Zum Inhalt springen

OBS/Stammdaten/Verträge/Eingabemaske: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OBS Wiki
MINERVA-Schinke (Diskussion | Beiträge)
Neu: Eingabemaske Vertrag - Registerkarten 1 Vertrag, 2 Druckabrechnung, 3 Text Pauschale, 4 Text Druckabrechnung, 5 Text Zaehlerstandabfrage und 6 Zusatzkosten auf einer Seite zusammengefasst
MINERVA-Schinke (Diskussion | Beiträge)
Review: sachliche Korrekturen am Programmstand, verlorene Erklaerungen wiederhergestellt, Typografie, Tabellen, Darstellung [Volltext ersetzt]
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
[[Image:FRMEDITVERTRAG_1.jpg]][[Image:FRMEDITVERTRAG_2.jpg]]<br />
[[Image:FRMEDITVERTRAG_1.jpg]][[Image:FRMEDITVERTRAG_2.jpg]]<br />
==Felder==
==Felder==
Die Nummer für einen Vertrag wird vom OBS automatisch vergeben. Das Datum ist das Vertragsabschlussdatum und dient der reinen Information. Wählen Sie als erstes einen Kunden mit der {{Raute}} Taste aus Ihrem Personenstamm aus. <br />
{| class="wikitable"
Wenn Sie bei der Checkbox "'''RG-Pauschale + Druckabrechnung'''" einen Haken setzen, bewirkt dies, dass die Wartungspauschale zusammen mit der Druckabrechnung auf eine Rechnung kommen.<br />
|-
! Feld !! Beschreibung
|-
| Vertragsnummer || Bei der Neuanlage kann eine Nummer eingegeben werden. Bleibt das Feld leer, vergibt OBS die nächste freie Nummer aus dem Nummernkreis für Verträge ([[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''635'''). Ist die eingegebene Nummer bereits vergeben, erscheint beim Speichern ein Hinweis und der Vertrag wird nicht gespeichert. Bei bestehenden Verträgen ist die Nummer nicht mehr änderbar.
|-
| Datum || Vertragsabschlussdatum. Vorbelegt ist das aktuelle Datum. Das Datum wird über den Platzhalter ''#DATVERTRAG'' ausgegeben.
|-
| RG-Pauschale + Druckabrechnung || Ist das Häkchen gesetzt, werden Pauschale und Druckabrechnung zusammen auf eine Rechnung gestellt. Voraussetzungen siehe [[#Pauschale und Druckabrechnung auf einer Rechnung|unten]].
|-
| Kunden-Nr. || Kunde des Vertrages (Auswahl mit {{Raute}} aus dem Personenstamm). Pflichtfeld. Ist der [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''1009''' aktiviert, sind nur Kundennummern erlaubt, die mit 1 beginnen.
|-
| Re-Empf. || Rechnungsempfänger für die Pauschalabrechnung. Für Druckabrechnungen kann auf der [[#Registerkarte: 2 Druckabrechnung|Registerkarte 2 Druckabrechnung]] ein anderer Rechnungsempfänger hinterlegt werden.
|-
| Bezeichnung || Sprechende Bezeichnung des Vertrages.
|-
| Vertrags-Art || Wartung, Miete, Miete+Wartung, Leasing, Leasing+Wartung oder Nutzungsvertrag. Je nach Vertragsart sind die Felder für Miete, EK-Miete und Wartung freigegeben (siehe [[#Beträge je Vertragsart|unten]]). Beispiele zu den Vertragsarten finden Sie unter [[OBS/Stammdaten/Verträge/Allgemeine Informationen#Vertragsarten|Allgemeine Informationen]].
|-
| Laufzeit/Mon. || Laufzeit des Vertrages in Monaten. Sie wird ab ''Zahlung ab'' berechnet. Das Vertragsende wird rechts neben dem Feld ''Zahlung ab'' angezeigt.
|-
| Verlängern/Mon. || Anzahl Monate, um die die Laufzeit automatisch verlängert wird. Verlängert werden Verträge mit Status 01, deren Laufzeit abgelaufen ist. Ist ein Kündigungsdatum eingetragen, wird höchstens bis zu diesem Datum verlängert. Die Verlängerung wird täglich bei der automatischen Datenbankpflege von OBS ausgeführt, allerdings nur, wenn der [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''1031''' aktiviert ist. Ist der Programmparameter deaktiviert, dient das Feld nur der Information. Jede Verlängerung wird im [[OBS/Stammdaten/Verträge/F10 Weitere Funktionen#Q - Protokoll des Vertrages|Protokoll des Vertrages]] mit dem Typ '''A''' vermerkt.
|-
| Status || 01 = Vertrag ist aktiv und wird abgerechnet, 21 = Vertrag ist nicht mehr gültig. Andere Werte sind nicht erlaubt.
|-
| gekündigt zum || Optionales Kündigungsdatum. Liegt bei einer Zählerstandsübernahme das Enddatum des Abrechnungszeitraumes hinter dem Kündigungsdatum, wird stattdessen das Kündigungsdatum für den Gültigkeitszeitraum verwendet. Das Kündigungsdatum wird zudem bei der [[OBS/Stammdaten/Verträge#F7 Selektieren|Vertragsselektion]] und bei den Abrechnungen berücksichtigt, sodass abgelaufene Verträge nicht versehentlich abgerechnet werden.
|-
| Vertrag-Nr. Leasing || Vertragsnummer der Leasing-Gesellschaft (zur Information, Platzhalter ''#VERNRLEAS'').
|-
| Leasing-Ges. || Leasing-Gesellschaft aus dem Personenstamm.
|-
| Miete / Wartung / Zus.-Kosten || Pauschalen des Vertrages für den im Feld ''Zahlbar'' gewählten Abrechnungszeitraum. Zu jedem eingetragenen Betrag muss das zugehörige Erlöskonto (''Erlös-Kto'') angegeben werden. Bei der Vertragsart ''Miete'' ist das Erlöskonto für Miete, bei der Vertragsart ''Wartung'' das Erlöskonto für Wartung immer anzugeben. Siehe auch [[#Miete und Wartung auf der Rechnung|Miete und Wartung auf der Rechnung]].
|-
| EK-Miete || Aufwand für die Miete (nur bei den Vertragsarten Miete und Miete+Wartung). Der Wert wird bei den Rechnungen mit aufgeführt und ist wichtig für die Erlösstatistik. Nachdem der Vertrag abgerechnet wurde, gibt es unter [[OBS/Stammdaten/Verträge#F6 Positionen|F6 Positionen]] einen zusätzlichen Eintrag für den Aufwand.
|-
| Pauschale || Summe aus Miete, Wartung und Zus.-Kosten (wird berechnet).
|-
| Z-Kost || Blauer Hinweis, der erscheint, wenn auf der Registerkarte [[#Registerkarte: 6 Zusatzkosten|6 Zusatzkosten]] Zusatzkosten eingetragen sind.
|-
| Geräte-Art || [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Gerätearten|Geräteart]] des Vertrages.
|-
| Mwst-Schl. || [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Mehrwertsteuer|Mehrwertsteuerschlüssel]] für die Pauschalabrechnung.
|-
| Zahl-Bed. || [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingung]] für die Pauschalabrechnung. Beachten Sie hierbei bitte die Zahlungsbedingungs-Einstellung für [[OBS/SEPA Verfahren im OBS#Tipps für Verträge|SEPA]].
|-
| Zahlungsart || ''Abbuchung'' (Einzugsermächtigung liegt vor), ''Überweisung'' (Kunde hat Dauerauftrag) oder ''Rechnung''. Bei den Zahlungsarten ''Überweisung'' und ''Abbuchung'' werden keine Rechnungen generiert, sondern es müssen [[OBS/Stammdaten/Verträge/F10 Weitere Funktionen#A - Anlegen von Buchungssätzen|Buchungssätze]] angelegt werden. Bei ''Abbuchung'' wird beim Speichern automatisch eine [[OBS/SEPA Verfahren im OBS#Mandatsreferenzen für Verträge|Mandatsreferenz]] für den Kunden bzw. den Rechnungsempfänger angelegt, sofern der Vertrag nicht den Status 21 hat.
|-
| Zahlbar || Abrechnungszyklus der Pauschale: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich.
|-
| Gruppe || [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Vertragsgruppen|Vertragsgruppe]]. So können z.B. alle Verträge, die ab dem 15. des Monats berechnet werden sollen, einer Gruppe zugeordnet und mit [[OBS/Stammdaten/Verträge#F7 Selektieren|{{F7}} Selektieren]] gemeinsam bearbeitet werden.
|-
| Zahlung ab || Startdatum für die Berechnung des Vertrages (Pflichtfeld). Addiert man die Monate der Laufzeit auf dieses Datum, erhält man das Vertragsende, das rechts daneben angezeigt wird. Sobald für den Vertrag Einnahmen gebucht wurden, kann das Feld nicht mehr geändert werden.
|-
| Summe-VK || Angenommener Verkaufspreis der Geräte (nur zur Information).
|-
| Leasing-Satz || Faktor bezogen auf den angenommenen Verkaufspreis, der zu der festgelegten Miete führt (nur zur Information, es finden keine automatischen Berechnungen statt).
|-
| Prov % || Standardprovision. Sie wird z.B. im Export [[OBS/Stammdaten/Verträge/F10 Weitere Funktionen#O - Vertrags/Geräte Kopien (EXCEL)|O - Vertrags/Geräte Kopien (EXCEL)]] als Provisionssatz verwendet.
|-
| Nächste Berechnung || Monat und Jahr, in dem die nächste Pauschalabrechnung vorgenommen werden soll. Wird der Vertrag abgerechnet, wird automatisch das nächste Berechnungsdatum eingetragen. Ist eine Pauschale eingetragen und hat der Vertrag nicht den Status 21, muss das Feld gefüllt sein. Die Häkchen daneben zeigen, welche Monate des aktuellen Jahres schon berechnet wurden.
|-
| Bemerkung || Freie Bemerkung zum Vertrag.
|-
| DMS Nummer || Nummer für das Dokumentenmanagement.
|-
| Externe Vertragsnummer || Zusätzliche Vertragsnummer, z.B. des Kunden (Platzhalter ''#VERNREXT'', Sortierung und Freitextsuche in der Vertragsliste).
|-
| Mandant || Wird nur angezeigt, wenn mit Mandanten gearbeitet wird.
|-
| Filiale || Wird nur angezeigt, wenn mit Filialen gearbeitet wird ([[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''496''' oder '''776'''). Das Feld ist dann ein Pflichtfeld.
|-
| Wiederkehr. Aufgabe || Zuordnung einer [[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Aufgabenverwaltung/Wiederkehrende Aufgaben|wiederkehrenden Aufgabe]].
|-
| Zustand || Frei wählbarer Zustand des Vertrages. Ist dem Zustand eine Farbe zugeordnet, wird die Vertragsnummer in der Vertragsliste in dieser Farbe dargestellt. Im [[OBS/Stammdaten/Verträge#F2 Filter|{{F2}} Filter]] der Vertragsliste kann nach dem Zustand gefiltert werden.
|-
| Rechnung als interne Rechnung kennzeichnen || Bei der Vertragsabrechnung wird eine Rechnung erstellt, auch wenn die Zahlungsart auf ''Abbuchung'' steht. So gibt es zu jeder Buchung einen Beleg.
|-
| Gutschrift für Leasingges. || Bei gefüllter EK-Miete und eingetragener Leasing-Gesellschaft wird die EK-Miete bei der Pauschalabrechnung für eine Gutschrift an die Leasing-Gesellschaft vorgemerkt. Die Gutschriften werden über [[OBS/Stammdaten/Verträge/F10 Weitere Funktionen#D1 - Gutschriften für Leasinggeber erstellen (EK-Miete)|D1 - Gutschriften für Leasinggeber erstellen]] erzeugt.
|}


