eingabemaske#Beträge je Vertragsart|Beträge je Vertragsart]].<br/>
 


==Wartung==
==Wartung==
Der Kunde kauft selber Maschine und will nur de Wartung vom Händler. <br/>
Der Kunde kauft die Maschine selbst und möchte nur die Wartung vom Händler.<br/>


==Miete==
==Miete==
Gerät wird vom Händler finanziert und vom Kunden wird für das Gerät eine Mietpauschale erhoben. Hierbei wird jedoch kein Wartungsvertrag abgeschlossen.<br/>
Das Gerät wird vom Händler finanziert und vom Kunden wird für das Gerät eine Mietpauschale erhoben. Hierbei wird jedoch kein Wartungsvertrag abgeschlossen.<br/>
Diese Vertragsart kann z.B. für Finanzierungen von Geräten für einen Kunden verwendet werden.  
Diese Vertragsart kann z.B. für Finanzierungen von Geräten für einen Kunden verwendet werden.


==Miete+Wartung==
==Miete+Wartung==
Gerät wird vom Händler an den Kunden vermietet und es wird auch ein Wartungsvertrag abgeschlossen.
Das Gerät wird vom Händler an den Kunden vermietet und es wird auch ein Wartungsvertrag abgeschlossen.


==Leasing==
==Leasing==
Maschine wird vom Händler verkauft (an Leasing Gesellschaft, Bank etc). <br/>
Die Maschine wird vom Händler verkauft (an eine Leasinggesellschaft, Bank etc.). <br/>
Die Pauschale geht hierbei an den Leasingpartner, wodurch diese Art Vertrag vom Händler nie abgerechnet werden muss. <br/>
Die Pauschale geht hierbei an den Leasingpartner, wodurch diese Art Vertrag vom Händler nie abgerechnet werden muss. <br/>
Theoretisch braucht so ein Vertrag eigentlich nicht angelegt werden, aber wenn der Händler als Makler auftritt und für den Leasingpartner den Finanzierungsvertrag verkauft könnte der Händler z.B. eine Provsion und das Vorkaufsrecht für das Gerät nach Vertragsende erhalten. Um hierüber den Überblick zu behalten ist es daher ratsam auch reine Leasingverträge in OBS zu erfassen.
Theoretisch muss so ein Vertrag nicht angelegt werden. Tritt der Händler aber als Makler auf und verkauft für den Leasingpartner den Finanzierungsvertrag, könnte der Händler z.B. eine Provision und das Vorkaufsrecht für das Gerät nach Vertragsende erhalten. Um hierüber den Überblick zu behalten, ist es ratsam, auch reine Leasingverträge in OBS zu erfassen.


==Leasing+Wartung==
==Leasing+Wartung==
===Standard All-In Vertrag===
===Standard All-In Vertrag===
Vertrag mit Leasinggesellschaft statt dem Händler als Vertragspartner.<br/>
Vertrag mit der Leasinggesellschaft statt dem Händler als Vertragspartner.<br/>
Die Wartung wird hierbei durch den Händler erbracht, was auch unten im Vertrag für den Kunden vermerkt wird.<br/>
Die Wartung wird hierbei durch den Händler erbracht, was auch unten im Vertrag für den Kunden vermerkt wird.<br/>
Der Vertrag läuft dann z.B. über eine monatliche Pauschale von 100€ + x Freikopien. Es müssen hierfür folgende Einstellungen vorgenommen werden:<br/>
Der Vertrag läuft dann z.B. über eine monatliche Pauschale von 100 € + x Freikopien. Es müssen hierfür folgende Einstellungen vorgenommen werden:<br/>
*Vertragsart = Leasing+Wartung
*Wartung = 50€ Wartung (die anderen 50€ behält der Leasingpartner, werden aber nicht eingtragen)
*Pauschalabrechnung abweichender RG-Empf = Leasing Gesellschaft
*Zahlart = Überweisung (da von der Leasinggesellschaft das Geld überwiesen wird)
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Feld !! Einstellungen
! Feld !! Einstellung
|-
|-
| Vertragsart || Leasing+Wartung
| Vertrags-Art || Leasing+Wartung
|-
|-
| Wartung || 50€ Wartung (die anderen 50€ behält der Leasingpartner, werden aber nicht eingtragen)
| Wartung || 50 € (die anderen 50 € behält der Leasingpartner, sie werden nicht eingetragen)
|-
|-
| Pauschalabrechnung abweichender RG-Empf || Leasing Gesellschaft
| Re-Empf. (Rechnungsempfänger der Pauschale) || Leasinggesellschaft
|-
|-
| Zahlart || Überweisung (da von der Leasinggesellschaft das Geld überwiesen wird)
| Zahlungsart || Überweisung (da das Geld von der Leasinggesellschaft überwiesen wird)
|}
|}
Die Druckabrechnung wird vom Händler an den Kunden gestellt. Der Kunde bleibt also der Rechnungsempfänger. (Dieses muss nicht extra auf der 2. Registerkarte des Vertrags hinterleg werden.)
Die Druckabrechnung wird vom Händler an den Kunden gestellt. Der Kunde bleibt also der Rechnungsempfänger. (Dies muss nicht extra auf der Registerkarte 2 des Vertrages hinterlegt werden.)


===Alternativer All-In Vertrag===
===Alternativer All-In Vertrag===
Leasing Vertrag, bei dem der Händler als Vertragspartner auftritt.<br/>
Leasingvertrag, bei dem der Händler als Vertragspartner auftritt.<br/>
Die Finanzierung wird an den   Leasingpartner abgetreten, was auch unten im Vertrag für den Kunden vermerkrt wird.  
Die Finanzierung wird an den Leasingpartner abgetreten, was auch unten im Vertrag für den Kunden vermerkt wird.
Das Gerät wird vom Händler an den Leasingpartner vekrauft.  
Das Gerät wird vom Händler an den Leasingpartner verkauft.
Hierfür müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:<br/>
Für einen Vertrag über 100 € müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:<br/>
Folgende Einstellungen müssen für einen Vertrag über 100€ vorgenommen werden:<br/>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Feld !! Einstellungen
! Feld !! Einstellung
|-
|-
| Vertragsart || Miete+Wartung
| Vertrags-Art || Miete+Wartung
|-
|-
| Miete || 50€
| Miete || 50 €
|-
|-
| Wartung || 50€
| Wartung || 50 €
|-
|-
| EK-Miete || 50€ (da 50€ an den Leasingpartner gehen)
| EK-Miete || 50 € (da 50 € an den Leasingpartner gehen)
|}
|}


==Nutzungsvertrag==
==Nutzungsvertrag==
Ein Nutzungsvertrag regelt das Nutzungsrecht von Dienstleistungen und/oder Gegenständen gegen ein bestimmtes Entgelt. Im Unterschied zum Miet- oder Pachtvertrag kann man aber beim Nutzungsvertrag regelmäßig nicht den Eigentümer oder andere Nutzer von der Nutzung ausschließen
Ein Nutzungsvertrag regelt das Nutzungsrecht von Dienstleistungen und/oder Gegenständen gegen ein bestimmtes Entgelt. Im Unterschied zum Miet- oder Pachtvertrag kann man beim Nutzungsvertrag den Eigentümer oder andere Nutzer in der Regel nicht von der Nutzung ausschließen.


== Vermietungsdauerrechnungen ==
== Vermietungsdauerrechnungen ==
Sogenannte Dauerrechnungen, die manchmal auch als Anzahlungsrechnungen bezeichnet werden, werden insbesondere bei Dauerschuldverhältnissen wie Miet-, Pacht-, Leasing- und Wartungsverträgen verwendet. Dies hat den Vorteil, dass es nicht notwendig ist, für jedes Abrechnungsintervall eine separate Rechnung zu erstellen. Es ist genauso wichtig wie bei anderen Rechnungen, dass sie ordnungsgemäß ausgestellt sind und alle erforderlichen Eigenschaften aufweisen, die für einen Vorsteuerabzug berechtigt sind.
Sogenannte Dauerrechnungen, die manchmal auch als Anzahlungsrechnungen bezeichnet werden, werden insbesondere bei Dauerschuldverhältnissen wie Miet-, Pacht-, Leasing- und Wartungsverträgen verwendet. Dies hat den Vorteil, dass es nicht notwendig ist, für jedes Abrechnungsintervall eine separate Rechnung zu erstellen. Es ist genauso wichtig wie bei anderen Rechnungen, dass sie ordnungsgemäß ausgestellt sind und alle erforderlichen Angaben enthalten, die zum Vorsteuerabzug berechtigen.


Sofern alle erforderlichen Rechnungsmerkmale in dem abgeschlossenen Mietvertrag enthalten sind, kann er im Allgemeinen auch ausreichen. Allerdings kann der Mietvertrag nur sehr begrenzt als Dauerrechnung dienen, da eine Änderung im Leistungsverhältnis (z. B. Indexanpassung) die Ausstellung einer neuen, ordnungsgemäßen Rechnung erfordert.
Sofern alle erforderlichen Rechnungsmerkmale in dem abgeschlossenen Mietvertrag enthalten sind, kann er im Allgemeinen auch ausreichen. Allerdings kann der Mietvertrag nur sehr begrenzt als Dauerrechnung dienen, da eine Änderung im Leistungsverhältnis (z. B. Indexanpassung) die Ausstellung einer neuen, ordnungsgemäßen Rechnung erfordert.


Eine Dauerrechnung (so wie alle anderen Rechnungen) muss die folgenden Eigenschaften haben:
Eine Dauerrechnung muss (wie alle anderen Rechnungen) die folgenden Angaben enthalten:


* Nummer des Vertrages
* Nummer des Vertrages
* Name und Anschrift von Vertragsgeber und Vertragsnehmer
* Name und Anschrift von Vertragsgeber und Vertragsnehmer
* den spezifischen Leistungszeitraum (z. B. „Monatlicher Mietzins für die Periode 01.01.2018 bis zum 31.12.2024 beträgt ")
* den spezifischen Leistungszeitraum (z. B. „Monatlicher Mietzins für die Periode 01.01.2018 bis zum 31.12.2024 beträgt …“)
* das Mietentgelt sowie der geltende Steuersatz oder die Angabe der Steuerbefreiung
* das Mietentgelt sowie den geltenden Steuersatz oder die Angabe der Steuerbefreiung
* der Betrag der Steuer, der auf das Mietentgelt entfällt
* den Betrag der Steuer, der auf das Mietentgelt entfällt
* Datum der Ausstellung
* Datum der Ausstellung
* Fortlaufende Rechnungsnummer
* fortlaufende Rechnungsnummer
* UID-Nummer des Dienstleisters  
* UID-Nummer des Dienstleisters
* ggf. UID-Nummer des Empfängers ( bei Bruttobeträgen ab 10.000 €)  
* ggf. UID-Nummer des Empfängers (bei Bruttobeträgen ab 10.000 €)
* Wenn die einzelne Zahlung für eine bestimmte Abrechnungsperiode (z. B. Monat oder Quartal) geleistet wird, wird vom Vermieter eine Rechnung ausgestellt, die den Mieter zum Vorsteuerabzug berechtigt. Ein Vorsteuerabzug ist nicht gestattet, wenn die Zahlung nicht tatsächlich erfolgt. Darüber hinaus übermittelt der Vermieter dem Finanzamt die Umsatzsteuer mit Abrechnung oder Vereinnahmung für den entsprechenden Monat.
* Wenn die einzelne Zahlung für eine bestimmte Abrechnungsperiode (z. B. Monat oder Quartal) geleistet wird, wird vom Vermieter eine Rechnung ausgestellt, die den Mieter zum Vorsteuerabzug berechtigt. Ein Vorsteuerabzug ist nicht gestattet, wenn die Zahlung nicht tatsächlich erfolgt. Darüber hinaus übermittelt der Vermieter dem Finanzamt die Umsatzsteuer mit Abrechnung oder Vereinnahmung für den entsprechenden Monat.


Es ist ratsam, dem Mieter pro Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr eine Dauerrechnung zu erstellen bzw. vom Vermieter zu verlangen. Zur Klärung des Leistungszeitraums sollten in der Rechnung der Zeitraumbeginn sowie eine der folgenden Formulierungen angegeben werden:
Es ist ratsam, dem Mieter pro Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr eine Dauerrechnung zu erstellen bzw. vom Vermieter zu verlangen. Zur Klärung des Leistungszeitraums sollten in der Rechnung der Zeitraumbeginn sowie eine der folgenden Formulierungen angegeben werden:
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=Vertragsabrechnung Beispiele=
=Vertragsabrechnung Beispiele=
In den folgenden Abbildungen sind die Felder markiert, die die '''Vertragsabrechnung''' im wesentlichen steuern: <br />[[Image:VERTRAGSABRECHNUNGBEISPIELE_1.jpg]]<br />
In den folgenden Abbildungen sind die Felder markiert, die die '''Vertragsabrechnung''' im Wesentlichen steuern: <br />[[Image:VERTRAGSABRECHNUNGBEISPIELE_1.jpg]]<br />


*RG-Pauschale + Druckabrechnung (Ja/Nein) bei '''Ja''' kommen Pauschalabrechnung und Druckabrechnung eines Vertrages '''zusammen auf eine Rechnung'''<br />'''''Achtung!:''''' Hierbei muss beachtet werden, dass dann als <u>Rechnungsart auch Rechnung</u> eingestellt ist (ein entsprechender Programmhinweis ist vorhanden)!<br />
{| class="wikitable"
Weiter muss darauf geachtet werden, dass die abzurechnende Periode der Pauschale mindestens einmal im Jahr auf die abzurechnende Periode der Druckabrechnung fällt (ein entsprechender Programmhinweis ist vorhanden). Zahlbar:
|-
*monatlich,  
! Feld !! Bedeutung für die Abrechnung
*vierteljährlich,  
|-
*halbjährlich,  
| RG-Pauschale + Druckabrechnung || Bei '''Ja''' kommen Pauschalabrechnung und Druckabrechnung eines Vertrages '''zusammen auf eine Rechnung'''. Dabei muss als Zahlungsart ''Rechnung'' eingestellt sein und die Rechnungsempfänger für Pauschale und Druckabrechnung müssen gleich sein (siehe [[OBS/Stammdaten/Verträge/Eingabemaske#Pauschale und Druckabrechnung auf einer Rechnung|Eingabemaske]]).
*jährlich  
|-
bezeichnet den '''Abrechnungszeitraum '''für die Pauschale<br />
| Zahlbar || Abrechnungszeitraum für die Pauschale (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich)
Nächste Berechnung ab Datum, an dem der '''Abrechnungszeitraum beginnt '''bzgl. der Pauschale.
|-
*monatlich,  
| Nächste Berechnung || Datum, an dem der Abrechnungszeitraum der Pauschale beginnt
*vierteljährlich,  
|-
*halbjährlich,  
| Druckabrechnung || Abrechnungszeitraum für die Druckabrechnung (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich)
*jährlich  
|-
bezeichnet den '''Abrechnungszeitraum'''<br />
| Berechnung ab || Datum, an dem der Abrechnungszeitraum der Druckabrechnung beginnt
Berechnung ab Datum, an dem der '''Abrechnungszeitraum beginnt '''für die Druckabrechnung<br />
|}
[[Image:VERTRAGSABRECHNUNGBEISPIELE_2.jpg]]<br />
[[Image:VERTRAGSABRECHNUNGBEISPIELE_2.jpg]]<br />


Der Abrechnungszeitraum der Pauschale muss immer '''&lt;=''' dem Abrechnungszeitraum der Druckabrechnung sein, da sonst die Freikopien auf verschiedene Pauschalen <u>aufgeteilt</u> werden müssten. Das macht keinen Sinn!<br />
Bei ''RG-Pauschale + Druckabrechnung'' muss der Abrechnungszeitraum der Pauschale immer '''&lt;=''' dem Abrechnungszeitraum der Druckabrechnung sein, da sonst die Freikopien auf verschiedene Pauschalen <u>aufgeteilt</u> werden müssten. Dies wird beim Speichern des Vertrages geprüft.<br />


Entscheidend für die Abrechnung der Pauschale ist der Programmparameter 676:''N Pauschale wird rückwirkend berechnet (Default)J'' Pauschale für den Folgezeitraum als Vorauszahlung<br />
Bei Verträgen mit ''RG-Pauschale + Druckabrechnung'' ist für die Abrechnung der Pauschale der [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''676''' entscheidend:
Die Druckabrechnung kann immer nur rückwirkend berechnet werden - laut den abgelesenen Zählerständen.<br />
*''N'' (Standard): Die Pauschale wird rückwirkend berechnet.
*''J'': Die Pauschale wird für den Folgezeitraum als Vorauszahlung berechnet.
Die Druckabrechnung kann immer nur rückwirkend berechnet werden laut den abgelesenen Zählerständen.<br />


'''PP 676 = N (Default)'''<br />
'''PP 676 = N (Standard)'''<br />
Es wird für einen Vertrag ''Rechnungen generieren'' angewählt: Entsprechend dem Abrechnungszeitraum und dem Datum, ab dem die Berechnung erfolgen soll, wird geschaut, ob der Abrechnungszeitraum erfüllt ist, d.h. der Monat ab Datum plus Abrechnungszeitraum ist gleich dem Monat der abzurechnenden Periode. Das gilt für die Pauschal- sowie auch die Druckabrechnung. Als abzurechnende '''Periode''' ist der '''letzte Monat''' innerhalb dieses Abrechnungszeitraumes anzugeben. In der Periode, in der Pauschal- und Druckabrechnung zusammenfallen, muss ''Druckabrechnung generieren'' angewählt werden - (ein entsprechender Programmhinweis ist vorhanden).<br />
Es wird für einen Vertrag ''Rechnungen generieren'' angewählt: Entsprechend dem Abrechnungszeitraum und dem Datum, ab dem die Berechnung erfolgen soll, wird geschaut, ob der Abrechnungszeitraum erfüllt ist, d.h. der Monat ab Datum plus Abrechnungszeitraum ist gleich dem Monat der abzurechnenden Periode. Das gilt für die Pauschal- sowie auch die Druckabrechnung. Als abzurechnende '''Periode''' ist der '''letzte Monat''' innerhalb dieses Abrechnungszeitraumes anzugeben. In der Periode, in der Pauschal- und Druckabrechnung zusammenfallen, muss ''Druckabrechnung generieren'' angewählt werden (ein entsprechender Programmhinweis ist vorhanden).<br />


'''PP 676 = J'''<br />
'''PP 676 = J'''<br />
Es wird für einen Vertrag ''Rechnungen generieren'' angewählt:Für die Druckabrechnung gilt: entsprechend dem  
Es wird für einen Vertrag ''Rechnungen generieren'' angewählt. Für die Druckabrechnung gilt: Entsprechend dem Abrechnungszeitraum und dem Datum, ab dem die Berechnung erfolgen soll, wird geschaut, ob der Abrechnungszeitraum erfüllt ist, d.h. der Monat ab Datum plus Abrechnungszeitraum ist '''&lt;''' dem Monat der abzurechnenden Periode. Als abzurechnende '''Periode''' ist der '''nachfolgende Monat''' nach dem letzten Monat des Abrechnungszeitraumes anzugeben, d.h. der Monat der Pauschale ist führend.<br />Für die Pauschalabrechnung gilt: Ist der Monat aus dem Datum, ab dem die Berechnung erfolgen soll, gleich dem Monat der abzurechnenden Periode, so werden diese Monate entsprechend dem Abrechnungszeitraum abgerechnet.<br />In der Periode, in der Pauschal- und Druckabrechnung zusammenfallen, muss ''Druckabrechnung generieren'' angewählt werden (ein entsprechender Programmhinweis ist vorhanden).<br />
Abrechnungszeitraum und dem Datum, ab dem die Berechnung erfolgen soll, wird geschaut, ob der Abrechnungszeitraum erfüllt ist,  
d.h. der Monat ab Datum plus Abrechnungszeitraum ist '''&lt;''' dem Monat der abzurechnenden Periode. Als abzurechnende  
'''Periode''' ist der '''nachfolgende Monat''' laut dem letzten Monat aus dem Abrechnungszeitraum anzugeben. d.h. der Monat der  
Pauschale ist führend.<br />Für die Pauschalabrechnung gilt: ist der Monat aus dem Datum, ab dem die Berechnung erfolgen soll,  
gleich dem Monat der abzurechnenden Periode, so werden diese Monate entsprechend dem Abrechnungszeitraum abgerechnet.<br />In  
der Periode, in der Pauschal- und Druckabrechnung zusammenfallen, muss ''Druckabrechnung generieren'' angewählt werden - (ein  
entsprechender Programmhinweis ist vorhanden).<br />
Damit die Druckabrechnung erstellt werden kann, muss für den abzurechnenden Vertrag:


* mindestens ein '''Zählerstand '''erfasst worden ist, der noch nicht abgerechnet wurde ('''Status 01''')
Damit die Druckabrechnung erstellt werden kann, muss für den abzurechnenden Vertrag
* das Datum plus dem angegebenen Abrechnungszeitraum entsprechend der abzurechnenden Periode passend sein
* mindestens ein '''Zählerstand''' erfasst worden sein, der noch nicht abgerechnet wurde ('''Status 01'''), und
* das Datum plus dem angegebenen Abrechnungszeitraum zur abzurechnenden Periode passen.