Im Feld "'''Re-Empf.'''" können Sie einen Rechnungsempfänger hinterlegen. Dieser wird für die Pauschalabrechnung benutzt. Für Druckabrechnungen können Sie auf der [[OBS/Stammdaten/Verträge/Eingabemaske#Registerkarte:_2_Druckabrechnung|Registerkarte: 2 Druckabrechnung]] einen anderen Rechnungsempfänger hinterlegen.<br />
Ist der [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''745''' aktiviert, werden Miete, EK-Miete, Wartung und Zus.-Kosten als Monatsbeträge eingegeben. Neben den Monatsbeträgen wird dann in der Spalte ''Gesamt'' der Betrag für den gesamten Abrechnungszeitraum angezeigt.
Eine sprechende '''Bezeichnung''' für einen Vertrag ist eingebbar, das Kündigungsdatum '''(gekündigt zum)''' ist optional. Sollte bei einer Zählerstandsübernahme das Enddatum des Abrechnungszeitraum hinter dem Kündigungsdatum liegen so wird stattdessen das Kündigungsdatum für den Gültigkeitszeitraum verwendet. Desweiteren wird das Kündigungsdatumdatum bei der [[OBS/Weitere Stammdaten/F7 Selektieren|Vertragsselektion]] berücksichtigt und abgelaufene Verträge werden bei Abrechnungen nicht mit selektiert. Bei den Abrechnungen selber wird das Kündigungsdatum ebenfalls berücksichtigt, so dass abgelaufene Verträge nicht versehentlich abgerechnet werden können.<br/>
In dem Feld "'''Laufzeit/Mon'''" können Sie für den Vertrag die Laufzeit in Monaten festlegen. Diese wird vom Feld ''''Zahlung ab'''' an berechnet,das Vertragsende wird rechts daneben ausgegeben. Im Feld '''Verlängern/Monate''' können Sie einen Wert eintragen, um den die  "'''Laufzeit/Mon'''" automatisch verlängert werden soll. Dies passiert täglich, allerdings nur wenn dies über den  [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''1031''' aktiviert wurde. Ist der Programmparameter deaktiviert dient das Feld der reinen Information und wird nicht ausgewertet.<br />
Der '''Status''' entscheidet darüber, ob ein Vertrag aktiv ist und zur Berechnung herangezogen werden soll - Status 01, oder ob der Vertrag nicht mehr gültig ist - Status 21.<br />
Handelt es sich um einen Leasing-Vertrag, so kann in dem Feld''' Leasing - Gesellschaft''' dieselbige eingetragen werden, zur weiteren Information auch die '''Leasing-Vertragsnummer'''.<br />


Je nach Vertrags-Art können Sie die Pauschalen in den Feldern "'''Miete'''", "'''Wartung'''" und "'''Zus.-Kosten (Zusatzkosten)'''" eintragen. Die entsprechenden '''Erlöskonten''' müssen angegeben werden.<br/>Bei der Zahlungsart ''Rechnung'' werden Miete und Wartung in einer Position zusammengefasst und erhalten das Erlöskonto von ''Miete''. Falls Miete und Wartung bei Rechnungen auf unterschiedliche Erlöskonten gebucht werden soll muss der [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''1023''' auf ''J'' gesetzt werden. Hierdurch werden auf der Rechnung zwei Positionen angelegt. Die zweite Position erhält den Typ ''Option'' und ''Nicht drucken''. Es wird so trotzdem nur eine Position gedruckt, aber beim Verbuchen werden beide Erlöskonten angeprochen. <br/>
==Beträge je Vertragsart==
Zus.-Kosten können bei allen Vertragsarten außer ''Leasing'' eingegeben werden. Für Miete, EK-Miete und Wartung gilt:
{| class="wikitable"
|-
! Vertragsart !! Eingabe möglich
|-
| Wartung || Wartung
|-
| Miete || Miete, EK-Miete
|-
| Miete+Wartung || Miete, EK-Miete, Wartung
|-
| Leasing || keine Beträge (Miete, EK-Miete, Wartung und Zus.-Kosten werden auf 0 gesetzt)
|-
| Leasing+Wartung || Wartung
|-
| Nutzungsvertrag || Miete, Wartung
|}


In dem Feld "'''EK-Miete'''" können Sie den Aufwand eintragen, dieser wird dann bei den Rechnungen mit aufgeführt, das ist wichtig für die Erlös-Statistik. Zudem gibt es unter [[OBS/Weitere Stammdaten/F6 Positionen|F6 Positionen]] in der Vertragsliste einen zusätzlichen Eintrag für den Aufwand, nachdem der Vertrag abgerechnet wurde. In dem Feld "'''Pauschale'''" wird die Summe der Einzelpauschalen aus Miete und Wartung angezeigt.<br />
==Miete und Wartung auf der Rechnung==
Im Feld "'''Zahlbar'''" wählen Sie den Abrechnungszyklus (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) für die Zahlung der Pauschale aus. <br />
Bei der Zahlungsart ''Rechnung'' werden Miete und Wartung in einer Position zusammengefasst und erhalten das Erlöskonto von ''Miete''. Falls Miete und Wartung bei einem Vertrag mit der Vertragsart ''Miete+Wartung'' auf unterschiedliche Erlöskonten gebucht werden sollen, muss der [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''1023''' auf ''J'' gesetzt werden. Hierdurch werden auf der Rechnung zwei Positionen angelegt. Die zweite Position erhält den Typ ''Option'' und ''Nicht drucken''. Es wird so trotzdem nur eine Position gedruckt, aber beim Verbuchen werden beide Erlöskonten angesprochen.
In dem Feld "'''G-Art'''" können Sie diesem Vertrag eine [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Gerätearten|Geräteart]] hinterlegen.<br />


Der [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Mehrwertsteuer|Mehrwertsteuer Schlüssel]] für die Abrechnung des Vertragses muss angeben werden. Eine '''[[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingung]]''' kann ausgewählt werden. Beachten Sie hierbei bitte die Zahlungsbedingungs-Einstellung für '''[[OBS/SEPA Verfahren im OBS#Tipps für Verträge|Sepa]]'''.
==Pauschale und Druckabrechnung auf einer Rechnung==
Ist das Häkchen '''RG-Pauschale + Druckabrechnung''' gesetzt, gilt beim Speichern:
*Die Zahlungsart muss ''Rechnung'' sein.
*Der Rechnungsempfänger für die Pauschale und für die Druckabrechnung muss gleich sein.
*Ist ein Abrechnungsbeginn für die Druckabrechnung eingetragen, darf der Abrechnungszeitraum der Pauschale nicht größer sein als der Abrechnungszeitraum der Druckabrechnung.
Weitere Hinweise dazu finden Sie unter [[OBS/Stammdaten/Verträge/Allgemeine Informationen#Vertragsabrechnung Beispiele|Vertragsabrechnung Beispiele]].


Als '''Zahlungsarten '''sind ''Rechnung'', ''Überweisung'' (Kunde hat Dauerauftrag) und ''Abbuchung'' (Einzugsermächtigung liegt vor) möglich. Bei den Zahlungsarten ''Überweisung'' und ''Abbuchung'' werden keine Rechnungen generiert, sondern es müssen hier Buchungssätze angelegt werden.<br />
==Sammelrechnung==
Die Verträge können in [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Vertragsgruppen|Vertragsgruppen]] gegliedert werden, z.B. alle Verträge, die ab dem 15. des Monats berechnet werden sollen, werden einer Vertragsgruppe zugeordnet. Es kann mit {{F7}}''' Selekt '''nun genau diese Gruppe bearbeitet werden.<br />
Um einen Vertrag als Sammelrechnung abrechnen zu können, müssen Sie im Personenstamm die jeweilige Person auswählen und die Personenmaske mit {{Return}} öffnen. Auf der 4. Registerkarte (Umsatz und Besonderes) gibt es das Auswahlfeld '''Vertragssammelabrechnung'''. Damit die Verträge für den jeweiligen Kunden als Sammelrechnung abgerechnet werden, muss dieses Feld auf '''JA''' gestellt werden.
'''Zahlbar ab '''ist das Startdatum für die Berechnung dieses Vertrages - addiert man die Monate der Laufzeit auf dieses Startdatum, so erhält man das Datum für das Vertragsende.<br />


'''Summe VK '''ist der angenommene Verkaufspreis dieses Gerätes. Die '''Leasingrate '''ist der Faktor bezogen auf den angenommen Verkaufspreis, der zu der festgelegten Miete für dieses Gerät führt. Diese beiden Felder sind zur reinen Information, es finden keine automatischen Berechnungen statt.<br />
{{Hinweis|Die Sammelabrechnung funktioniert nicht, wenn im Vertrag ein Rechnungsempfänger ausgewählt wurde.}}
Im unteren Teil des Fensters finden Sie das Feld "'''Nächste Berechnung'''". Es zeigt den Monat, in dem die nächste Abrechnung des Vertrages vorgenommen werden sollte. Wird der Vertrag abgerechnet, wird in diesem Feld automatisch das nächste Berechnungsdatum eingetragen. Zusätzlich wird rechts von diesem Feld durch einen Haken dargestellt, welcher Monat des aktuellen Jahres schon berechnet wurde.
 
Sammelrechnung: Um einen Vertrag als Sammelrechnung abrechnen zu können, müssen Sie im Personenstamm die jeweilige Person auswählen und mit die Personenmaske mit Return öffnen. Auf der 4. Registerkarte (Umsatz und Besonderes) gibt es das Auswahlfeld "'''Vertragssammelabrechnung'''". Damit ein Vertrag für den jeweiligen Kunden als Sammelrechnung abgerechnet wird, muss dieses Feld auf "'''JA'''" gestellt werden. {{Hinweis|Sammelabrechnung funktioniert nicht, wenn ein Rechnungsempfänger im Vertrag ausgewählt wurde}} <br />
 
Rechnung als interne Rechnung kennzeichnen:
Dadurch wird bei der Vertragsabrechnung eine Rechnung erstelt, auch wenn die Zahlungsart auf "Abbuchung" steht. So hat man zu jeder Buchung einen Beleg.
 
Gutschrift für Leasinggesellschaft:
Führt dazu, dass bei gefüllter EK-Miete und einer gefüllten Leasing-Gesellschaft der EK mit Angabe der Leasing-Gesellschaft in den Vertragspositionen eingetragen wird.


=Registerkarte: 2 Druckabrechnung=
=Registerkarte: 2 Druckabrechnung=


In diesem Teil können Sie Ihre Daten und Berechnungen zur Kopienabrechnung eintragen.<br />
In diesem Teil können Sie Ihre Daten und Berechnungen zur Druckabrechnung eintragen.<br />
Hinweis: Es wird nur eine Kopienrechnung erzeugt, wenn auch tatsächlich Kopien abzurechnen sind!<br />
{{Hinweis|Es wird nur dann eine Druckabrechnung erzeugt, wenn auch tatsächlich Kopien abzurechnen sind.}}


[[Image:FRMEDITVERTRAGDRUCKABRECHNUNG_1.jpg]]<br />
[[Image:FRMEDITVERTRAGDRUCKABRECHNUNG_1.jpg]]<br />


Das Feld '''Abrechnungsbeginn''' beschreibt, wann die Druckabrechnung gestartet wurde. Das Feld ist nur solange editierbar, bis das erste mal eine Druckabrechnung für ein Gerät dieses Vertrage durchgeführt wurde. Das Feld ist wichtig für die Auswertung von Verträgen.<br/>
==Felder==
In dem Feld '''Druckabrechnung''' können Sie auswählen, wie häufig (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) die Druckabrechnung erfolgen soll. <br />
In den Feldern ''Anzahl bis'', ''Preis bis'' und ''Preis ab'' legen Sie fest, wie viele Freikopien der Kunde hat und was ein Druck darüber hinaus kostet, oder Sie hinterlegen eine Preisstaffel. Anhand dieser Daten werden später die Druckabrechnungen erstellt.


In dem Block darunter tragen Sie ein, wie viele Freikopien der Kunde hat und wie viel eine Kopie nach diesen Freikopien kostet (oder eine Preisstaffel für die Kopien). Anhand dieser Daten werden später die Rechnungen generiert. Die Freikopienanzahl gilt hierbei für den angegebenen Druckabrechnungszeitraum.<br />
Die Felder ''Anzahl bis'', ''Preis bis'', ''Anzahl ab'', ''Preis ab'', ''Gutschrift Verbrauch &lt; Frei'', ''Vorrats-Kopien'' und ''Druck Zusatzkosten'' gibt es für jeden Zähler einzeln (Spalten Schwarz, Scan, Farbe, Frei-1, Frei-2 und Frei-3).


Es gibt 5 verschiedene Zählertypen: Schwarz, Scan, Farbe, Frei-1 und Frei-2. Sie können für jeden einzelnen Zählertyp eine individuelle Anzahl an Freikopien eintragen. In dem Feld '''Anzahl bis''' lässt sich die Anzahl der Drucke festlegen, für die der im Feld '''Preis bis''' angegeben Preis gilt. Das Feld '''Anzahl ab''' wird automatisch berechnet und zeigt den Druck an, ab dem der in dem Feld '''Preis ab''' angegebene Preis zählt. Für Freikopien wird die Anzahl der im Feld '''Anzahl bis''' eingetragen. '''Preis bis''' bleibt frei und '''Preis ab''' wird eingetragen.<br />
{| class="wikitable"
 
|-
Die '''Vorratskopien''' geben an, wieviel Verbrauchsmaterial der Kunde vorrätig haben darf, bevor eine Warnung bei der Eingabe eines weiteren Auftrages zum Verbrauchsmaterial ausgegeben wird und im Vertrag ebenfalls diese Warnung als Bemerkung eingetragen wird.<br/>
! Feld !! Beschreibung
Es gibt zudem die Möglichkeit bei dem Feld '''Druckabrechnung''' den Punkt '''Kopien Konto''' auszuwählen, wodurch die Abrechnung ähnlich einer Prepaid-Karte funktioniert. Wird dieser ausgewählt, werden für den Vertrag keine Druckabrechnungen erstellt (Alle Zählerstände haben standardmäßig den Status 21). Stattdessen wird überprüft, ob eine festgelegte Menge an Kopien überschritten wird. Ist dies der Fall, gibt es beim Öffnen der Vertragsliste die Meldung ''Kopien Konten müssen neu berechnet werden!''. Sie haben nun die Möglichkeit sich alle berschrittenen Verträge markieren zu lassen, um diese anschließend abzurechnen. Die Anzahl der Drucke geben Sie in dem Feld '''Anzahl bis''' und den Preis pro Druck in dem Feld '''Preis ab''' ein. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter dem Punkt: [[OBS/Weitere_Stammdaten/Volumenvertrag_-_Abbildung_im_OBS|Volumenvertrag - Abbildung im OBS]]. <br />
|-
 
| Abrechnungsbeginn || Beginn der Druckabrechnung. Das Feld ist nur so lange änderbar, bis zum ersten Mal ein Zählerstand eines Gerätes dieses Vertrages abgerechnet wurde. Ohne Abrechnungsbeginn können keine Zählerstände angelegt werden. Das Feld ist außerdem wichtig für die Auswertung von Verträgen.
Ein Häkchen in dem Feld ''''Gutschrift bei Verbrauch &lt; Frei'''' bewirkt, das nicht genutzte Freikopien dem Kunden als Gutschrift auf der Rechnung ausgewiesen werden.<br />
|-
 
| Druckabrechnung || Abrechnungszyklus der Druckabrechnung: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder ''Kopien Konto'' (siehe [[#Kopien Konto|unten]]).
'''Anteil SW in Farbkopien''' bezeichnet den Schwarzanteil, der durchschnittlich bei den Farbkopien benötigt wird, empfohlen wird ein Wert von 100%. Dieser Wert ist nötig, um das ausgegebene Verbrauchsmaterial mit den tatsächlich durchgeführten Kopien laut den Zählerständen zu vergleichen.<br />
|-
| Berechnung ab || Aktueller Beginn des Abrechnungszeitraumes. Die Häkchen daneben zeigen, welche Monate des aktuellen Jahres schon berechnet wurden.
|-
| Anzahl bis || Anzahl der Drucke, für die der Preis im Feld ''Preis bis'' gilt. Bei Freikopien wird hier die Anzahl der Freikopien eingetragen. Die Anzahl gilt für den angegebenen Druckabrechnungszeitraum.
|-
| Preis bis || Preis pro Druck bis zur Anzahl in ''Anzahl bis''. Bei Freikopien bleibt das Feld leer.
|-
| Anzahl ab || Wird automatisch berechnet (''Anzahl bis'' + 1) und zeigt den Druck an, ab dem der Preis im Feld ''Preis ab'' gilt.
|-
| Preis ab || Preis pro Druck ab der Anzahl in ''Anzahl ab''.
|-
| Gutschrift Verbrauch &lt; Frei || Nicht genutzte Freikopien werden dem Kunden als Gutschrift auf der Rechnung ausgewiesen. Dafür muss ''Anzahl bis'' gefüllt sein.
|-
| Vorrats-Kopien || Gibt an, für wie viele Kopien der Kunde Verbrauchsmaterial vorrätig haben darf. Wird diese Menge überschritten, erscheint bei der Eingabe eines weiteren Auftrages zum Verbrauchsmaterial eine Warnung, die zusätzlich als Bemerkung im Vertrag eingetragen wird.
|-
| Druck Zusatzkosten || Wird hier ein Wert eingetragen, wird auf der Druckabrechnung eine zusätzliche Rechnungsposition für diesen Zähler erzeugt. Die Texte für diese Positionen können auf der Registerkarte 4 Text Druckabrechnung im Unterregister [[#Zusatzkosten|Z RG - ZKost]] eingegeben werden.
|-
| Anteil SW in Farbkopien in % || Schwarzanteil, der durchschnittlich bei den Farbkopien benötigt wird. Vorbelegt und empfohlen ist 100 %. Der Wert wird benötigt, um das ausgegebene Verbrauchsmaterial mit den tatsächlich gemachten Kopien laut den Zählerständen zu vergleichen.
|-
| Abzug Gutschrift Verbrauch in % || Minderung des Seitenpreises für nicht erreichte Kopien bei der Gutschrift. Ein Beispiel finden Sie unter [[OBS/Stammdaten/Verträge/Allgemeine Informationen#Minderkopien bei Vertragsdruckabrechnung|Minderkopien bei Vertragsdruckabrechnung]].
|-
| Zahlungsbedingung || Die Druckabrechnung kann eine andere Zahlungsbedingung als die Pauschale besitzen. Beachten Sie hierbei bitte die Zahlungsbedingungs-Einstellung für [[OBS/SEPA Verfahren im OBS#Tipps für Verträge|SEPA]].
|-
| E-Kto || Erlöskonto für die Druckabrechnung. Das Feld muss gefüllt sein, sobald bei einem Zähler ein ''Preis ab'' eingetragen ist.
|-
| Mwst-Schl. || Mehrwertsteuerschlüssel für die Druckabrechnung.
|-
| zust. Sachbearb. || Zuständiger Sachbearbeiter.
|-
| Vertreter || Zuständiger Vertreter.
|-
| Re-Empf. || Anderer Rechnungsempfänger für die Druckabrechnung als der Rechnungsempfänger der Pauschale.
|-
| Telefonnummer / Faxnummer / Email || Mit diesen Angaben können Sie Zählerstandsabfragen per E-Mail oder Fax verschicken oder per Telefon erfragen. Wie das funktioniert, erfahren Sie unter [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Wie funktioniert die Zählerstandsabfrage?|Wie funktioniert die Zählerstandsabfrage?]].
|-
| Ausnahme Verbrauchsmaterial || Das Verbrauchsmaterial dieses Vertrages wird beim Schreiben eines Auftrages für eine Kostenstelle des Vertragskunden ignoriert. Ist z.B. Person B eine Kostenstelle/Lieferanschrift von Person A und ist in einem Vertrag von Person A dieses Häkchen gesetzt, so wird das Verbrauchsmaterial dieses Vertrages beim Schreiben von Aufträgen für Person B ignoriert.
|-
| Kostenstellen Abrechnung || Die Druckabrechnung wird als Kostenstellenabrechnung durchgeführt, siehe [[OBS/Stammdaten/Verträge/Allgemeine Informationen#Druckabrechnung mit Kostenstellen|Druckabrechnung mit Kostenstellen]].
|}


'''Druck Zusatzkosten:''' Wird hier ein Wert eingetragen, wird auf einer Druckabrechnung eine zusätzliche Rechnungsposition pro Feld (SW/Scan/Farbe/Frei-1/Frei2) erzeugt. Die Texte für diese Positionen können unter [[OBS/Stammdaten/Verträge/Eingabemaske#Registerkarte:_4_Text_Druckabrechnung|Registerkarte: 4 Text Druckabrechnung]] eingegeben werden.
Einem Gerät können außerdem Seiten-EKs hinterlegt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [[OBS/Stammdaten/Verträge/F10 Weitere Funktionen#Seiten-EK pro Gerät|Seiten-EK pro Gerät]].
Es gibt auch die Möglichkeit einem Gerät Seiten-EKs zu hinterlegen. Weitere Informationen zu Seiten-EKs gibt es hier:
[[OBS/Stammdaten/Vertr%C3%A4ge/F10_Weitere_Funktionen#Seiten-EK_pro_Ger.C3.A4t|Seiten-EK pro Gerät]]


''' Erlöskonto für die Druckabechnung''' muss angegeben werden. Der zuständige '''Sachbearbeiter''' und '''Vertreter''' kann eingetragen werden.<br />
Wie Sie Druckabrechnungen erstellen, erfahren Sie unter [[OBS/Stammdaten/Verträge/F10 Weitere Funktionen#C - Druckabrechnungen generieren|C - Druckabrechnungen generieren]].<br/>


In dem Feld '''Re-Empf.''' können Sie einen anderen Rechnungsempfänger für die Druckabrechnung eingeben, als im Vertrag angegeben.Die Druckabrechnung kann eine andere '''Zahlungsbedingung''' als der Vertrag besitzen. Beachten Sie hierbei bitte die Zahlungsbedingungs-Einstellung für '''[[OBS/SEPA Verfahren im OBS#Tipps für Verträge|Sepa]]'''.<br/>
==Kopien Konto==
'''Telefon-, Faxnummer und E-Mail''': Mit den in diesen Feldern angegebenen Informationen können Sie Zählerstandsabfragen per E-Mail oder Fax verschicken oder auch per Telefon erfragen. Wie dies funktioniert erfahren Sie [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Wie funktioniert die Zählerstandsabfrage?|hier.]]<br />
Wird im Feld '''Druckabrechnung''' der Punkt '''Kopien Konto''' ausgewählt, funktioniert die Abrechnung ähnlich einer Prepaid-Karte. Für den Vertrag werden keine Druckabrechnungen erstellt, die Zählerstände erhalten direkt den Status 21. Stattdessen wird überprüft, ob eine festgelegte Menge an Kopien überschritten wird. Ist dies der Fall, erscheint beim Öffnen der Vertragsliste die Meldung ''Kopien-Konten müssen neu berechnet werden!''. Sie haben dann die Möglichkeit, sich alle betroffenen Verträge markieren zu lassen, um diese anschließend abzurechnen. Die Anzahl der Drucke geben Sie im Feld '''Anzahl bis''' und den Preis pro Druck im Feld '''Preis ab''' ein. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter [[OBS/Stammdaten/Verträge/Allgemeine Informationen#Volumenvertrag - Abbildung im OBS|Volumenvertrag - Abbildung im OBS]].
 