<br />Ausgegeben wird die '''Druckabrechnung nur''', wenn die '''Anzahl der Freikopien überschritten''' wurde.<br />Das angegebene '''Von - Bis Datum''' für die Druckabrechnung stammt aus dem Von - Bis Datum des (der) '''Zählerstände'''. Es ist maximal für einen der Zählerstände der Geräte eines Vertrages änderbar und gilt dann für alle Geräte des Vertrages. Die Anzahl der Freikopien wird entsprechend dem neuen Zeitraum des Zählerstandes angepasst.<br />Sind für ein Gerät mehrere Zählerstände für einen Abrechnungszeitraum erfasst worden, so wird immer der '''aktuellste Zählerstand''' benutzt.<br />Folgende Hinweise des Programms sind relevant:
Ausgegeben wird die '''Druckabrechnung nur''', wenn die '''Anzahl der Freikopien überschritten''' wurde.<br />Das angegebene '''Von-Bis-Datum''' für die Druckabrechnung stammt aus dem Von-Bis-Datum der '''Zählerstände'''. Es kann nur beim ersten Gerät eines Vertrages geändert werden und gilt dann für alle Geräte des Vertrages. Die Anzahl der Freikopien wird entsprechend dem neuen Zeitraum des Zählerstandes angepasst (siehe [[OBS/Stammdaten/Verträge/Geräte und Zählerstände#Gültigkeitszeitraum und Freikopien|Gültigkeitszeitraum und Freikopien]]).<br />Sind für ein Gerät mehrere Zählerstände für einen Abrechnungszeitraum erfasst worden, so wird immer der '''aktuellste Zählerstand''' benutzt.<br />Folgende Hinweise des Programms sind bei ''RG-Pauschale + Druckabrechnung'' relevant:


* Druck-/ Abrechnung für Wahlmonat nicht möglich!
* Pauschalabrechnung nur mit Druckabrechnung möglich
* Druck-/ Abrechnung für Vorperiode nicht vorhanden!
* Achtung: Häkchen f. Pausch- und Druckabrechnung gesetzt, aber keine Druckabrechnung vorhanden!
* Abrechnung nur mit Druckabrechnung!
* Druckabrechnung für Wahlmonat nicht möglich
* Kein Zählerstand hinterlegt!
* Druckabrechnung nicht möglich – Pauschale für Vorperiode noch nicht berechnet!


____________________________<br />[[Image:VERTRAGSABRECHNUNGBEISPIELE_3.jpg]]<br />[[Image:VERTRAGSABRECHNUNGBEISPIELE_4.jpg]]
[[Image:VERTRAGSABRECHNUNGBEISPIELE_3.jpg]]<br />[[Image:VERTRAGSABRECHNUNGBEISPIELE_4.jpg]]


==Beispiel: Ablauf Vertragsabrechnung mit Buchungssätzen (Abbuchung)==
==Beispiel: Ablauf Vertragsabrechnung mit Buchungssätzen (Abbuchung)==
Das Abrechnen von Verträgen mit der Zahlungsart "Abbuchung" könnte wie folgt ablaufen. Es sollte immer nur eine Vertragsgruppe zur Zeit bearbeitet werden, da dies dann leichter zu kontrollieren ist:  
Das Abrechnen von Verträgen mit der Zahlungsart ''Abbuchung'' könnte wie folgt ablaufen. Es sollte immer nur eine Vertragsgruppe zur Zeit bearbeitet werden, da dies dann leichter zu kontrollieren ist:
#Mit {{F7}} Vertrags-Stammdaten Selektieren:<br/>"Abbuchung" und entsprechende Vertragsgruppe als Bedinung auswählen.  
#Mit {{F7}} die Verträge selektieren:<br/>''Abbuchung'' und die entsprechende Vertragsgruppe als Bedingung auswählen.
#Vertragsliste erstellen und kontrollieren
#Vertragsliste erstellen und kontrollieren
#[[OBS/Stammdaten/Verträge/F10_Weitere_Funktionen#A_-_Anlegen_von_Buchungss.C3.A4tzen|Anlegen von Buchungssätzen]] ausführen.
#[[OBS/Stammdaten/Verträge/F10 Weitere Funktionen#A - Anlegen von Buchungssätzen|Anlegen von Buchungssätzen]] ausführen
#Einträge in der [[OBS/FIBU/Stapelerfassung|Stapelerfassung]] verbuchen
#Einträge in der [[OBS/FIBU/Stapelerfassung|Stapelerfassung]] verbuchen
#[[OBS/FIBU/Offene Posten|Offen Posten]] selektieren und Bankclearing ausführen.
#[[OBS/FIBU/Offene Posten|Offene Posten]] selektieren und Bankclearing ausführen
#Bankclearing Verträge Debitoren Liste erstellen und kontrollieren
#Bankclearing Verträge Debitoren Liste erstellen und kontrollieren
#{{F3}} Bankclearing Debitoren mit Datum ausführen
#{{F3}} Bankclearing Debitoren mit Datum ausführen


=Vertragskontrolle - Kopien für Vertrag=
=Vertragskontrolle - Kopien für Vertrag=
Im OBS sind mehrere Funktionen für die '''Vertragskontrolle''' vorhanden. Bei der Vertragskontrolle geht es darum, zu prüfen, ob die Einnahmen für abgerechnete Kopien auch die Ausgaben für das Verbauchsmaterial abdecken, das der Kunde bekommen hat.<br />
In OBS sind mehrere Funktionen für die '''Vertragskontrolle''' vorhanden. Bei der Vertragskontrolle geht es darum zu prüfen, ob die Einnahmen für abgerechnete Kopien auch die Ausgaben für das Verbrauchsmaterial abdecken, das der Kunde bekommen hat.<br />


Die abgerechneten Kopien für einen Vertrag können unter {{F10}} Weitere Funktionen/ '''J Kopien f. Vertrag''' angesehen/gedruckt werden. Hier wird dargestellt, wieviel Kopien über die Wartungspauschale und wieviel Kopien über (Druckab.)-Rechnung abgerechnet wurden. Gegenübergestellt sind die Kopien, die als Verbauchsmaterial an den Kunden geliefert wurden.<br />
Die abgerechneten Kopien für einen Vertrag können unter {{F10}} Weitere Funktionen '''J - Kopien für Vertrag''' angesehen bzw. gedruckt werden. Hier wird dargestellt, wie viele Kopien über die Wartungspauschale und wie viele Kopien über die Druckabrechnung abgerechnet wurden. Gegenübergestellt sind die Kopien, die als Verbrauchsmaterial an den Kunden geliefert wurden.<br />
Diese Gegenüberstellung gibt es auch auf der Ebene der einzelnen Geräte eines Vertrages: für jedes Gerät werden dann anteilig laut den verbrauchten Kopien aus dem '''''''Zählerstand dieses Gerätes''''''' die Kopien aus der Wartungspauschale/Druckabrechnung und die Kopien von dem Verbrauchsmaterial zugeordnet.''<br />
Diese Gegenüberstellung gibt es auch auf der Ebene der einzelnen Geräte eines Vertrages: Für jedes Gerät werden anteilig laut den verbrauchten Kopien aus dem Zählerstand dieses Gerätes die Kopien aus der Wartungspauschale/Druckabrechnung und die Kopien aus dem Verbrauchsmaterial zugeordnet.<br />
Um alle Funktionen, die für die Gegenüberstellung von tatsächlich verbrauchten und abgerechneten Kopien zur Vefügung stehen, benutzen zu können, müssen '''Voraussetzungen''' geschaffen werden:<br />
Um alle Funktionen, die für die Gegenüberstellung von tatsächlich verbrauchten und abgerechneten Kopien zur Verfügung stehen, nutzen zu können, müssen folgende '''Voraussetzungen''' geschaffen werden:<br />
In dem Geräte-Artikel muss das '''Verbrauchsmaterial''' unter {{F10}} - T Ersatz... angelegt werden, die Attribute '''Anzahl Kopien''' (''Kopienzahl des Toners''), '''Farbe''' J/N, '''(Verbrauchsmaterial)''' sind zwingend notwendig. Dieses Verbauchsmaterial muss dem Vertrag hinzugefügt werden, die Vorbelegung aus den Geräte-Artikeln ist vorhanden. Die Anzahl Kopien kann hier abhängig von dem, was der Kunde druckt, angepasst werden.<br />
Im Geräte-Artikel muss das '''Verbrauchsmaterial''' in der [[OBS/Stammdaten/Artikel: U - Ersatzteil- /Verbrauchsmaterial ist enthalten in|Ersatzteil-/Verbrauchsmaterial-Liste]] angelegt werden. Die Attribute '''Anzahl Kopien''' (Kopienzahl des Toners), '''Farbe''' J/N und '''Verbrauchsmaterial''' sind zwingend notwendig. Dieses Verbrauchsmaterial muss dem Vertrag unter [[OBS/Stammdaten/Verträge/F10 Weitere Funktionen#G - Verbrauchsmaterial|G - Verbrauchsmaterial]] hinzugefügt werden, die Vorbelegung aus den Geräte-Artikeln ist vorhanden. Die Anzahl Kopien kann hier abhängig davon, was der Kunde druckt, angepasst werden.<br />
Im Vertrag kann zusätzlich der '''Schwarzanteil in Farbkopien''' angepasst werden, standardmäßig ist hier 100% eingestellt, d.h. es wird davon ausgegangen, dass für eine Farbkopie zusätzlich auch schwarzer Toner entsprechend einer Seite benötigt wird.<br />
Im Vertrag kann zusätzlich der '''Anteil SW in Farbkopien''' angepasst werden. Standardmäßig ist hier 100 % eingestellt, d.h. es wird davon ausgegangen, dass für eine Farbkopie zusätzlich auch schwarzer Toner entsprechend einer Seite benötigt wird.<br />
Mit den so eingestellten Werten muss die Statistik per {{F10}} -'''X alle Verträge Seiten korrigieren''' und '''Y alle Verträge ''''''Verbauchsmaterial korrigieren''' neu aufgestellt werden.<br />
Mit den so eingestellten Werten muss die Statistik per {{F10}} '''X - Alle Verträge Seiten korrigieren''' und '''Y - Alle Verträge Verbrauchsmaterial korrigieren''' neu aufgestellt werden.<br />
Für welche Verträge noch kein Verbauchsmaterial angelegt wurde, kann per {{F10}} '''K überprüfe Verträge auf Verbauchsmaterial''' leicht herausgefunden werden. <br />
Für welche Verträge noch kein Verbrauchsmaterial angelegt wurde, kann per {{F10}} '''K - Überprüfe Verträge auf Verbrauchsmaterial und Vertragspositionen''' leicht herausgefunden werden. <br />
Sind die Voraussetzungen erfüllt, können '''folgende Funktionen der Vertragskontrolle''' genutzt werden:<br />
Sind die Voraussetzungen erfüllt, können '''folgende Funktionen der Vertragskontrolle''' genutzt werden:<br />
*Verträge -> {{F10}} -> [[OBS/Stammdaten/Verträge/F10_Weitere_Funktionen#J_-_Kopien_f.C3.BCr_Vertrag|J - Kopien für Vertrag]]
*Verträge {{F10}} [[OBS/Stammdaten/Verträge/F10 Weitere Funktionen#J - Kopien für Vertrag|J - Kopien für Vertrag]]
*Verträge -> Geräte zum Vertrag -> E - Kopien für Gerät
*Verträge → {{F10}} → [[OBS/Stammdaten/Verträge/Geräte und Zählerstände#Geräte für Vertrag|B - Geräte für Vertrag]] → {{F10}} → E - Kopien für Gerät
*Verträge -> {{F10}} -> [[OBS/Stammdaten/Verträge/F10_Weitere_Funktionen#O_-_Vertrag.2FGer.C3.A4te_Einnahmen.2FAusgaben_.28EXCEL.29|Vertrags-Einnahmen/Ausgaben (Excel)]]  
*Verträge {{F10}} [[OBS/Stammdaten/Verträge/F10 Weitere Funktionen#O - Vertrags/Geräte Kopien (EXCEL)|O - Vertrags/Geräte Kopien (EXCEL)]]
*Verträge -> {{F3}} Druck -> [[OBS/Stammdaten/Verträge/F3_Vertragsdruck#9._Bewertungsliste_zuviel_verbrauchte_Kopien|Bewertungsliste zuviel verbrauchte Kopien]]<br />
*Verträge {{F3}} Druck [[OBS/Stammdaten/Verträge/F3 Vertragsdruck#9. Bewertungsliste zuviel verbrauchte Kopien|Bewertungsliste zuviel verbrauchte Kopien]]
*Vertrag-Bemerkung: '''Tonerverbrauch zu hoch!'''  
*Vertrag-Bemerkung: '''Tonerverbrauch zu hoch!'''
*Auftrag-Hinweis bei der Erfassung von Verbrauchsmaterial, falls dieses vom Kunden bevorratet, aber nicht tatsächlich verbraucht/abgerechnet wird!
*Auftrag-Hinweis bei der Erfassung von Verbrauchsmaterial, falls dieses vom Kunden bevorratet, aber nicht tatsächlich verbraucht/abgerechnet wird
=Minderkopien bei Vertragsdruckabrechnung=
=Minderkopien bei Vertragsdruckabrechnung=
==1. Beispielvertrag mit 1 Gerät==
Ist im Vertrag das Häkchen [[OBS/Stammdaten/Verträge/Eingabemaske#Registerkarte: 2 Druckabrechnung|Gutschrift Verbrauch &lt; Frei]] gesetzt, werden nicht erreichte Kopien gutgeschrieben. Sobald ''Preis bis'' ausgefüllt ist, wird die Gutschriftskopie mit diesem Preis (abzüglich ''Abzug Gutschrift Verbrauch in %'') berechnet. Ansonsten wird der ''Preis ab'' (abzüglich ''Abzug Gutschrift Verbrauch in %'') für die Berechnung herangezogen.
Vertrag Gutschrift +10% Minderung Seitenpreis der nicht erreichten Kopien
==1. Beispielvertrag mit 1 Gerät==
SW Seitenpreis ohne Pauschale (Berechnung ab 1. Kopie) mit Rückerstattung
Vertrag mit Gutschrift und 10 % Minderung des Seitenpreises der nicht erreichten Kopien:
Farbe Pauschale für 1200 Kopien mit Rückerstattung  
*SW: Seitenpreis ohne Pauschale (Berechnung ab 1. Kopie) mit Rückerstattung
 
*Farbe: Pauschale für 1200 Kopien mit Rückerstattung
Sobald "Preis Bis" ausgefüllt ist wird die Gutschriftskopie mit diesem Preis (abzüglich des Grutschrift Verbrauch in %) berechnet.
Ansonsten wird der "Preis ab" (abzüglich des Grutschrift Verbrauch in %) für die Berechnug herangezogen.<br/>
[[Image:Vertrag AbzugGutschrift.png]]<br/>
[[Image:Vertrag AbzugGutschrift.png]]<br/>
[[Image:Vertrag_ZaehlerstandAbzug.png]]<br/>
[[Image:Vertrag_ZaehlerstandAbzug.png]]<br/>
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[[Image:Vertrag_Druckabrechnung.png]]<br/>
[[Image:Vertrag_Druckabrechnung.png]]<br/>


 
==2. Beispielvertrag mit 3 Geräten==
 
Vertrag mit Gutschrift und 10 % Minderung des Seitenpreises der nicht erreichten Kopien:
==1. Beispielvertrag mit 3 Geräten==
*SW: Seitenpreis ohne Pauschale (Berechnung ab 1. Kopie) mit Rückerstattung
Vertrag Gutschrift +10% Minderung Seitenpreis der nicht erreichten Kopien
*Farbe: Pauschale für 1200 Kopien mit Rückerstattung
SW Seitenpreis ohne Pauschale (Berechnung ab 1. Kopie) mit Rückerstattung
Farbe Pauschale für 1200 Kopien mit Rückerstattung <br/>
[[Image:Vertrag AbzugGutschrift2.png]]<br/>
[[Image:Vertrag AbzugGutschrift2.png]]<br/>
[[Image:Vertrag_Druckabrechnung2.png]]<br/>
[[Image:Vertrag_Druckabrechnung2.png]]<br/>


=Volumenvertrag - Abbildung im OBS=
=Volumenvertrag - Abbildung im OBS=
Ein Volumenvertrag ist ein Vertrag, bei dem pauschal eine Summe für eine gewisse Anzahl an Freikopien in einem Zeitraum bezahlt wird, z.B. 1.000.000 SW-Kopien f. 48 Monate, die Farbabrechnung soll aber ggf. ab der 1. Farbkopie berechnet werden.  
Ein Volumenvertrag ist ein Vertrag, bei dem pauschal eine Summe für eine gewisse Anzahl an Freikopien in einem Zeitraum bezahlt wird, z.B. 1.000.000 SW-Kopien für 48 Monate. Die Farbabrechnung soll aber ggf. ab der 1. Farbkopie berechnet werden.
 
Das bedeutet, dass die Anzahl der verbrauchten SW-Kopien zwar festgehalten werden muss, um zu erkennen, wann das Gesamt-Volumen  an SW-Kopien erreicht wird, darf aber nur über die Pauschale abgerechnet werden und nicht noch einmal über die Anzahl der verbrauchten Kopien - nur beim Erreichen des Gesamt-Volumens muss der Anwender tätig werden.
 
 
==Abbildung eines Volumenvertrages von einem SW Gerät im OBS:==


Die zu bezahlende Pauschale für den Volumenvertrag wird auf einen der möglichen Zeitraum umgelegt (monatl., viertelj, ...). Die Druckabrechnung wird die Zahlungsart auf 'Kopien Konto' gestellt. In dem Feld 'Anzahl Bis' wird das erlaubte Volumen eingetragen - pro Forma muss in dem Feld 'Preis Ab' ein Wert eingetragen werden - nur so wird eine Zählerstandsabfrage erzeugt.
Das bedeutet, dass die Anzahl der verbrauchten SW-Kopien zwar festgehalten werden muss, um zu erkennen, wann das Gesamtvolumen an SW-Kopien erreicht wird, sie darf aber nur über die Pauschale abgerechnet werden und nicht noch einmal über die Anzahl der verbrauchten Kopien. Nur beim Erreichen des Gesamtvolumens muss der Anwender tätig werden.


Es wird dann ganz gewöhnlich eine Zählerstandsabfrage erzeugt, diese dann auch erfasst und übernommen . Sobald die 'Anzahl Bis' erreicht wird, wird beim Aufruf der Vertragsübersicht die Meldung 'Achtung: Kopienkonten müssen neu berechnet werden. Sollen die betroffenen Beträge markiert werden?' geschaltet. Nun kann der Anwender tätig werden und abklären, was nun passieren soll.
==Abbildung eines Volumenvertrages von einem SW-Gerät im OBS==
Die zu bezahlende Pauschale für den Volumenvertrag wird auf einen der möglichen Zeiträume umgelegt (monatlich, vierteljährlich, …). Bei der Druckabrechnung wird der Abrechnungszeitraum auf [[OBS/Stammdaten/Verträge/Eingabemaske#Kopien Konto|Kopien Konto]] gestellt. Im Feld ''Anzahl bis'' wird das erlaubte Volumen eingetragen. Pro forma muss im Feld ''Preis ab'' ein Wert eingetragen werden – nur so wird eine Zählerstandsabfrage erzeugt.


==Abbildung eines Volumenvertrages von einem Farb-Gerät im OBS:==
Es wird dann ganz gewöhnlich eine Zählerstandsabfrage erzeugt, diese erfasst und übernommen. Sobald die ''Anzahl bis'' erreicht wird, erscheint beim Aufruf der Vertragsübersicht die Meldung ''Kopien-Konten müssen neu berechnet werden!'' mit der Frage, ob die betroffenen Verträge markiert werden sollen. Nun kann der Anwender tätig werden und abklären, was passieren soll.


Die zu bezahlende SW-Pauschale für den Volumenvertrag wird auf einen der möglichen Zeitraum umgelegt (monatl., viertelj, ...).
==Abbildung eines Volumenvertrages von einem Farb-Gerät im OBS==
Die zu bezahlende SW-Pauschale für den Volumenvertrag wird auf einen der möglichen Zeiträume umgelegt (monatlich, vierteljährlich, ).