'''Berechnung ab '''ist der aktuelle Beginn des angegebenen Abrechnungszeitraumes. Zusätzlich wird rechts von diesem Feld durch einen Haken dargestellt, welcher Monat des aktuellen Jahres schon berechnet wurde. <br />
 
'''Ausnahme Verbrauchsmaterial''': Wird hier ein Häkchen gesetzt, so wird das Verbrauchsmaterial dieses Vertrages beim Schreiben eines Auftrages von einer Kostenstelle der Person des aktuellen Vertrages ignoriert. Ist z.B. Person B eine Kostenstelle/Lieferanschrift von Person A und in einem Vertag von Person A wird dieses Häkchen gesetzt, so wird das Verbrauchsmaterial dieses Vertrages beim Schreiben von Aufträgen für Person B ignoriert.<br/>
 
Wie Sie Kopienabrechnungen erstellen können, erfahren Sie [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Wie funktioniert die Zählerstandsabfrage?|hier.]]<br/>


=Registerkarte: 3 Text Pauschale=
=Registerkarte: 3 Text Pauschale=


Für Verträge, die per Rechnung abgerechnet werden, können Sie in den Vertragsstammdaten einen Text hinterlegen, der automatisch auf die generierten Rechnungen gesetzt wird. <br />
Für Verträge, die per Rechnung abgerechnet werden, können Sie in den Vertragsstammdaten einen Text hinterlegen, der automatisch auf die generierten Rechnungen gesetzt wird. <br />
Es können für die Pauschale verschiedene [[OBS/Weitere Stammdaten/Textbausteine|Textbausteine]] hinterlegt werden. In diese Textbausteine können bestimmte Platzhalter integriert werden. <br />
Es können für die Pauschale verschiedene [[OBS/Stammdaten/Textbausteine|Textbausteine]] hinterlegt werden. In diese Textbausteine können bestimmte Platzhalter integriert werden. <br />
Im [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''906''' wird die Nummer eines '''Standard-Textbausteins''' für die Rechnungspauschale festgelegt. Nur wenn andere Textbausteine oder Texte gewünscht werden, müssen diese im Vertrag hinterlegt werden.<br />
Im [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''906''' wird die Nummer eines '''Standard-Textbausteins''' für die Rechnungspauschale festgelegt. Nur wenn andere Textbausteine oder Texte gewünscht werden, müssen diese im Vertrag hinterlegt werden.<br />
==Felder==
{| class="wikitable"
|-
! Feld !! Beschreibung
|-
| RG-Text Pauschale || Textbaustein bzw. Text für die Pauschalrechnung.
|-
| Positionsbez. || Text, der bei der Pauschalabrechnung als Positionsbezeichnung verwendet wird und damit über dem Abrechnungstext steht.
|-
| Positionseinheit || [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Mengeneinheiten|Mengeneinheit]] für die Position der Pauschalabrechnung.
|}
Folgende Platzhalter können verwendet werden:
Folgende Platzhalter können verwendet werden:


Zeile 86: Zeile 212:
! Platzhalter !! Bedeutung
! Platzhalter !! Bedeutung
|-
|-
| #ZAHLZEIT || Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
| #ZAHLZEIT || Abrechnungszeitraum (z.B. ''Monatliche'', ''Vierteljährliche'')
|-
|-
| #ART || Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
| #ART || Vertragsart (z.B. ''Wartungs-'', ''Miet-'', ''Nutzungs-'')
|-
|-
| #PERIODE || Abzurechnender Zeitraum
| #PERIODE || Monat der abzurechnenden Periode mit dem aktuellen Jahr (z.B. ''Mai 2026'')
|-
|-
| #DATVERTRAG || Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
| #DATUM || Abrechnungszeitraum der Rechnung. Bei monatlicher Abrechnung z.B. ''November 2007'', sonst z.B. ''Mai 2007 bis Oktober 2007''
|-
| #DATVERTRAG || Vertragsdatum (Feld ''Datum'')
|-
|-
| #BEZ || Bezeichnung des Vertrages
| #BEZ || Bezeichnung des Vertrages
|-
|-
| #NUMMER || Nummer des Vertrages
| #NUMMER || Nummer des Vertrages
|-
| #VERNRLEAS || Vertragsnummer der Leasing-Gesellschaft
|-
| #VERNREXT || Externe Vertragsnummer
|-
| #MIETE || Betrag Miete
|-
| #WARTUNG || Betrag Wartung
|-
| #ZKOSTEN || Betrag Zusatzkosten
|-
| #PAUSCHALE || Betrag der Pauschale
|-
| #MIETWARTSUM || Summe aus Miete und Wartung
|}
|}


Zeile 110: Zeile 252:
| #GERNR || Nummer des Gerätes
| #GERNR || Nummer des Gerätes
|-
|-
| #GERBEZ || Name des Gerätes
| #GERBEZ || Bezeichnung 1 des Gerätes
|-
| #GERBEZ2 || Bezeichnung 2 des Gerätes
|-
|-
| #GERSNR || Seriennummer des Gerätes
| #GERSNR || Seriennummer des Gerätes
Zeile 118: Zeile 262:
| #GERORT2 || 2. Standort des Gerätes
| #GERORT2 || 2. Standort des Gerätes
|-
|-
| #GERVERS || Versandanschrift des Gerätes
| #GERVERS || Versandanschrift des Gerätes (Straße, PLZ, Ort)
|-
| #GERVERS2 || Vollständige Versandanschrift des Gerätes (mit Name und Zusatz)
|-
|-
| #GERZUS || Zusätzliche Gerätenummer
| #GERZUS || Zusätzliche Gerätenummer
|-
| #GERKDANSCHRIFT || Anschrift des Gerätekunden. Wird nur ersetzt, wenn der Kunde des Gerätes vom Kunden des Vertrages abweicht.
|}
|}


''<u>Beispiel:</u>'' Geben Sie im Feld "'''Rechnungstext'''" folgenden Text ein: #ZAHLZEIT #ARTpauschale für#BEZgem. Vertrag #NUMMER vom #DATVERTRAG#DATUM<br />Wenn Sie jetzt eine Rechnung generieren sieht der Rechnungstext z.B. so aus: ''halbjährl. Leasing-'' ''pauschale für '' ''UTAX CD 1315'' ''gem. Vertrag 000001 vom 01.01.2007'' ''Abrechnungszeitraum November 2007''
''<u>Beispiel:</u>'' Geben Sie im Feld '''RG-Text Pauschale''' folgenden Text ein: #ZAHLZEIT#ARTpauschale für #BEZ gem. Vertrag #NUMMER vom #DATVERTRAG, Abrechnungszeitraum #DATUM<br />Wenn Sie jetzt für einen halbjährlich abgerechneten Wartungsvertrag eine Rechnung generieren, sieht der Rechnungstext z.B. so aus: ''Halbjährliche Wartungs-pauschale für UTAX CD 1315 gem. Vertrag 000001 vom 01.01.2007, Abrechnungszeitraum Mai 2007 bis Oktober 2007''
 
In das Feld 'Positionsbez.' können Sie einen Text eingeben, der bei Pauschalabrechnung als Positionsbezeichnung verwendet wird, und damit über dem Abrechnungstext steht.
 
In das Feld 'Positionseinheit' können Sie eine beliebige [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Mengeneinheiten|Mengeneinheit]] eintragen. Diese wird dann für die Position der Pauschalabrechnung verwendet.


=Registerkarte: 4 Text Druckabrechnung=
=Registerkarte: 4 Text Druckabrechnung=
==Texte für Zähler==
==Texte für Zähler==
Für Verträge, die per Rechnung abgerechnet werden, können Sie in den Vertragsstammdaten einen Text hinterlegen, der automatisch auf die generierten Drcukabrechnungen gesetzt wird. <br />
Für Verträge, die per Rechnung abgerechnet werden, können Sie in den Vertragsstammdaten einen Text hinterlegen, der automatisch auf die generierten Druckabrechnungen gesetzt wird. <br />
Hier gibt es die Unterregister '6 RG-SW', '7 RG-Scan', '8 RG-Farbe', '9 RG-Frei1', '0 RG-Frei2','Z RG - ZKost' d.h. es können für jeden Zählertyp verschiedene [[OBS/Weitere Stammdaten/Textbausteine|Textbausteine]] hinterlegt werden. In diese Textbausteine können bestimmte Platzhalter integriert werden. <br />
Hier gibt es die Unterregister ''6 RG - SW'', ''7 RG - Scan'', ''8 RG - Farbe'', ''9 RG - Frei1'', ''0 RG - Frei2'', ''F RG - Frei3'' und ''Z RG - ZKost''. Es können also für jeden Zählertyp verschiedene [[OBS/Stammdaten/Textbausteine|Textbausteine]] hinterlegt werden. In diese Textbausteine können bestimmte Platzhalter integriert werden. <br />
Im [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''907''' wird die Nummer der '''Standard-Textbausteine''' für <u>jeden Zählertyp</u> festgelegt. Nur wenn andere Textbausteine oder Texte gewünscht werden, müssen diese im Vertrag hinterlegt werden.<br />
Im [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''907''' werden die Nummern der '''Standard-Textbausteine''' festgelegt. Nur wenn andere Textbausteine oder Texte gewünscht werden, müssen diese im Vertrag hinterlegt werden. Die Werte werden durch Kommas getrennt:
<u>zum Beispiel:</u><br />
{| class="wikitable"
|-
! Position !! Bedeutung
|-
| 1 || Textbaustein Druckabrechnung SW
|-
| 2 || Textbaustein Druckabrechnung Scan
|-
| 3 || Textbaustein Druckabrechnung Farbe
|-
| 4 || Textbaustein Druckabrechnung Frei1
|-
| 5 || Textbaustein Druckabrechnung Frei2
|-
| 6 || Textbaustein Zählerstandsabfrage per Fax und manuelle Zählerstandsabfrage
|-
| 7 || Textbaustein Zählerstandsabfrage per E-Mail
|-
| 8 || Textbaustein Zählerstandsabfrage per Brief
|-
| 9 || ''J'' = Zählerstandsabfrage per E-Mail als PDF-Anhang versenden
|-
| 10 || Textbaustein Druckabrechnung Frei3
|}
<u>Zum Beispiel:</u><br />
[[Image:FRMEDITVERTRAG3B_1.jpg]]<br />
[[Image:FRMEDITVERTRAG3B_1.jpg]]<br />
<br />
<br />
Folgende Platzhalter können verwendet werden:


[[OBS/Häufig_gestellte_Fragen/Wie_funktionieren_Platzhalter#Vertr.C3.A4ge_-_Druckabrechnung:|Platzhalter für Druckabrechnung]]
Auf den Unterregistern ''6 RG - SW'' bis ''F RG - Frei3'' gibt es neben dem Rechnungstext (z.B. ''RG-Text SW'') ein Feld für die Positionsbezeichnung (z.B. ''Positionsbez. SW''). Wenn Sie hier einen Text eintragen, wird dieser als Positionstext in der Druckabrechnung verwendet. Zusätzlich gibt es dort ein Feld ''Positionseinheit''. Hier kann eine [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Mengeneinheiten|Mengeneinheit]] für die jeweilige Rechnungsposition der Druckabrechnung festgelegt werden.


Auf jedem Reiter gibt es ein Feld für die Positionsbezeichnung. Wenn Sie hier einen Text eintragen, wird dieser als Positionstext in der Druckabrechnung verwendet.
Die verfügbaren Platzhalter finden Sie unter: [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Wie funktionieren Platzhalter#Verträge - Druckabrechnung:|Platzhalter für Druckabrechnung]]
 
Zusätzlich gibt es Felder für die Positionseinheit. In diesen kann eine [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Mengeneinheiten|Mengeneinheit]] für die jeweilige Rechnungsposition der Druckabrechnung festgelegt werden.


===Druckabrechnungstext-Beispiel===
===Druckabrechnungstext-Beispiel===
''Geben Sie folgenden Text in der Registerkarte "'''6 RG-Text SW'''" im Vertragsstammblatt ein:''
''Geben Sie folgenden Text auf dem Unterregister '''6 RG - SW''' im Vertrag ein:''


<pre>
<pre>
Abrechnung für den Nutzungsvertrag - Druck #NUMMER vom #DATUMfür den Zeitraum #VON  -  #BIS:
Abrechnung für den Nutzungsvertrag - Druck #NUMMER vom #DATUM für den Zeitraum #VON  -  #BIS:


DRUCK-Abrechnung: #GERAET #GERBEZ / Seiennummer: #GERSNR / Standort: #GERORT
DRUCK-Abrechnung: #GERAET #GERBEZ / Seriennummer: #GERSNR / Standort: #GERORT
Neuer Zählerstand : #ZAEHLNEU  /  Alter Zählerstand : #ZAEHLALT  /  Verbrauch : #VERBRAUCH \GERAET #GERANZ Insgesamt :
Neuer Zählerstand : #ZAEHLNEU  /  Alter Zählerstand : #ZAEHLALT  /  Verbrauch : #VERBRAUCH #\GERAET #GERANZ Insgesamt :
Neuer Zählerstand : #GESZAEHLNEU  /  Alter Zählerstand : #GESZAEHLALT  /  Verbrauch : #GESVERBRAUCH \GERANZ
Neuer Zählerstand : #GESZAEHLNEU  /  Alter Zählerstand : #GESZAEHLALT  /  Verbrauch : #GESVERBRAUCH #\GERANZ
#FREIAbzüglich  #KOPFREI Freidrucke sind #BERECH Druck á #PREIS EURO zu berechnen#\FREI#STAFFELzu berechnen bis #KOPFREI Drucke á #BPREIS EURO =  #ZSUMBIS EURO ab      #MENGEAB  #BERECH Drucke á #PREIS EURO =  #ZSUMAB EURO #\STAFFEL
#FREIAbzüglich  #KOPFREI Freidrucke sind #BERECH Druck à #PREIS EURO zu berechnen#\FREI#STAFFELzu berechnen bis #KOPFREI Drucke à #BPREIS EURO =  #ZSUMBIS EURO ab      #MENGEAB  #BERECH Drucke à #PREIS EURO =  #ZSUMAB EURO #\STAFFEL
</pre>
</pre>


Beachten Sie, dass der Text zwischen #GERANZ und #\GERANZ nur angezeigt wird, wenn mehr als ein Gerät abgerechnet wird. Der Text zwischen #STAFFEL und #\STAFFEL wird angezeigt, wenn im Feld '''Preis bis''' im Vertrag ein Preis angegeben wurde.<br />
Beachten Sie, dass der Text zwischen #GERANZ und #\GERANZ nur angezeigt wird, wenn mehr als ein Gerät abgerechnet wird. Der Text zwischen #STAFFEL und #\STAFFEL wird angezeigt, wenn im Feld '''Preis bis''' im Vertrag ein Preis angegeben wurde. Ist kein ''Preis bis'' eingetragen, wird stattdessen der Text zwischen #FREI und #\FREI angezeigt.<br />
Platzhalter, die logisch zusammengehören, müssen allesamt aufgeführt werden. Wenn Sie nun eine Druckabrechnung generieren sieht der Rechnungstext so aus:
Platzhalter, die logisch zusammengehören, müssen allesamt aufgeführt werden. Wenn Sie nun für einen Vertrag mit einem Gerät eine Druckabrechnung generieren, sieht der Rechnungstext z.B. so aus:


<pre>
<pre>
Abrechnung für den Nutzungsvertrag vom 01.01.2008für den Zeitraum 01.09.2008 - 31.12.2008 :
Abrechnung für den Nutzungsvertrag - Druck 000001 vom 01.01.2008 für den Zeitraum 01.09.2008 - 31.12.2008:
Lightpad 1210 WIN+ celeron /  Seriennummer : 0736188 /  Standort : Haupt-GebäudeNeuer Zählerstand :  10.000,0 / Alter Zählerstand :    1.000,0 / Verbrauch :    9.000,0


Abzüglich   8.044,0 Freidrucke sind     956,0 Druck á 0,8000000 EURO zu berechnen
DRUCK-Abrechnung:  Lightpad 1210 WIN+ celeron / Seriennummer: 0736188 / Standort: Haupt-Gebäude
Gesamtsumme :    764,80 EURO
Neuer Zählerstand :  10.000,0  /  Alter Zählerstand :    1.000,0  /  Verbrauch :    9.000,0
Abzüglich     8.044,0 Freidrucke sind       956,0 Druck à 0,8000000 EURO zu berechnen
</pre>
</pre>


==Zusatzkosten==
==Zusatzkosten==
Auf dem Reiter 'Z RG - ZKost' können die Texte für die unter [[OBS/Stammdaten/Verträge/Eingabemaske#Registerkarte:_2_Druckabrechnung|Registerkarte: 2 Druckabrechnung]] hinterlegten Zusatzkosten eingegeben werden. Diese werden dann als Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 der Rechnungsposition verwendet. Verfügbare Platzhalter können Sie unter folgendem Punkt finden:
Auf dem Unterregister '''Z RG - ZKost''' können die Texte für die auf der [[#Registerkarte: 2 Druckabrechnung|Registerkarte 2 Druckabrechnung]] hinterlegten Druck-Zusatzkosten eingegeben werden. Für jeden Zähler gibt es die Felder ''Bez.1'' und ''Bez.2''. Diese werden als Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 der Rechnungsposition verwendet. Verfügbare Platzhalter finden Sie unter folgendem Punkt:
[[OBS/Häufig_gestellte_Fragen/Wie_funktionieren_Platzhalter#Vertr.C3.A4ge_-_Druckabrechnung:|Platzhalter für Druckabrechnung]]
[[OBS/Häufig gestellte Fragen/Wie funktionieren Platzhalter#Verträge - Druckabrechnung:|Platzhalter für Druckabrechnung]]


=Registerkarte: 5 Text Zählerstandabfrage=
=Registerkarte: 5 Text Zählerstandsabfrage=


Es können bestimmte Platzhalter integriert werden. Es bietet sich an, einen Text mit diesen Platzhaltern als Textbaustein anzulegen.  Für die Zählerstandsabfrage per Email oder Fax können Sie in den Vertragsstammdaten einen Text hinterlegen, der automatisch auf die generierten EMails oder Faxe der Zählerstandsabfrage gesetzt wird. <br />Es können für die Zählerstandsabfrage per Email oder Fax verschiedene [[OBS/Weitere Stammdaten/Textbausteine|Textbausteine]] hinterlegt werden. In diese Textbausteine können bestimmte Platzhalter integriert werden. <br />
Für die Zählerstandsabfrage per E-Mail oder Fax können Sie in den Vertragsstammdaten im Feld ''Zählerstandsabfrage-Text'' einen Text hinterlegen, der automatisch in die generierten E-Mails oder Faxe der Zählerstandsabfrage gesetzt wird. Es bietet sich an, einen Text mit den unten aufgeführten Platzhaltern als [[OBS/Stammdaten/Textbausteine|Textbaustein]] anzulegen.<br />
Im [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] 907 wird die Nummer eines '''Standard-Textbausteins''' für die Zählerstandsabfrage per Email oder Fax festgelegt. Nur wenn andere Textbausteine oder Texte gewünscht werden, müssen diese im Vertrag hinterlegt werden.<br />Folgende Platzhalter können verwendet werden:
Im [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''907''' werden die '''Standard-Textbausteine''' für die Zählerstandsabfrage festgelegt (Position 6 für Fax und manuelle Abfrage, Position 7 für E-Mail, siehe [[#Texte für Zähler|oben]]). Nur wenn andere Textbausteine oder Texte gewünscht werden, müssen diese im Vertrag hinterlegt werden.<br />Folgende Platzhalter können verwendet werden:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 182: Zeile 347:
! Platzhalter !! Bedeutung
! Platzhalter !! Bedeutung
|-
|-
| #ZAHLZEIT || Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
| #DATVERTRAG || Vertragsdatum (Feld ''Datum'')
|-
| #ART || Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
|-
| #PERIODE || Abzurechnender Zeitraum
|-
| #DATVERTRAG || Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
|-
|-
| #BEZ || Bezeichnung des Vertrages
| #BEZ || Bezeichnung des Vertrages
Zeile 220: Zeile 379:
! Platzhalter !! Bedeutung
! Platzhalter !! Bedeutung
|-
|-
| #PAGE || Beginnt beim Faxen eine neue Seite
| #PAGE || Beginnt beim Faxen eine neue Seite (nur für Faxe verwenden)
|-
|-
| #ABFRAGENR || Nummer der Abfrage
| #ABFRAGENR || Nummer der Abfrage
|-
| #DATVERTRAG || Datum des Vertrages
|}
|}


Zeile 238: Zeile 395:
| #GERNR || Gerätenummer
| #GERNR || Gerätenummer
|-
|-
| #GERBEZ || Bezeichnung des Gerätes
| #GERBEZ || Bezeichnung 1 des Gerätes
|-
| #GERBEZ2 || Bezeichnung 2 des Gerätes
|-
|-
| #GERSNR || Seriennummer des Gerätes
| #GERSNR || Seriennummer des Gerätes
Zeile 246: Zeile 405:
| #GERORT2 || 2. Standort des Gerätes
| #GERORT2 || 2. Standort des Gerätes
|-
|-
| #GERVERS || Versandanschrift des Gerätes
| #GERVERS || Versandanschrift des Gerätes (Straße, PLZ, Ort)
|-
| #GERVERS2 || Vollständige Versandanschrift des Gerätes (mit Name und Zusatz)
|-
|-
| #GERZUS || Zusätzliche Gerätenummer
| #GERZUS || Zusätzliche Gerätenummer
|-
| #GERKDANSCHRIFT || Anschrift des Gerätekunden. Wird nur ersetzt, wenn der Kunde des Gerätes vom Kunden des Vertrages abweicht.
|}
|}


Zeile 256: Zeile 419:
! Platzhalter !! Bedeutung
! Platzhalter !! Bedeutung
|-
|-
| #Z1 || Beginn Zählerstand 1 (funktioniert auch mit 2-5)
| #Z1 ... #\Z1 || Block für Zähler Schwarz
|-
| #Z2 ... #\Z2 || Block für Zähler Scan
|-
| #Z3 ... #\Z3 || Block für Zähler Farbe
|-
|-
| #\Z1 || Ende Zählerstand 1 (funktioniert auch mit 2-5)
| #Z4 ... #\Z4 || Block für Zähler Frei-1
|-
| #Z5 ... #\Z5 || Block für Zähler Frei-2
|-
| #Z6 ... #\Z6 || Block für Zähler Frei-3
|}
|}
Ein Zählerstands-Block wird nur ausgegeben, wenn im Vertrag für diesen Zähler ein ''Preis bis'' oder ein ''Preis ab'' eingetragen ist.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 266: Zeile 438:
! Platzhalter !! Bedeutung
! Platzhalter !! Bedeutung
|-
|-
| #ZAEHLER_SW || Alter Zählerstand (Schwarz/Weiss)
| #ZAEHLER_SW || Alter Zählerstand (Schwarz/Weiß)
|-
|-
| #ZAEHLER_SCAN || Alter Zählerstand (Scan)
| #ZAEHLER_SCAN || Alter Zählerstand (Scan)
Zeile 275: Zeile 447:
|-
|-
| #ZAEHLER_FREI2 || Alter Zählerstand (Frei-2)
| #ZAEHLER_FREI2 || Alter Zählerstand (Frei-2)
|-
| #ZAEHLER_FREI3 || Alter Zählerstand (Frei-3)
|}
|}


Zeile 324: Zeile 498:
Alter Zählerstand  FREI2:            #ZAEHLER_FREI2  Neuer Zählerstand : ______________________
Alter Zählerstand  FREI2:            #ZAEHLER_FREI2  Neuer Zählerstand : ______________________
#\Z5
#\Z5
#Z6
Alter Zählerstand  FREI3:            #ZAEHLER_FREI3  Neuer Zählerstand : ______________________
#\Z6


#\GERAET
#\GERAET
Zeile 333: Zeile 511:
=Registerkarte: 6 Zusatzkosten=
=Registerkarte: 6 Zusatzkosten=


Auf dieser Registerkarte können die Daten für einen Zusatzkostenabrechnung eingegeben werden. Eine Zusatzkostenabrechnung ist eine Rechnung, die bei einer Pauschalabrechnung zusätzlich generiert wird und für einen beliebigen Kunden ausgestellt werden kann.
Auf dieser Registerkarte können die Daten für eine Zusatzkostenabrechnung eingegeben werden. Eine Zusatzkostenabrechnung ist eine Rechnung, die bei einer Pauschalabrechnung zusätzlich generiert wird und für einen beliebigen Kunden ausgestellt werden kann.


==Aktivierung==
==Aktivierung==
Standardmäßig ist diese Registerkarte deaktiviert. Um sie zu aktivieren muss zunächst im '''[[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] 777''' ein '''J''' eingetragen werden. Zudem wird im Programmparameter 777 die Nummer des Textbausteins für den Rechnungstext eingetragen. Die beiden Werte werden mit einem Komma getrennt. (z.B. '''J,965''')<br />
Standardmäßig ist diese Registerkarte ausgeblendet. Um sie zu aktivieren, muss zunächst im [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''777''' ein '''J''' eingetragen werden. Zudem wird im Programmparameter 777 die Nummer des Textbausteins für den Rechnungstext eingetragen. Die beiden Werte werden mit einem Komma getrennt (z.B. '''J,965''').<br />


==Felder der Zusatzkostenabrechnung==
==Felder der Zusatzkostenabrechnung==
Die meisten Felder verhalten sich so wie der der Pauschalabrechnung inklusive der gleichen Textbausteine. Nähere Informationen dazu erhalten Sie unter [[OBS/Stammdaten/Verträge/Eingabemaske#Registerkarte:_1_Vertrag|Registerkarte: 1 Vertrag]] und [[OBS/Stammdaten/Verträge/Eingabemaske#Registerkarte:_3_Text_Pauschale|Registerkarte: 3 Text Pauschale]].
Die Felder entsprechen weitgehend denen der Pauschalabrechnung. Im Rechnungstext können dieselben Platzhalter wie auf der [[#Registerkarte: 3 Text Pauschale|Registerkarte 3 Text Pauschale]] verwendet werden.