Für die Druckabrechnung wird die Zahlungsart ebenfalls auf einen möglichen Zeitraum eingestellt. In dem Feld 'Anzahl Bis' wird die erlaubte Anzahl in dem Zeitraum eingestellt  - pro Forma muss in dem Feld 'Preis Ab' ein Wert eingetragen werden - nur so wird eine Zählerstandsabfrage erzeugt.
Für die Druckabrechnung wird der Abrechnungszeitraum ebenfalls auf einen möglichen Zeitraum eingestellt. Im Feld ''Anzahl bis'' wird die erlaubte Anzahl für den Zeitraum eingetragen. Pro forma muss im Feld ''Preis ab'' ein Wert eingetragen werden nur so wird eine Zählerstandsabfrage erzeugt.


Es wird dann ganz gewöhnlich eine Zählerstandsabfrage erzeugt, diese dann auch erfasst und übernommen. Damit nun die Anzahl an Kopien, die just in diesem Zeitraum mal etwas größer ist als erlaubt (in einem weiteren Zeitraum aber vielleicht etwas kleiner als erlaubt) nicht noch einmal (zusätzlich zur Volumen-Pauschale) abgerechnet wird und auch nicht zusätzlich bei den Ausgaben für den Vertrag auftauchen, muss eine Vorkehrung helfen: Die gerade in diesem Zeitraum zuviel verbrauchten Kopien werden in dem zugehörigen Zählerstand als Kopien (Freikopien der Techniker für Testseiten) eingetragen. Nun tauchen diese Kopien nicht mehr als Druckabrechnung auf und werden auch nicht als Ausgabe dem Vertrag angelastet - der Anwender muss allerdings das Gesamt-Volumen an verbrauchten SW Kopien selbstständig im Auge behalten.
Es wird dann ganz gewöhnlich eine Zählerstandsabfrage erzeugt, diese erfasst und übernommen. Damit die Anzahl an Kopien, die gerade in diesem Zeitraum etwas größer ist als erlaubt (in einem anderen Zeitraum aber vielleicht etwas kleiner), nicht noch einmal (zusätzlich zur Volumen-Pauschale) abgerechnet wird und auch nicht zusätzlich bei den Ausgaben für den Vertrag auftaucht, muss eine Vorkehrung helfen: Die in diesem Zeitraum zu viel verbrauchten Kopien werden im zugehörigen Zählerstand als [[OBS/Stammdaten/Verträge/Geräte und Zählerstände#Zählerstand eintragen / bearbeiten|Freikopien]] (Freikopien der Techniker für Testseiten) eingetragen. Nun tauchen diese Kopien nicht mehr in der Druckabrechnung auf und werden auch nicht als Ausgabe dem Vertrag angelastet. Der Anwender muss allerdings das Gesamtvolumen an verbrauchten SW-Kopien selbstständig im Auge behalten.


=Druckabrechnung mit Kostenstellen=
=Druckabrechnung mit Kostenstellen=


Bei Druckabrechnungen können Kostenstellen Rechnungen erstellt werden. Es werden hierbei Sammelrechnungen pro Kostenstelle (Rechnungsempfänger) erstellt. Die Abrechnung von Kostenstellen kann nicht zusammen mit normalen Druckabrechnungen ausgeführt werden. Dies hängt damit zusammen, dass normale Druckabrechnungen sortiert nach dem ''Vertrags-Kunden'' und Kostenstellen Abrechnungen sortiert nach dem ''Vertrags-Rechnungsempfänger'' durchgeführt werden.
Bei Druckabrechnungen können Kostenstellen-Rechnungen erstellt werden. Es werden hierbei Sammelrechnungen pro Kostenstelle (Rechnungsempfänger) erstellt. Die Abrechnung von Kostenstellen kann nicht zusammen mit normalen Druckabrechnungen ausgeführt werden. Dies hängt damit zusammen, dass normale Druckabrechnungen sortiert nach dem ''Vertragskunden'' und Kostenstellen-Abrechnungen sortiert nach dem ''Vertrags-Rechnungsempfänger'' durchgeführt werden.
 
Wenn eine Druckabrechnung ausgeführt wird, wird überprüft ob bei allen markierten Verträgen ''Kostenstellen Abrechnung'' aktiviert wurde. Ist dies der Fall wir eine Kostenstellenabrechnung durchgeführt.  


Wenn eine Druckabrechnung ausgeführt wird, wird überprüft, ob bei allen markierten Verträgen ''Kostenstellen Abrechnung'' aktiviert wurde. Ist dies der Fall, wird eine Kostenstellenabrechnung durchgeführt.


Für die Kostenstenstellen können in den Textbausteinen Platzhalter verwendet werden. Die möglichen Platzhalter sind hier aufgeführt: [[OBS/Häufig_gestellte_Fragen/Wie_funktionieren_Platzhalter#Kostenstellen_Abrechnung|Kostenstellen Platzhalter]]  
Für die Kostenstellen können in den Textbausteinen Platzhalter verwendet werden. Die möglichen Platzhalter sind hier aufgeführt: [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Wie funktionieren Platzhalter#Kostenstellen Abrechnung|Kostenstellen Platzhalter]]


==Voraussetzungen für Druckabrechnungen mit Kostenstellen==
==Voraussetzungen für Druckabrechnungen mit Kostenstellen==
*Das Häkchen '''Kostenstellen Abrechnung''' muss im Vertrag in der [[OBS/Weitere Stammdaten/Registerkarte: Druckabrechnung|Registerkarte Druckabrechnung]] gesetzt sein.
*Das Häkchen '''Kostenstellen Abrechnung''' muss im Vertrag auf der [[OBS/Stammdaten/Verträge/Eingabemaske#Registerkarte: 2 Druckabrechnung|Registerkarte 2 Druckabrechnung]] gesetzt sein.
*'''Vertragssammelabrechnung''' muss beim Rechnungsempfänger im [[OBS/Stammdaten/Registerkarte: Kundenumsatz|Personenstamm]] aktiviert sein.
*'''Vertragssammelabrechnung''' muss beim Rechnungsempfänger im [[OBS/Stammdaten/Personen/Registerkarte: Kundenumsatz|Personenstamm]] aktiviert sein.
*Druckabrechnungs-Rechnungsempfänger muss im [[OBS/Weitere Stammdaten/Registerkarte: Druckabrechnung|Vertrag]] ausgefüllt sein.
*Der Rechnungsempfänger der Druckabrechnung muss im [[OBS/Stammdaten/Verträge/Eingabemaske#Registerkarte: 2 Druckabrechnung|Vertrag]] ausgefüllt sein.
*Es dürfen nur Verträge mit aktivierter '''Kostenstellen Abrechnung''' markiert sein ([[OBS/Weitere Stammdaten/F2 Vertragsfilter|F2 Vertragsfilter]] / [[OBS/Weitere Stammdaten/F7 Selektieren|V7 Vertragsselektion]])
*Es dürfen nur Verträge mit aktivierter '''Kostenstellen Abrechnung''' markiert sein ([[OBS/Stammdaten/Verträge#F2 Filter|F2 Vertragsfilter]] / [[OBS/Stammdaten/Verträge#F7 Selektieren|F7 Vertragsselektion]]).
*Dies gilt nur für Druckabrechnungen und nicht für Pauschalabrechnungen
*Dies gilt nur für Druckabrechnungen und nicht für Pauschalabrechnungen.


==Beispiel Textbaustein==
==Beispiel Textbaustein==
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Abrechnung für den Nutzungsvertrag - Druck #NUMMER vom #DATUM
Abrechnung für den Nutzungsvertrag - Druck #NUMMER vom #DATUM
für den Zeitraum #VON  -  #BIS:  
für den Zeitraum #VON  -  #BIS:
#KDNR    #KDVORNAME
#KDNR    #KDVORNAME
                 #KDNAME      
                 #KDNAME
                 #KDZUSATZ
                 #KDZUSATZ
                 #KDSTRASSE  
                 #KDSTRASSE
                 #KDPLZ  #KDORT
                 #KDPLZ  #KDORT
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DRUCK-Abrechnung:
DRUCK-Abrechnung:
#GERAET
#GERAET
#GERBEZ / Seiennummer: #GERSNR / Standort: #GERORT
#GERBEZ / Seriennummer: #GERSNR / Standort: #GERORT
Neuer Zählerstand : #ZAEHLNEU  /  Alter Zählerstand : #ZAEHLALT  /  Verbrauch :
Neuer Zählerstand : #ZAEHLNEU  /  Alter Zählerstand : #ZAEHLALT  /  Verbrauch :
#VERBRAUCH
#VERBRAUCH
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#ZSUMBIS EURO
#ZSUMBIS EURO
ab      #MENGEAB  #BERECH Drucke á  #PREIS EURO =  #ZSUMAB EURO #\STAFFEL
ab      #MENGEAB  #BERECH Drucke á  #PREIS EURO =  #ZSUMAB EURO #\STAFFEL
</source>  
</source>


=Zusatzkosten des Vertrages=
=Zusatzkosten des Vertrages=
Hierbei geht es darum, wie verschiedene Zusatzkosten auf Verträge gebucht werden können. Diese Zusatzkosten können nur für folgende Vertragsarten gebucht werden:<br/>
Hierbei geht es darum, wie verschiedene Zusatzkosten auf Verträge gebucht werden können. Diese Zusatzkosten können nur für folgende Vertragsarten gebucht werden:<br/>
*1 Wartung
*1 Wartung
*3 Miete Wartung
*3 Miete+Wartung
*5 Leasing + Wartung
*5 Leasing+Wartung
*6 Nutzungsvertrag
*6 Nutzungsvertrag


==Verbrauchsmaterial Auftrag==
==Verbrauchsmaterial Auftrag==
Verbrauchsmaterialpositionen werden dem Vertrag zugeordnet. Damit Verbrauchsmaterial auf einem Auftrag für einen Vertrag eingetragen werden kann muss der entsprechende Artikel zunächst beim [[OBS/Stammdaten/Verträge/F10_Weitere_Funktionen#G_-_Verbrauchsmaterial|Verbrauchsmaterial des Vertrages]] hinterlegt werden. Bei der Eingabe des Artikels in einem Auftrag für einen Kunden mit einem entsprechenden Vertrag erscheint dann eine Abfrage ob die Position als Verbrauchsmaterial erfasst werden soll. Wird dies bestätigt muss noch ein entsprechendes Gerät ausgewählt werden, damit eine genaue Zuordnung möglich ist. <br/>
Verbrauchsmaterialpositionen werden dem Vertrag zugeordnet. Damit Verbrauchsmaterial auf einem Auftrag für einen Vertrag eingetragen werden kann, muss der entsprechende Artikel zunächst beim [[OBS/Stammdaten/Verträge/F10 Weitere Funktionen#G - Verbrauchsmaterial|Verbrauchsmaterial des Vertrages]] hinterlegt werden. Bei der Eingabe des Artikels in einem Auftrag für einen Kunden mit einem entsprechenden Vertrag erscheint dann eine Abfrage, ob die Position als Verbrauchsmaterial erfasst werden soll. Wird dies bestätigt, muss noch ein entsprechendes Gerät ausgewählt werden, damit eine genaue Zuordnung möglich ist. <br/>


Stunden für Verbrauchsmaterialposition des Auftrages werden automatisch dem Vertrag zugeordnet. <br/>
Stunden für Verbrauchsmaterialpositionen des Auftrages werden automatisch dem Vertrag zugeordnet. <br/>


Das Verbrauchsmaterial wird beim Verbuchen des Auftrages dem Vertrag zugeordnet und kann dann unter [[OBS/Stammdaten/Verträge#F6_Positionen|F6 Positionen]] eingesehen werden.
Das Verbrauchsmaterial wird beim Verbuchen des Auftrages dem Vertrag zugeordnet und kann dann unter [[OBS/Stammdaten/Verträge#F6 Positionen|F6 Positionen]] eingesehen werden.


==Reparaturauftrag (Kennzeichen Wartungsvertrag)==
==Reparaturauftrag (Kennzeichen Wartungsvertrag)==
 
*Alle Materialpositionen werden dem Vertrag zugeordnet.
Alle Material Positionen werden dem Vertrag zugeordnet
*Alle Stunden des Reparaturauftrages werden dem Vertrag zugeordnet.
Alle Stunden des Reparaturauftrages werden dem Vertrag zugeordnet
{{Hinweis|Bei Leistungen werden nur die hinterlegten Stunden und Materialien dem Vertrag zugeordnet und nicht die Leistungsposition selbst.}}
(Achtung: Bei Leistungen werden nur hinterlegte Stunden und Materialen dem Vertrag zugeordnet und nicht die Leistungsposition selbst)


==Beispiele==
==Beispiele==
===Toner Lieferung durch Techniker===
===Tonerlieferung durch Techniker===
In der Regel wird hierfür ein Reparaturauftrag angelegt, das Verbrauchsmaterial erfasst.
In der Regel wird hierfür ein Reparaturauftrag angelegt und das Verbrauchsmaterial erfasst (der Wartungsvertrag muss ausgewählt werden).
(Wartungsvertrag muss ausgewählt werden)
Zusatzkosten können wie folgt erfasst werden:
Zusatzkosten können wir folgt erfasst werden


*Stundenlohn für Techniker <br/> Stundenerfassung Reparaturauftrag {{F9}} mit Eingabe des Mitarbeiters und der geleistetete Stunden (V-Satz „Verrechnungssatz“ wird als Aufwand dem Vertrag zugordnet)
*Stundenlohn für Techniker <br/> Stundenerfassung im Reparaturauftrag mit {{F9}} mit Eingabe des Mitarbeiters und der geleisteten Stunden (der V-Satz „Verrechnungssatz“ wird als Aufwand dem Vertrag zugeordnet)
*Fahrzeugkosten (Ab OBS Version 002926) <br/>Dafür ist es Notwendig unter Mitarbeiter ein Fahrzeug zu definieren. <br/> Unter Lohnarten ist der gewünschte KM-Satz einzutragen <br/>Stundenerfassung Reparaturauftrag {{F9}} mit Eingabe des Fahrzeugs (Mitarbeiter) und der gefahrenen KM werden als Aufwand dem Vertrag zugeordnet.
*Fahrzeugkosten (ab OBS-Version 002926) <br/>Dafür ist es notwendig, unter Mitarbeiter ein Fahrzeug zu definieren. <br/> Unter Lohnarten ist der gewünschte KM-Satz einzutragen. <br/>Stundenerfassung im Reparaturauftrag mit {{F9}} mit Eingabe des Fahrzeugs (Mitarbeiter) und der gefahrenen KM; diese werden als Aufwand dem Vertrag zugeordnet.


===Toner Lieferung durch Dienstleister/Strecke===
===Tonerlieferung durch Dienstleister/Strecke===
In der Regel wird hierfür ein Auftrag angelegt und das Verbrauchsmaterial erfasst.
In der Regel wird hierfür ein Auftrag angelegt und das Verbrauchsmaterial erfasst.
Zusatzkosten können hierbei wir folgt erfasst werden:<br/>
Zusatzkosten können hierbei wie folgt erfasst werden:<br/>


*Lieferpauschale für Dienstleistung (Ab OBS Version 002926)<br/> Dafür ist es Notwendig unter Mitarbeiter eine Dienstleitung zu definieren. Unter Lohnarten ist der gewünschte Betrag für die Dienstleistung einzutragen (ZB. 1,00 €, dann mit der Menge der gewünschte Betrag erfasst werden). Stundenerfassung Auftrag {{F9}} mit Eingabe der Dienstleitung (Mitarbeiter) und der gewünschten Menge, werden dem Vertrag zugeordnet.
*Lieferpauschale für Dienstleistung (ab OBS-Version 002926)<br/> Dafür ist es notwendig, unter Mitarbeiter eine Dienstleistung zu definieren. Unter Lohnarten ist der gewünschte Betrag für die Dienstleistung einzutragen (z.B. 1,00 €, dann kann mit der Menge der gewünschte Betrag erfasst werden). Stundenerfassung im Auftrag mit {{F9}} mit Eingabe der Dienstleistung (Mitarbeiter) und der gewünschten Menge; diese werden dem Vertrag zugeordnet.

Aktuelle Version vom 24. September 2026, 07:30 Uhr

Allgemeine Informationen zu Verträgen

Hier werden verschiedene Beispiele und Sonderfälle zu Verträgen näher beschrieben.

Vertragsarten

Im Folgenden werden die verschiedenen Vertragsarten beschrieben und wie man diese in OBS einträgt. Welche Beträge bei welcher Vertragsart eingegeben werden können, finden Sie unter Beträge je Vertragsart.

Wartung

Der Kunde kauft die Maschine selbst und möchte nur die Wartung vom Händler.

Miete

Das Gerät wird vom Händler finanziert und vom Kunden wird für das Gerät eine Mietpauschale erhoben. Hierbei wird jedoch kein Wartungsvertrag abgeschlossen.
Diese Vertragsart kann z.B. für Finanzierungen von Geräten für einen Kunden verwendet werden.

Miete+Wartung

Das Gerät wird vom Händler an den Kunden vermietet und es wird auch ein Wartungsvertrag abgeschlossen.

Leasing

Die Maschine wird vom Händler verkauft (an eine Leasinggesellschaft, Bank etc.).
Die Pauschale geht hierbei an den Leasingpartner, wodurch diese Art Vertrag vom Händler nie abgerechnet werden muss.
Theoretisch muss so ein Vertrag nicht angelegt werden. Tritt der Händler aber als Makler auf und verkauft für den Leasingpartner den Finanzierungsvertrag, könnte der Händler z.B. eine Provision und das Vorkaufsrecht für das Gerät nach Vertragsende erhalten. Um hierüber den Überblick zu behalten, ist es ratsam, auch reine Leasingverträge in OBS zu erfassen.

Leasing+Wartung

Standard All-In Vertrag

Vertrag mit der Leasinggesellschaft statt dem Händler als Vertragspartner.
Die Wartung wird hierbei durch den Händler erbracht, was auch unten im Vertrag für den Kunden vermerkt wird.
Der Vertrag läuft dann z.B. über eine monatliche Pauschale von 100 € + x Freikopien. Es müssen hierfür folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Feld Einstellung
Vertrags-Art Leasing+Wartung
Wartung 50 € (die anderen 50 € behält der Leasingpartner, sie werden nicht eingetragen)
Re-Empf. (Rechnungsempfänger der Pauschale) Leasinggesellschaft
Zahlungsart Überweisung (da das Geld von der Leasinggesellschaft überwiesen wird)

Die Druckabrechnung wird vom Händler an den Kunden gestellt. Der Kunde bleibt also der Rechnungsempfänger. (Dies muss nicht extra auf der Registerkarte 2 des Vertrages hinterlegt werden.)

Alternativer All-In Vertrag

Leasingvertrag, bei dem der Händler als Vertragspartner auftritt.
Die Finanzierung wird an den Leasingpartner abgetreten, was auch unten im Vertrag für den Kunden vermerkt wird. Das Gerät wird vom Händler an den Leasingpartner verkauft. Für einen Vertrag über 100 € müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Feld Einstellung
Vertrags-Art Miete+Wartung
Miete 50 €
Wartung 50 €
EK-Miete 50 € (da 50 € an den Leasingpartner gehen)

Nutzungsvertrag

Ein Nutzungsvertrag regelt das Nutzungsrecht von Dienstleistungen und/oder Gegenständen gegen ein bestimmtes Entgelt. Im Unterschied zum Miet- oder Pachtvertrag kann man beim Nutzungsvertrag den Eigentümer oder andere Nutzer in der Regel nicht von der Nutzung ausschließen.

Vermietungsdauerrechnungen

Sogenannte Dauerrechnungen, die manchmal auch als Anzahlungsrechnungen bezeichnet werden, werden insbesondere bei Dauerschuldverhältnissen wie Miet-, Pacht-, Leasing- und Wartungsverträgen verwendet. Dies hat den Vorteil, dass es nicht notwendig ist, für jedes Abrechnungsintervall eine separate Rechnung zu erstellen. Es ist genauso wichtig wie bei anderen Rechnungen, dass sie ordnungsgemäß ausgestellt sind und alle erforderlichen Angaben enthalten, die zum Vorsteuerabzug berechtigen.

Sofern alle erforderlichen Rechnungsmerkmale in dem abgeschlossenen Mietvertrag enthalten sind, kann er im Allgemeinen auch ausreichen. Allerdings kann der Mietvertrag nur sehr begrenzt als Dauerrechnung dienen, da eine Änderung im Leistungsverhältnis (z. B. Indexanpassung) die Ausstellung einer neuen, ordnungsgemäßen Rechnung erfordert.