Zusätzliche Felder
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Feld !! Beschreibung
! Feld !! Beschreibung
|-
|-
| Zusatzkosten auf Pauschalrechnung || Es wird keine Extra Rechnung erstellt, sondern zusätzliche Positionen auf Pauschalrechnungen generiert.
| Zus.-Kosten || Betrag der Zusatzkosten für den im Feld ''Zahlbar'' (Registerkarte 1) gewählten Abrechnungszeitraum. Ist der [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''745''' aktiviert, wird der Betrag wie auf der Registerkarte 1 als Monatsbetrag eingegeben.
|-
| Re-Empf. || Kunde, für den die Zusatzkostenrechnung ausgestellt wird. Bleibt das Feld leer, wird die Rechnung für den Kunden des Vertrages erstellt.
|-
| E-Kto || Erlöskonto für die Zusatzkosten. Das Feld muss gefüllt sein, sobald Zusatzkosten eingetragen sind.
|-
| EK-Miete || Aufwand zu den Zusatzkosten. Er wird bei der Abrechnung als Ausgabe in den Vertragspositionen eingetragen.
|-
| Zahl-Bed. || Zahlungsbedingung für die Zusatzkostenrechnung.
|-
| Mwst-Schl. || Mehrwertsteuerschlüssel für die Zusatzkostenrechnung. Bleibt das Feld leer, wird der Mehrwertsteuerschlüssel der Pauschalabrechnung verwendet.
|-
| RG-Text || Textbaustein bzw. Text für die Zusatzkostenrechnung. Ist hier nichts hinterlegt, wird der Textbaustein aus dem Programmparameter '''777''' verwendet.
|-
| Positionsbez. || Positionsbezeichnung der Zusatzkostenposition.
|-
| Positionseinheit || [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Mengeneinheiten|Mengeneinheit]] der Zusatzkostenposition.
|-
| Zusatzkosten auf Pauschalrechnung || Es wird keine eigene Rechnung erstellt, sondern es werden zusätzliche Positionen auf der Pauschalrechnung generiert.
|-
|-
| Zusatzkosten einmalig || Die Zusatzkosten werden nur ein Mal abgerechnet.
| Zusatzkosten einmalig || Die Zusatzkosten werden nur ein Mal abgerechnet.
|-
|-
| Status || Zeigt an, ob bei einmaliger Abrechnung diese schon erfolgt ist. <br/>01=Noch nicht berechnet <br/>21=Berechnet
| Status || Nur bei ''Zusatzkosten einmalig'' änderbar. Zeigt an, ob die einmalige Abrechnung schon erfolgt ist: 01 = noch nicht berechnet, 21 = berechnet.
|}
|}


Zeile 357: Zeile 552:
=Tasten und Schaltflächen=
=Tasten und Schaltflächen=


Folgende Tasten und Schaltflächen sind in der Eingabemaske spezifisch:<br />
Folgende Tasten und Schaltflächen sind in der Eingabemaske spezifisch:
[[OBS/Weitere Stammdaten/Geräteverwaltung|F10 Geräte]] alle Geräte dieses Vertrages werden aufgelistet<br />
{| class="wikitable"
{{Page Up}} der nächste Vertrag wird angezeigt<br />
|-
{{Page Down}} der vorherige Vertrag wird angezeigt<br />
! Taste !! Funktion
|-
| {{F10}} Geräte || Alle [[OBS/Stammdaten/Verträge/Geräte und Zählerstände#Geräte für Vertrag|Geräte dieses Vertrages]] werden aufgelistet. Bei einem neuen, noch nicht gespeicherten Vertrag steht die Taste nicht zur Verfügung.
|-
| {{Page Up}} || Der nächste Vertrag wird angezeigt.
|-
| {{Page Down}} || Der vorherige Vertrag wird angezeigt.
|}


[[Category:html]]
[[Category:html]]

Aktuelle Version vom 25. September 2026, 06:48 Uhr

Registerkarte: 1 Vertrag

Hier können Sie alle primären Einstellungen zu Ihrem Vertrag mit Pauschalabrechnungen vornehmen.

Felder

Feld Beschreibung
Vertragsnummer Bei der Neuanlage kann eine Nummer eingegeben werden. Bleibt das Feld leer, vergibt OBS die nächste freie Nummer aus dem Nummernkreis für Verträge (Programmparameter 635). Ist die eingegebene Nummer bereits vergeben, erscheint beim Speichern ein Hinweis und der Vertrag wird nicht gespeichert. Bei bestehenden Verträgen ist die Nummer nicht mehr änderbar.
Datum Vertragsabschlussdatum. Vorbelegt ist das aktuelle Datum. Das Datum wird über den Platzhalter #DATVERTRAG ausgegeben.
RG-Pauschale + Druckabrechnung Ist das Häkchen gesetzt, werden Pauschale und Druckabrechnung zusammen auf eine Rechnung gestellt. Voraussetzungen siehe unten.
Kunden-Nr. Kunde des Vertrages (Auswahl mit # aus dem Personenstamm). Pflichtfeld. Ist der Programmparameter 1009 aktiviert, sind nur Kundennummern erlaubt, die mit 1 beginnen.
Re-Empf. Rechnungsempfänger für die Pauschalabrechnung. Für Druckabrechnungen kann auf der Registerkarte 2 Druckabrechnung ein anderer Rechnungsempfänger hinterlegt werden.
Bezeichnung Sprechende Bezeichnung des Vertrages.
Vertrags-Art Wartung, Miete, Miete+Wartung, Leasing, Leasing+Wartung oder Nutzungsvertrag. Je nach Vertragsart sind die Felder für Miete, EK-Miete und Wartung freigegeben (siehe unten). Beispiele zu den Vertragsarten finden Sie unter Allgemeine Informationen.
Laufzeit/Mon. Laufzeit des Vertrages in Monaten. Sie wird ab Zahlung ab berechnet. Das Vertragsende wird rechts neben dem Feld Zahlung ab angezeigt.
Verlängern/Mon. Anzahl Monate, um die die Laufzeit automatisch verlängert wird. Verlängert werden Verträge mit Status 01, deren Laufzeit abgelaufen ist. Ist ein Kündigungsdatum eingetragen, wird höchstens bis zu diesem Datum verlängert. Die Verlängerung wird täglich bei der automatischen Datenbankpflege von OBS ausgeführt, allerdings nur, wenn der Programmparameter 1031 aktiviert ist. Ist der Programmparameter deaktiviert, dient das Feld nur der Information. Jede Verlängerung wird im Protokoll des Vertrages mit dem Typ A vermerkt.
Status 01 = Vertrag ist aktiv und wird abgerechnet, 21 = Vertrag ist nicht mehr gültig. Andere Werte sind nicht erlaubt.
gekündigt zum Optionales Kündigungsdatum. Liegt bei einer Zählerstandsübernahme das Enddatum des Abrechnungszeitraumes hinter dem Kündigungsdatum, wird stattdessen das Kündigungsdatum für den Gültigkeitszeitraum verwendet. Das Kündigungsdatum wird zudem bei der Vertragsselektion und bei den Abrechnungen berücksichtigt, sodass abgelaufene Verträge nicht versehentlich abgerechnet werden.
Vertrag-Nr. Leasing Vertragsnummer der Leasing-Gesellschaft (zur Information, Platzhalter #VERNRLEAS).
Leasing-Ges. Leasing-Gesellschaft aus dem Personenstamm.
Miete / Wartung / Zus.-Kosten Pauschalen des Vertrages für den im Feld Zahlbar gewählten Abrechnungszeitraum. Zu jedem eingetragenen Betrag muss das zugehörige Erlöskonto (Erlös-Kto) angegeben werden. Bei der Vertragsart Miete ist das Erlöskonto für Miete, bei der Vertragsart Wartung das Erlöskonto für Wartung immer anzugeben. Siehe auch Miete und Wartung auf der Rechnung.
EK-Miete Aufwand für die Miete (nur bei den Vertragsarten Miete und Miete+Wartung). Der Wert wird bei den Rechnungen mit aufgeführt und ist wichtig für die Erlösstatistik. Nachdem der Vertrag abgerechnet wurde, gibt es unter F6 Positionen einen zusätzlichen Eintrag für den Aufwand.
Pauschale Summe aus Miete, Wartung und Zus.-Kosten (wird berechnet).
Z-Kost Blauer Hinweis, der erscheint, wenn auf der Registerkarte 6 Zusatzkosten Zusatzkosten eingetragen sind.
Geräte-Art Geräteart des Vertrages.
Mwst-Schl. Mehrwertsteuerschlüssel für die Pauschalabrechnung.
Zahl-Bed. Zahlungsbedingung für die Pauschalabrechnung. Beachten Sie hierbei bitte die Zahlungsbedingungs-Einstellung für SEPA.
Zahlungsart Abbuchung (Einzugsermächtigung liegt vor), Überweisung (Kunde hat Dauerauftrag) oder Rechnung. Bei den Zahlungsarten Überweisung und Abbuchung werden keine Rechnungen generiert, sondern es müssen Buchungssätze angelegt werden. Bei Abbuchung wird beim Speichern automatisch eine Mandatsreferenz für den Kunden bzw. den Rechnungsempfänger angelegt, sofern der Vertrag nicht den Status 21 hat.
Zahlbar Abrechnungszyklus der Pauschale: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich.
Gruppe Vertragsgruppe. So können z.B. alle Verträge, die ab dem 15. des Monats berechnet werden sollen, einer Gruppe zugeordnet und mit F7 Selektieren gemeinsam bearbeitet werden.
Zahlung ab Startdatum für die Berechnung des Vertrages (Pflichtfeld). Addiert man die Monate der Laufzeit auf dieses Datum, erhält man das Vertragsende, das rechts daneben angezeigt wird. Sobald für den Vertrag Einnahmen gebucht wurden, kann das Feld nicht mehr geändert werden.
Summe-VK Angenommener Verkaufspreis der Geräte (nur zur Information).
Leasing-Satz Faktor bezogen auf den angenommenen Verkaufspreis, der zu der festgelegten Miete führt (nur zur Information, es finden keine automatischen Berechnungen statt).
Prov % Standardprovision. Sie wird z.B. im Export O - Vertrags/Geräte Kopien (EXCEL) als Provisionssatz verwendet.
Nächste Berechnung Monat und Jahr, in dem die nächste Pauschalabrechnung vorgenommen werden soll. Wird der Vertrag abgerechnet, wird automatisch das nächste Berechnungsdatum eingetragen. Ist eine Pauschale eingetragen und hat der Vertrag nicht den Status 21, muss das Feld gefüllt sein. Die Häkchen daneben zeigen, welche Monate des aktuellen Jahres schon berechnet wurden.
Bemerkung Freie Bemerkung zum Vertrag.
DMS Nummer Nummer für das Dokumentenmanagement.
Externe Vertragsnummer Zusätzliche Vertragsnummer, z.B. des Kunden (Platzhalter #VERNREXT, Sortierung und Freitextsuche in der Vertragsliste).
Mandant Wird nur angezeigt, wenn mit Mandanten gearbeitet wird.
Filiale Wird nur angezeigt, wenn mit Filialen gearbeitet wird (Programmparameter 496 oder 776). Das Feld ist dann ein Pflichtfeld.
Wiederkehr. Aufgabe Zuordnung einer wiederkehrenden Aufgabe.
Zustand Frei wählbarer Zustand des Vertrages. Ist dem Zustand eine Farbe zugeordnet, wird die Vertragsnummer in der Vertragsliste in dieser Farbe dargestellt. Im F2 Filter der Vertragsliste kann nach dem Zustand gefiltert werden.
Rechnung als interne Rechnung kennzeichnen Bei der Vertragsabrechnung wird eine Rechnung erstellt, auch wenn die Zahlungsart auf Abbuchung steht. So gibt es zu jeder Buchung einen Beleg.
Gutschrift für Leasingges. Bei gefüllter EK-Miete und eingetragener Leasing-Gesellschaft wird die EK-Miete bei der Pauschalabrechnung für eine Gutschrift an die Leasing-Gesellschaft vorgemerkt. Die Gutschriften werden über D1 - Gutschriften für Leasinggeber erstellen erzeugt.