Eine Dauerrechnung muss (wie alle anderen Rechnungen) die folgenden Angaben enthalten:

  • Nummer des Vertrages
  • Name und Anschrift von Vertragsgeber und Vertragsnehmer
  • den spezifischen Leistungszeitraum (z. B. „Monatlicher Mietzins für die Periode 01.01.2018 bis zum 31.12.2024 beträgt …“)
  • das Mietentgelt sowie den geltenden Steuersatz oder die Angabe der Steuerbefreiung
  • den Betrag der Steuer, der auf das Mietentgelt entfällt
  • Datum der Ausstellung
  • fortlaufende Rechnungsnummer
  • UID-Nummer des Dienstleisters
  • ggf. UID-Nummer des Empfängers (bei Bruttobeträgen ab 10.000 €)
  • Wenn die einzelne Zahlung für eine bestimmte Abrechnungsperiode (z. B. Monat oder Quartal) geleistet wird, wird vom Vermieter eine Rechnung ausgestellt, die den Mieter zum Vorsteuerabzug berechtigt. Ein Vorsteuerabzug ist nicht gestattet, wenn die Zahlung nicht tatsächlich erfolgt. Darüber hinaus übermittelt der Vermieter dem Finanzamt die Umsatzsteuer mit Abrechnung oder Vereinnahmung für den entsprechenden Monat.

Es ist ratsam, dem Mieter pro Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr eine Dauerrechnung zu erstellen bzw. vom Vermieter zu verlangen. Zur Klärung des Leistungszeitraums sollten in der Rechnung der Zeitraumbeginn sowie eine der folgenden Formulierungen angegeben werden:

Diese Rechnung ist gültig, bis eine neue Vorschreibung eintritt.“

oder

Diese Rechnung ist bis zum Ende der Vertragslaufzeit gültig.

Da sonst die gesamte Umsatzsteuer bereits mit dem Datum der Rechnungsausstellung dem Finanzamt geschuldet wird, muss der Vermieter auf jeden Fall darauf achten, dass die Rechnung nicht die gesamte Umsatzsteuerschuld für das ganze Jahr ausweist.

Vertragsabrechnung Beispiele

In den folgenden Abbildungen sind die Felder markiert, die die Vertragsabrechnung im Wesentlichen steuern:

Feld Bedeutung für die Abrechnung
RG-Pauschale + Druckabrechnung Bei Ja kommen Pauschalabrechnung und Druckabrechnung eines Vertrages zusammen auf eine Rechnung. Dabei muss als Zahlungsart Rechnung eingestellt sein und die Rechnungsempfänger für Pauschale und Druckabrechnung müssen gleich sein (siehe Eingabemaske).
Zahlbar Abrechnungszeitraum für die Pauschale (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich)
Nächste Berechnung Datum, an dem der Abrechnungszeitraum der Pauschale beginnt
Druckabrechnung Abrechnungszeitraum für die Druckabrechnung (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich)
Berechnung ab Datum, an dem der Abrechnungszeitraum der Druckabrechnung beginnt


Bei RG-Pauschale + Druckabrechnung muss der Abrechnungszeitraum der Pauschale immer <= dem Abrechnungszeitraum der Druckabrechnung sein, da sonst die Freikopien auf verschiedene Pauschalen aufgeteilt werden müssten. Dies wird beim Speichern des Vertrages geprüft.

Bei Verträgen mit RG-Pauschale + Druckabrechnung ist für die Abrechnung der Pauschale der Programmparameter 676 entscheidend:

  • N (Standard): Die Pauschale wird rückwirkend berechnet.
  • J: Die Pauschale wird für den Folgezeitraum als Vorauszahlung berechnet.

Die Druckabrechnung kann immer nur rückwirkend berechnet werden – laut den abgelesenen Zählerständen.

PP 676 = N (Standard)
Es wird für einen Vertrag Rechnungen generieren angewählt: Entsprechend dem Abrechnungszeitraum und dem Datum, ab dem die Berechnung erfolgen soll, wird geschaut, ob der Abrechnungszeitraum erfüllt ist, d.h. der Monat ab Datum plus Abrechnungszeitraum ist gleich dem Monat der abzurechnenden Periode. Das gilt für die Pauschal- sowie auch die Druckabrechnung. Als abzurechnende Periode ist der letzte Monat innerhalb dieses Abrechnungszeitraumes anzugeben. In der Periode, in der Pauschal- und Druckabrechnung zusammenfallen, muss Druckabrechnung generieren angewählt werden (ein entsprechender Programmhinweis ist vorhanden).

PP 676 = J
Es wird für einen Vertrag Rechnungen generieren angewählt. Für die Druckabrechnung gilt: Entsprechend dem Abrechnungszeitraum und dem Datum, ab dem die Berechnung erfolgen soll, wird geschaut, ob der Abrechnungszeitraum erfüllt ist, d.h. der Monat ab Datum plus Abrechnungszeitraum ist < dem Monat der abzurechnenden Periode. Als abzurechnende Periode ist der nachfolgende Monat nach dem letzten Monat des Abrechnungszeitraumes anzugeben, d.h. der Monat der Pauschale ist führend.
Für die Pauschalabrechnung gilt: Ist der Monat aus dem Datum, ab dem die Berechnung erfolgen soll, gleich dem Monat der abzurechnenden Periode, so werden diese Monate entsprechend dem Abrechnungszeitraum abgerechnet.
In der Periode, in der Pauschal- und Druckabrechnung zusammenfallen, muss Druckabrechnung generieren angewählt werden (ein entsprechender Programmhinweis ist vorhanden).

Damit die Druckabrechnung erstellt werden kann, muss für den abzurechnenden Vertrag

  • mindestens ein Zählerstand erfasst worden sein, der noch nicht abgerechnet wurde (Status 01), und
  • das Datum plus dem angegebenen Abrechnungszeitraum zur abzurechnenden Periode passen.

Ausgegeben wird die Druckabrechnung nur, wenn die Anzahl der Freikopien überschritten wurde.
Das angegebene Von-Bis-Datum für die Druckabrechnung stammt aus dem Von-Bis-Datum der Zählerstände. Es kann nur beim ersten Gerät eines Vertrages geändert werden und gilt dann für alle Geräte des Vertrages. Die Anzahl der Freikopien wird entsprechend dem neuen Zeitraum des Zählerstandes angepasst (siehe Gültigkeitszeitraum und Freikopien).
Sind für ein Gerät mehrere Zählerstände für einen Abrechnungszeitraum erfasst worden, so wird immer der aktuellste Zählerstand benutzt.
Folgende Hinweise des Programms sind bei RG-Pauschale + Druckabrechnung relevant:

  • Pauschalabrechnung nur mit Druckabrechnung möglich
  • Achtung: Häkchen f. Pausch- und Druckabrechnung gesetzt, aber keine Druckabrechnung vorhanden!
  • Druckabrechnung für Wahlmonat nicht möglich
  • Druckabrechnung nicht möglich – Pauschale für Vorperiode noch nicht berechnet!


Beispiel: Ablauf Vertragsabrechnung mit Buchungssätzen (Abbuchung)

Das Abrechnen von Verträgen mit der Zahlungsart Abbuchung könnte wie folgt ablaufen. Es sollte immer nur eine Vertragsgruppe zur Zeit bearbeitet werden, da dies dann leichter zu kontrollieren ist:

  1. Mit F7 die Verträge selektieren:
    Abbuchung und die entsprechende Vertragsgruppe als Bedingung auswählen.
  2. Vertragsliste erstellen und kontrollieren
  3. Anlegen von Buchungssätzen ausführen
  4. Einträge in der Stapelerfassung verbuchen
  5. Offene Posten selektieren und Bankclearing ausführen
  6. Bankclearing Verträge Debitoren Liste erstellen und kontrollieren
  7. F3 Bankclearing Debitoren mit Datum ausführen

Vertragskontrolle - Kopien für Vertrag

In OBS sind mehrere Funktionen für die Vertragskontrolle vorhanden. Bei der Vertragskontrolle geht es darum zu prüfen, ob die Einnahmen für abgerechnete Kopien auch die Ausgaben für das Verbrauchsmaterial abdecken, das der Kunde bekommen hat.

Die abgerechneten Kopien für einen Vertrag können unter F10 Weitere Funktionen → J - Kopien für Vertrag angesehen bzw. gedruckt werden. Hier wird dargestellt, wie viele Kopien über die Wartungspauschale und wie viele Kopien über die Druckabrechnung abgerechnet wurden. Gegenübergestellt sind die Kopien, die als Verbrauchsmaterial an den Kunden geliefert wurden.
Diese Gegenüberstellung gibt es auch auf der Ebene der einzelnen Geräte eines Vertrages: Für jedes Gerät werden anteilig laut den verbrauchten Kopien aus dem Zählerstand dieses Gerätes die Kopien aus der Wartungspauschale/Druckabrechnung und die Kopien aus dem Verbrauchsmaterial zugeordnet.
Um alle Funktionen, die für die Gegenüberstellung von tatsächlich verbrauchten und abgerechneten Kopien zur Verfügung stehen, nutzen zu können, müssen folgende Voraussetzungen geschaffen werden:
Im Geräte-Artikel muss das Verbrauchsmaterial in der Ersatzteil-/Verbrauchsmaterial-Liste angelegt werden. Die Attribute Anzahl Kopien (Kopienzahl des Toners), Farbe J/N und Verbrauchsmaterial sind zwingend notwendig. Dieses Verbrauchsmaterial muss dem Vertrag unter G - Verbrauchsmaterial hinzugefügt werden, die Vorbelegung aus den Geräte-Artikeln ist vorhanden. Die Anzahl Kopien kann hier abhängig davon, was der Kunde druckt, angepasst werden.
Im Vertrag kann zusätzlich der Anteil SW in Farbkopien angepasst werden. Standardmäßig ist hier 100 % eingestellt, d.h. es wird davon ausgegangen, dass für eine Farbkopie zusätzlich auch schwarzer Toner entsprechend einer Seite benötigt wird.
Mit den so eingestellten Werten muss die Statistik per F10X - Alle Verträge Seiten korrigieren und Y - Alle Verträge Verbrauchsmaterial korrigieren neu aufgestellt werden.
Für welche Verträge noch kein Verbrauchsmaterial angelegt wurde, kann per F10K - Überprüfe Verträge auf Verbrauchsmaterial und Vertragspositionen leicht herausgefunden werden.
Sind die Voraussetzungen erfüllt, können folgende Funktionen der Vertragskontrolle genutzt werden:

Minderkopien bei Vertragsdruckabrechnung

Ist im Vertrag das Häkchen Gutschrift Verbrauch < Frei gesetzt, werden nicht erreichte Kopien gutgeschrieben. Sobald Preis bis ausgefüllt ist, wird die Gutschriftskopie mit diesem Preis (abzüglich Abzug Gutschrift Verbrauch in %) berechnet. Ansonsten wird der Preis ab (abzüglich Abzug Gutschrift Verbrauch in %) für die Berechnung herangezogen.

1. Beispielvertrag mit 1 Gerät

Vertrag mit Gutschrift und 10 % Minderung des Seitenpreises der nicht erreichten Kopien:

  • SW: Seitenpreis ohne Pauschale (Berechnung ab 1. Kopie) mit Rückerstattung
  • Farbe: Pauschale für 1200 Kopien mit Rückerstattung



Druckabrechnung für Vertrag

2. Beispielvertrag mit 3 Geräten

Vertrag mit Gutschrift und 10 % Minderung des Seitenpreises der nicht erreichten Kopien:

  • SW: Seitenpreis ohne Pauschale (Berechnung ab 1. Kopie) mit Rückerstattung
  • Farbe: Pauschale für 1200 Kopien mit Rückerstattung



Volumenvertrag - Abbildung im OBS

Ein Volumenvertrag ist ein Vertrag, bei dem pauschal eine Summe für eine gewisse Anzahl an Freikopien in einem Zeitraum bezahlt wird, z.B. 1.000.000 SW-Kopien für 48 Monate. Die Farbabrechnung soll aber ggf. ab der 1. Farbkopie berechnet werden.

Das bedeutet, dass die Anzahl der verbrauchten SW-Kopien zwar festgehalten werden muss, um zu erkennen, wann das Gesamtvolumen an SW-Kopien erreicht wird, sie darf aber nur über die Pauschale abgerechnet werden und nicht noch einmal über die Anzahl der verbrauchten Kopien. Nur beim Erreichen des Gesamtvolumens muss der Anwender tätig werden.

Abbildung eines Volumenvertrages von einem SW-Gerät im OBS

Die zu bezahlende Pauschale für den Volumenvertrag wird auf einen der möglichen Zeiträume umgelegt (monatlich, vierteljährlich, …). Bei der Druckabrechnung wird der Abrechnungszeitraum auf Kopien Konto gestellt. Im Feld Anzahl bis wird das erlaubte Volumen eingetragen. Pro forma muss im Feld Preis ab ein Wert eingetragen werden – nur so wird eine Zählerstandsabfrage erzeugt.

Es wird dann ganz gewöhnlich eine Zählerstandsabfrage erzeugt, diese erfasst und übernommen. Sobald die Anzahl bis erreicht wird, erscheint beim Aufruf der Vertragsübersicht die Meldung Kopien-Konten müssen neu berechnet werden! mit der Frage, ob die betroffenen Verträge markiert werden sollen. Nun kann der Anwender tätig werden und abklären, was passieren soll.

Abbildung eines Volumenvertrages von einem Farb-Gerät im OBS

Die zu bezahlende SW-Pauschale für den Volumenvertrag wird auf einen der möglichen Zeiträume umgelegt (monatlich, vierteljährlich, …).

Für die Druckabrechnung wird der Abrechnungszeitraum ebenfalls auf einen möglichen Zeitraum eingestellt. Im Feld Anzahl bis wird die erlaubte Anzahl für den Zeitraum eingetragen. Pro forma muss im Feld Preis ab ein Wert eingetragen werden – nur so wird eine Zählerstandsabfrage erzeugt.

Es wird dann ganz gewöhnlich eine Zählerstandsabfrage erzeugt, diese erfasst und übernommen. Damit die Anzahl an Kopien, die gerade in diesem Zeitraum etwas größer ist als erlaubt (in einem anderen Zeitraum aber vielleicht etwas kleiner), nicht noch einmal (zusätzlich zur Volumen-Pauschale) abgerechnet wird und auch nicht zusätzlich bei den Ausgaben für den Vertrag auftaucht, muss eine Vorkehrung helfen: Die in diesem Zeitraum zu viel verbrauchten Kopien werden im zugehörigen Zählerstand als Freikopien (Freikopien der Techniker für Testseiten) eingetragen. Nun tauchen diese Kopien nicht mehr in der Druckabrechnung auf und werden auch nicht als Ausgabe dem Vertrag angelastet. Der Anwender muss allerdings das Gesamtvolumen an verbrauchten SW-Kopien selbstständig im Auge behalten.

Druckabrechnung mit Kostenstellen

Bei Druckabrechnungen können Kostenstellen-Rechnungen erstellt werden. Es werden hierbei Sammelrechnungen pro Kostenstelle (Rechnungsempfänger) erstellt. Die Abrechnung von Kostenstellen kann nicht zusammen mit normalen Druckabrechnungen ausgeführt werden. Dies hängt damit zusammen, dass normale Druckabrechnungen sortiert nach dem Vertragskunden und Kostenstellen-Abrechnungen sortiert nach dem Vertrags-Rechnungsempfänger durchgeführt werden.

Wenn eine Druckabrechnung ausgeführt wird, wird überprüft, ob bei allen markierten Verträgen Kostenstellen Abrechnung aktiviert wurde. Ist dies der Fall, wird eine Kostenstellenabrechnung durchgeführt.

Für die Kostenstellen können in den Textbausteinen Platzhalter verwendet werden. Die möglichen Platzhalter sind hier aufgeführt: Kostenstellen Platzhalter

Voraussetzungen für Druckabrechnungen mit Kostenstellen

  • Das Häkchen Kostenstellen Abrechnung muss im Vertrag auf der Registerkarte 2 Druckabrechnung gesetzt sein.
  • Vertragssammelabrechnung muss beim Rechnungsempfänger im Personenstamm aktiviert sein.
  • Der Rechnungsempfänger der Druckabrechnung muss im Vertrag ausgefüllt sein.
  • Es dürfen nur Verträge mit aktivierter Kostenstellen Abrechnung markiert sein (F2 Vertragsfilter / F7 Vertragsselektion).
  • Dies gilt nur für Druckabrechnungen und nicht für Pauschalabrechnungen.

Beispiel Textbaustein

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Abrechnung für den Nutzungsvertrag - Druck #NUMMER vom #DATUM
für den Zeitraum #VON  -  #BIS:
#KDNR    #KDVORNAME
                #KDNAME
                #KDZUSATZ
                #KDSTRASSE
                #KDPLZ   #KDORT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRUCK-Abrechnung:
#GERAET
#GERBEZ / Seriennummer: #GERSNR / Standort: #GERORT
Neuer Zählerstand : #ZAEHLNEU  /  Alter Zählerstand : #ZAEHLALT  /  Verbrauch :
#VERBRAUCH
#\GERAET
#GERANZ
Insgesamt :
   Neuer Zählerstand : #GESZAEHLNEU  /  Alter Zählerstand : #GESZAEHLALT  /
Verbrauch
: #GESVERBRAUCH
#\GERANZ
#FREIAbzüglich  #KOPFREI Freidrucke sind #BERECH Druck á  #PREIS EURO zu
berechnen#\FREI#STAFFELzu berechnen bis #KOPFREI Drucke á  #BPREIS EURO =
#ZSUMBIS EURO
ab       #MENGEAB  #BERECH Drucke á  #PREIS EURO =  #ZSUMAB EURO #\STAFFEL

Zusatzkosten des Vertrages

Hierbei geht es darum, wie verschiedene Zusatzkosten auf Verträge gebucht werden können. Diese Zusatzkosten können nur für folgende Vertragsarten gebucht werden:

  • 1 Wartung
  • 3 Miete+Wartung
  • 5 Leasing+Wartung
  • 6 Nutzungsvertrag

Verbrauchsmaterial Auftrag

Verbrauchsmaterialpositionen werden dem Vertrag zugeordnet. Damit Verbrauchsmaterial auf einem Auftrag für einen Vertrag eingetragen werden kann, muss der entsprechende Artikel zunächst beim Verbrauchsmaterial des Vertrages hinterlegt werden. Bei der Eingabe des Artikels in einem Auftrag für einen Kunden mit einem entsprechenden Vertrag erscheint dann eine Abfrage, ob die Position als Verbrauchsmaterial erfasst werden soll. Wird dies bestätigt, muss noch ein entsprechendes Gerät ausgewählt werden, damit eine genaue Zuordnung möglich ist.

Stunden für Verbrauchsmaterialpositionen des Auftrages werden automatisch dem Vertrag zugeordnet.

Das Verbrauchsmaterial wird beim Verbuchen des Auftrages dem Vertrag zugeordnet und kann dann unter F6 Positionen eingesehen werden.

Reparaturauftrag (Kennzeichen Wartungsvertrag)

  • Alle Materialpositionen werden dem Vertrag zugeordnet.
  • Alle Stunden des Reparaturauftrages werden dem Vertrag zugeordnet.
HINWEIS: Bei Leistungen werden nur die hinterlegten Stunden und Materialien dem Vertrag zugeordnet und nicht die Leistungsposition selbst.

Beispiele

Tonerlieferung durch Techniker

In der Regel wird hierfür ein Reparaturauftrag angelegt und das Verbrauchsmaterial erfasst (der Wartungsvertrag muss ausgewählt werden). Zusatzkosten können wie folgt erfasst werden:

  • Stundenlohn für Techniker
    Stundenerfassung im Reparaturauftrag mit F9 mit Eingabe des Mitarbeiters und der geleisteten Stunden (der V-Satz „Verrechnungssatz“ wird als Aufwand dem Vertrag zugeordnet)
  • Fahrzeugkosten (ab OBS-Version 002926)
    Dafür ist es notwendig, unter Mitarbeiter ein Fahrzeug zu definieren.
    Unter Lohnarten ist der gewünschte KM-Satz einzutragen.
    Stundenerfassung im Reparaturauftrag mit F9 mit Eingabe des Fahrzeugs (Mitarbeiter) und der gefahrenen KM; diese werden als Aufwand dem Vertrag zugeordnet.

Tonerlieferung durch Dienstleister/Strecke

In der Regel wird hierfür ein Auftrag angelegt und das Verbrauchsmaterial erfasst. Zusatzkosten können hierbei wie folgt erfasst werden:

  • Lieferpauschale für Dienstleistung (ab OBS-Version 002926)
    Dafür ist es notwendig, unter Mitarbeiter eine Dienstleistung zu definieren. Unter Lohnarten ist der gewünschte Betrag für die Dienstleistung einzutragen (z.B. 1,00 €, dann kann mit der Menge der gewünschte Betrag erfasst werden). Stundenerfassung im Auftrag mit F9 mit Eingabe der Dienstleistung (Mitarbeiter) und der gewünschten Menge; diese werden dem Vertrag zugeordnet.