Ist der Programmparameter 745 aktiviert, werden Miete, EK-Miete, Wartung und Zus.-Kosten als Monatsbeträge eingegeben. Neben den Monatsbeträgen wird dann in der Spalte Gesamt der Betrag für den gesamten Abrechnungszeitraum angezeigt.

Beträge je Vertragsart

Zus.-Kosten können bei allen Vertragsarten außer Leasing eingegeben werden. Für Miete, EK-Miete und Wartung gilt:

Vertragsart Eingabe möglich
Wartung Wartung
Miete Miete, EK-Miete
Miete+Wartung Miete, EK-Miete, Wartung
Leasing keine Beträge (Miete, EK-Miete, Wartung und Zus.-Kosten werden auf 0 gesetzt)
Leasing+Wartung Wartung
Nutzungsvertrag Miete, Wartung

Miete und Wartung auf der Rechnung

Bei der Zahlungsart Rechnung werden Miete und Wartung in einer Position zusammengefasst und erhalten das Erlöskonto von Miete. Falls Miete und Wartung bei einem Vertrag mit der Vertragsart Miete+Wartung auf unterschiedliche Erlöskonten gebucht werden sollen, muss der Programmparameter 1023 auf J gesetzt werden. Hierdurch werden auf der Rechnung zwei Positionen angelegt. Die zweite Position erhält den Typ Option und Nicht drucken. Es wird so trotzdem nur eine Position gedruckt, aber beim Verbuchen werden beide Erlöskonten angesprochen.

Pauschale und Druckabrechnung auf einer Rechnung

Ist das Häkchen RG-Pauschale + Druckabrechnung gesetzt, gilt beim Speichern:

  • Die Zahlungsart muss Rechnung sein.
  • Der Rechnungsempfänger für die Pauschale und für die Druckabrechnung muss gleich sein.
  • Ist ein Abrechnungsbeginn für die Druckabrechnung eingetragen, darf der Abrechnungszeitraum der Pauschale nicht größer sein als der Abrechnungszeitraum der Druckabrechnung.

Weitere Hinweise dazu finden Sie unter Vertragsabrechnung Beispiele.

Sammelrechnung

Um einen Vertrag als Sammelrechnung abrechnen zu können, müssen Sie im Personenstamm die jeweilige Person auswählen und die Personenmaske mit  ↩ Enter öffnen. Auf der 4. Registerkarte (Umsatz und Besonderes) gibt es das Auswahlfeld Vertragssammelabrechnung. Damit die Verträge für den jeweiligen Kunden als Sammelrechnung abgerechnet werden, muss dieses Feld auf JA gestellt werden.

HINWEIS: Die Sammelabrechnung funktioniert nicht, wenn im Vertrag ein Rechnungsempfänger ausgewählt wurde.

Registerkarte: 2 Druckabrechnung

In diesem Teil können Sie Ihre Daten und Berechnungen zur Druckabrechnung eintragen.

HINWEIS: Es wird nur dann eine Druckabrechnung erzeugt, wenn auch tatsächlich Kopien abzurechnen sind.


Felder

In den Feldern Anzahl bis, Preis bis und Preis ab legen Sie fest, wie viele Freikopien der Kunde hat und was ein Druck darüber hinaus kostet, oder Sie hinterlegen eine Preisstaffel. Anhand dieser Daten werden später die Druckabrechnungen erstellt.

Die Felder Anzahl bis, Preis bis, Anzahl ab, Preis ab, Gutschrift Verbrauch < Frei, Vorrats-Kopien und Druck Zusatzkosten gibt es für jeden Zähler einzeln (Spalten Schwarz, Scan, Farbe, Frei-1, Frei-2 und Frei-3).

Feld Beschreibung
Abrechnungsbeginn Beginn der Druckabrechnung. Das Feld ist nur so lange änderbar, bis zum ersten Mal ein Zählerstand eines Gerätes dieses Vertrages abgerechnet wurde. Ohne Abrechnungsbeginn können keine Zählerstände angelegt werden. Das Feld ist außerdem wichtig für die Auswertung von Verträgen.
Druckabrechnung Abrechnungszyklus der Druckabrechnung: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder Kopien Konto (siehe unten).
Berechnung ab Aktueller Beginn des Abrechnungszeitraumes. Die Häkchen daneben zeigen, welche Monate des aktuellen Jahres schon berechnet wurden.
Anzahl bis Anzahl der Drucke, für die der Preis im Feld Preis bis gilt. Bei Freikopien wird hier die Anzahl der Freikopien eingetragen. Die Anzahl gilt für den angegebenen Druckabrechnungszeitraum.
Preis bis Preis pro Druck bis zur Anzahl in Anzahl bis. Bei Freikopien bleibt das Feld leer.
Anzahl ab Wird automatisch berechnet (Anzahl bis + 1) und zeigt den Druck an, ab dem der Preis im Feld Preis ab gilt.
Preis ab Preis pro Druck ab der Anzahl in Anzahl ab.
Gutschrift Verbrauch < Frei Nicht genutzte Freikopien werden dem Kunden als Gutschrift auf der Rechnung ausgewiesen. Dafür muss Anzahl bis gefüllt sein.
Vorrats-Kopien Gibt an, für wie viele Kopien der Kunde Verbrauchsmaterial vorrätig haben darf. Wird diese Menge überschritten, erscheint bei der Eingabe eines weiteren Auftrages zum Verbrauchsmaterial eine Warnung, die zusätzlich als Bemerkung im Vertrag eingetragen wird.
Druck Zusatzkosten Wird hier ein Wert eingetragen, wird auf der Druckabrechnung eine zusätzliche Rechnungsposition für diesen Zähler erzeugt. Die Texte für diese Positionen können auf der Registerkarte 4 Text Druckabrechnung im Unterregister Z RG - ZKost eingegeben werden.
Anteil SW in Farbkopien in % Schwarzanteil, der durchschnittlich bei den Farbkopien benötigt wird. Vorbelegt und empfohlen ist 100 %. Der Wert wird benötigt, um das ausgegebene Verbrauchsmaterial mit den tatsächlich gemachten Kopien laut den Zählerständen zu vergleichen.
Abzug Gutschrift Verbrauch in % Minderung des Seitenpreises für nicht erreichte Kopien bei der Gutschrift. Ein Beispiel finden Sie unter Minderkopien bei Vertragsdruckabrechnung.
Zahlungsbedingung Die Druckabrechnung kann eine andere Zahlungsbedingung als die Pauschale besitzen. Beachten Sie hierbei bitte die Zahlungsbedingungs-Einstellung für SEPA.
E-Kto Erlöskonto für die Druckabrechnung. Das Feld muss gefüllt sein, sobald bei einem Zähler ein Preis ab eingetragen ist.
Mwst-Schl. Mehrwertsteuerschlüssel für die Druckabrechnung.
zust. Sachbearb. Zuständiger Sachbearbeiter.
Vertreter Zuständiger Vertreter.
Re-Empf. Anderer Rechnungsempfänger für die Druckabrechnung als der Rechnungsempfänger der Pauschale.
Telefonnummer / Faxnummer / Email Mit diesen Angaben können Sie Zählerstandsabfragen per E-Mail oder Fax verschicken oder per Telefon erfragen. Wie das funktioniert, erfahren Sie unter Wie funktioniert die Zählerstandsabfrage?.
Ausnahme Verbrauchsmaterial Das Verbrauchsmaterial dieses Vertrages wird beim Schreiben eines Auftrages für eine Kostenstelle des Vertragskunden ignoriert. Ist z.B. Person B eine Kostenstelle/Lieferanschrift von Person A und ist in einem Vertrag von Person A dieses Häkchen gesetzt, so wird das Verbrauchsmaterial dieses Vertrages beim Schreiben von Aufträgen für Person B ignoriert.
Kostenstellen Abrechnung Die Druckabrechnung wird als Kostenstellenabrechnung durchgeführt, siehe Druckabrechnung mit Kostenstellen.

Einem Gerät können außerdem Seiten-EKs hinterlegt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Seiten-EK pro Gerät.

Wie Sie Druckabrechnungen erstellen, erfahren Sie unter C - Druckabrechnungen generieren.

Kopien Konto

Wird im Feld Druckabrechnung der Punkt Kopien Konto ausgewählt, funktioniert die Abrechnung ähnlich einer Prepaid-Karte. Für den Vertrag werden keine Druckabrechnungen erstellt, die Zählerstände erhalten direkt den Status 21. Stattdessen wird überprüft, ob eine festgelegte Menge an Kopien überschritten wird. Ist dies der Fall, erscheint beim Öffnen der Vertragsliste die Meldung Kopien-Konten müssen neu berechnet werden!. Sie haben dann die Möglichkeit, sich alle betroffenen Verträge markieren zu lassen, um diese anschließend abzurechnen. Die Anzahl der Drucke geben Sie im Feld Anzahl bis und den Preis pro Druck im Feld Preis ab ein. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter Volumenvertrag - Abbildung im OBS.

Registerkarte: 3 Text Pauschale

Für Verträge, die per Rechnung abgerechnet werden, können Sie in den Vertragsstammdaten einen Text hinterlegen, der automatisch auf die generierten Rechnungen gesetzt wird.
Es können für die Pauschale verschiedene Textbausteine hinterlegt werden. In diese Textbausteine können bestimmte Platzhalter integriert werden.
Im Programmparameter 906 wird die Nummer eines Standard-Textbausteins für die Rechnungspauschale festgelegt. Nur wenn andere Textbausteine oder Texte gewünscht werden, müssen diese im Vertrag hinterlegt werden.

Felder

Feld Beschreibung
RG-Text Pauschale Textbaustein bzw. Text für die Pauschalrechnung.
Positionsbez. Text, der bei der Pauschalabrechnung als Positionsbezeichnung verwendet wird und damit über dem Abrechnungstext steht.
Positionseinheit Mengeneinheit für die Position der Pauschalabrechnung.

Folgende Platzhalter können verwendet werden:

Platzhalter für den Vertrag
Platzhalter Bedeutung
#ZAHLZEIT Abrechnungszeitraum (z.B. Monatliche, Vierteljährliche)
#ART Vertragsart (z.B. Wartungs-, Miet-, Nutzungs-)
#PERIODE Monat der abzurechnenden Periode mit dem aktuellen Jahr (z.B. Mai 2026)
#DATUM Abrechnungszeitraum der Rechnung. Bei monatlicher Abrechnung z.B. November 2007, sonst z.B. Mai 2007 bis Oktober 2007
#DATVERTRAG Vertragsdatum (Feld Datum)
#BEZ Bezeichnung des Vertrages
#NUMMER Nummer des Vertrages
#VERNRLEAS Vertragsnummer der Leasing-Gesellschaft
#VERNREXT Externe Vertragsnummer
#MIETE Betrag Miete
#WARTUNG Betrag Wartung
#ZKOSTEN Betrag Zusatzkosten
#PAUSCHALE Betrag der Pauschale
#MIETWARTSUM Summe aus Miete und Wartung
Platzhalter für ein einzelnes Gerät
Platzhalter Bedeutung
#GERAET Beginn der Angaben eines einzelnen Gerätes
#\GERAET Ende der Angaben eines einzelnen Gerätes
#GERNR Nummer des Gerätes
#GERBEZ Bezeichnung 1 des Gerätes
#GERBEZ2 Bezeichnung 2 des Gerätes
#GERSNR Seriennummer des Gerätes
#GERORT Standort des Gerätes
#GERORT2 2. Standort des Gerätes
#GERVERS Versandanschrift des Gerätes (Straße, PLZ, Ort)
#GERVERS2 Vollständige Versandanschrift des Gerätes (mit Name und Zusatz)
#GERZUS Zusätzliche Gerätenummer
#GERKDANSCHRIFT Anschrift des Gerätekunden. Wird nur ersetzt, wenn der Kunde des Gerätes vom Kunden des Vertrages abweicht.

Beispiel: Geben Sie im Feld RG-Text Pauschale folgenden Text ein: #ZAHLZEIT#ARTpauschale für #BEZ gem. Vertrag #NUMMER vom #DATVERTRAG, Abrechnungszeitraum #DATUM
Wenn Sie jetzt für einen halbjährlich abgerechneten Wartungsvertrag eine Rechnung generieren, sieht der Rechnungstext z.B. so aus: Halbjährliche Wartungs-pauschale für UTAX CD 1315 gem. Vertrag 000001 vom 01.01.2007, Abrechnungszeitraum Mai 2007 bis Oktober 2007

Registerkarte: 4 Text Druckabrechnung

Texte für Zähler

Für Verträge, die per Rechnung abgerechnet werden, können Sie in den Vertragsstammdaten einen Text hinterlegen, der automatisch auf die generierten Druckabrechnungen gesetzt wird.
Hier gibt es die Unterregister 6 RG - SW, 7 RG - Scan, 8 RG - Farbe, 9 RG - Frei1, 0 RG - Frei2, F RG - Frei3 und Z RG - ZKost. Es können also für jeden Zählertyp verschiedene Textbausteine hinterlegt werden. In diese Textbausteine können bestimmte Platzhalter integriert werden.
Im Programmparameter 907 werden die Nummern der Standard-Textbausteine festgelegt. Nur wenn andere Textbausteine oder Texte gewünscht werden, müssen diese im Vertrag hinterlegt werden. Die Werte werden durch Kommas getrennt:

Position Bedeutung
1 Textbaustein Druckabrechnung SW
2 Textbaustein Druckabrechnung Scan
3 Textbaustein Druckabrechnung Farbe
4 Textbaustein Druckabrechnung Frei1
5 Textbaustein Druckabrechnung Frei2
6 Textbaustein Zählerstandsabfrage per Fax und manuelle Zählerstandsabfrage
7 Textbaustein Zählerstandsabfrage per E-Mail
8 Textbaustein Zählerstandsabfrage per Brief
9 J = Zählerstandsabfrage per E-Mail als PDF-Anhang versenden
10 Textbaustein Druckabrechnung Frei3

Zum Beispiel:


Auf den Unterregistern 6 RG - SW bis F RG - Frei3 gibt es neben dem Rechnungstext (z.B. RG-Text SW) ein Feld für die Positionsbezeichnung (z.B. Positionsbez. SW). Wenn Sie hier einen Text eintragen, wird dieser als Positionstext in der Druckabrechnung verwendet. Zusätzlich gibt es dort ein Feld Positionseinheit. Hier kann eine Mengeneinheit für die jeweilige Rechnungsposition der Druckabrechnung festgelegt werden.

Die verfügbaren Platzhalter finden Sie unter: Platzhalter für Druckabrechnung

Druckabrechnungstext-Beispiel

Geben Sie folgenden Text auf dem Unterregister 6 RG - SW im Vertrag ein:

Abrechnung für den Nutzungsvertrag - Druck #NUMMER vom #DATUM für den Zeitraum #VON  -  #BIS:

DRUCK-Abrechnung: #GERAET #GERBEZ / Seriennummer: #GERSNR / Standort: #GERORT
Neuer Zählerstand : #ZAEHLNEU  /  Alter Zählerstand : #ZAEHLALT  /  Verbrauch : #VERBRAUCH #\GERAET #GERANZ Insgesamt :
Neuer Zählerstand : #GESZAEHLNEU  /  Alter Zählerstand : #GESZAEHLALT  /  Verbrauch : #GESVERBRAUCH #\GERANZ
#FREIAbzüglich  #KOPFREI Freidrucke sind #BERECH Druck à  #PREIS EURO zu berechnen#\FREI#STAFFELzu berechnen bis #KOPFREI Drucke à  #BPREIS EURO =  #ZSUMBIS EURO ab       #MENGEAB  #BERECH Drucke à  #PREIS EURO =  #ZSUMAB EURO #\STAFFEL

Beachten Sie, dass der Text zwischen #GERANZ und #\GERANZ nur angezeigt wird, wenn mehr als ein Gerät abgerechnet wird. Der Text zwischen #STAFFEL und #\STAFFEL wird angezeigt, wenn im Feld Preis bis im Vertrag ein Preis angegeben wurde. Ist kein Preis bis eingetragen, wird stattdessen der Text zwischen #FREI und #\FREI angezeigt.
Platzhalter, die logisch zusammengehören, müssen allesamt aufgeführt werden. Wenn Sie nun für einen Vertrag mit einem Gerät eine Druckabrechnung generieren, sieht der Rechnungstext z.B. so aus:

Abrechnung für den Nutzungsvertrag - Druck 000001 vom 01.01.2008 für den Zeitraum 01.09.2008  -  31.12.2008:

DRUCK-Abrechnung:  Lightpad 1210 WIN+ celeron / Seriennummer: 0736188 / Standort: Haupt-Gebäude
Neuer Zählerstand :   10.000,0  /  Alter Zählerstand :    1.000,0  /  Verbrauch :    9.000,0
Abzüglich     8.044,0 Freidrucke sind       956,0 Druck à  0,8000000 EURO zu berechnen

Zusatzkosten

Auf dem Unterregister Z RG - ZKost können die Texte für die auf der Registerkarte 2 Druckabrechnung hinterlegten Druck-Zusatzkosten eingegeben werden. Für jeden Zähler gibt es die Felder Bez.1 und Bez.2. Diese werden als Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 der Rechnungsposition verwendet. Verfügbare Platzhalter finden Sie unter folgendem Punkt: Platzhalter für Druckabrechnung

Registerkarte: 5 Text Zählerstandsabfrage

Für die Zählerstandsabfrage per E-Mail oder Fax können Sie in den Vertragsstammdaten im Feld Zählerstandsabfrage-Text einen Text hinterlegen, der automatisch in die generierten E-Mails oder Faxe der Zählerstandsabfrage gesetzt wird. Es bietet sich an, einen Text mit den unten aufgeführten Platzhaltern als Textbaustein anzulegen.
Im Programmparameter 907 werden die Standard-Textbausteine für die Zählerstandsabfrage festgelegt (Position 6 für Fax und manuelle Abfrage, Position 7 für E-Mail, siehe oben). Nur wenn andere Textbausteine oder Texte gewünscht werden, müssen diese im Vertrag hinterlegt werden.
Folgende Platzhalter können verwendet werden:

Platzhalter für Vertrag und Kunde
Platzhalter Bedeutung
#DATVERTRAG Vertragsdatum (Feld Datum)
#BEZ Bezeichnung des Vertrages
#NUMMER Nummer des Vertrages
#PSANREDE Anrede des Kunden
#PSVORNAME Vorname des Kunden
#PSNAME Name des Kunden
Platzhalter für Kopf- und Fußtext
Platzhalter Bedeutung
#KOPF Beginn des Kopftextes
#\KOPF Ende des Kopftextes
#FUSS Beginn des Fußtextes
#\FUSS Ende des Fußtextes
Platzhalter für die Abfrage
Platzhalter Bedeutung
#PAGE Beginnt beim Faxen eine neue Seite (nur für Faxe verwenden)
#ABFRAGENR Nummer der Abfrage
Platzhalter für das Gerät
Platzhalter Bedeutung
#GERAET Beginn des Gerätetextes
#\GERAET Ende des Gerätetextes
#GERNR Gerätenummer
#GERBEZ Bezeichnung 1 des Gerätes
#GERBEZ2 Bezeichnung 2 des Gerätes
#GERSNR Seriennummer des Gerätes
#GERORT Standort des Gerätes
#GERORT2 2. Standort des Gerätes
#GERVERS Versandanschrift des Gerätes (Straße, PLZ, Ort)
#GERVERS2 Vollständige Versandanschrift des Gerätes (mit Name und Zusatz)
#GERZUS Zusätzliche Gerätenummer
#GERKDANSCHRIFT Anschrift des Gerätekunden. Wird nur ersetzt, wenn der Kunde des Gerätes vom Kunden des Vertrages abweicht.
Platzhalter für die Zählerstands-Blöcke
Platzhalter Bedeutung
#Z1 ... #\Z1 Block für Zähler Schwarz
#Z2 ... #\Z2 Block für Zähler Scan
#Z3 ... #\Z3 Block für Zähler Farbe
#Z4 ... #\Z4 Block für Zähler Frei-1
#Z5 ... #\Z5 Block für Zähler Frei-2
#Z6 ... #\Z6 Block für Zähler Frei-3

Ein Zählerstands-Block wird nur ausgegeben, wenn im Vertrag für diesen Zähler ein Preis bis oder ein Preis ab eingetragen ist.

Platzhalter für die alten Zählerstände
Platzhalter Bedeutung
#ZAEHLER_SW Alter Zählerstand (Schwarz/Weiß)
#ZAEHLER_SCAN Alter Zählerstand (Scan)
#ZAEHLER_FARBE Alter Zählerstand (Farbe)
#ZAEHLER_FREI1 Alter Zählerstand (Frei-1)
#ZAEHLER_FREI2 Alter Zählerstand (Frei-2)
#ZAEHLER_FREI3 Alter Zählerstand (Frei-3)

Beispiel einer Zählerstandsabfrage (Wichtig: #PAGE darf nur für Faxe verwendet werden)

#KOPF
DOKU-NR.:   #ABFRAGENR

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend erhalten Sie die Zählerstandsabfrage für die nachstehend aufgeführten Verträge.
Bitte tragen Sie die Zählerstände ein und faxen uns die Liste an FAX-Nr. 04141-88838 zurück.

Falls Sie Probleme beim Auslesen der Zählerstände haben, rufen Sie uns bitte unter Tel. 04141-88818 an.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann
Bergau GmbH
#PAGE
#\KOPF
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZÄHLERSTANDSABFRAGE für den Nutzungsvertrag - Druck #NUMMER vom #DATVERTRAG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#GERAET
GERÄTE-NR.: #GERNR
#GERBEZ / Seriennummer: #GERSNR / Standort: #GERORT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Z1

Alter Zählerstand  SCHWARZ:    #ZAEHLER_SW  Neuer Zählerstand : ______________________

#\Z1
#Z2
Alter Zählerstand  SCAN:             #ZAEHLER_SCAN  Neuer Zählerstand : ______________________

#\Z2
#Z3

Alter Zählerstand  FARBE:           #ZAEHLER_FARBE  Neuer Zählerstand : ______________________
#\Z3
#Z4

Alter Zählerstand  FREI1:             #ZAEHLER_FREI1  Neuer Zählerstand : ______________________
#\Z4
#Z5

Alter Zählerstand  FREI2:             #ZAEHLER_FREI2  Neuer Zählerstand : ______________________
#\Z5
#Z6

Alter Zählerstand  FREI3:             #ZAEHLER_FREI3  Neuer Zählerstand : ______________________
#\Z6

#\GERAET

#FUSS
#\FUSS

Registerkarte: 6 Zusatzkosten

Auf dieser Registerkarte können die Daten für eine Zusatzkostenabrechnung eingegeben werden. Eine Zusatzkostenabrechnung ist eine Rechnung, die bei einer Pauschalabrechnung zusätzlich generiert wird und für einen beliebigen Kunden ausgestellt werden kann.

Aktivierung

Standardmäßig ist diese Registerkarte ausgeblendet. Um sie zu aktivieren, muss zunächst im Programmparameter 777 ein J eingetragen werden. Zudem wird im Programmparameter 777 die Nummer des Textbausteins für den Rechnungstext eingetragen. Die beiden Werte werden mit einem Komma getrennt (z.B. J,965).

Felder der Zusatzkostenabrechnung

Die Felder entsprechen weitgehend denen der Pauschalabrechnung. Im Rechnungstext können dieselben Platzhalter wie auf der Registerkarte 3 Text Pauschale verwendet werden.

Feld Beschreibung
Zus.-Kosten Betrag der Zusatzkosten für den im Feld Zahlbar (Registerkarte 1) gewählten Abrechnungszeitraum. Ist der Programmparameter 745 aktiviert, wird der Betrag wie auf der Registerkarte 1 als Monatsbetrag eingegeben.
Re-Empf. Kunde, für den die Zusatzkostenrechnung ausgestellt wird. Bleibt das Feld leer, wird die Rechnung für den Kunden des Vertrages erstellt.
E-Kto Erlöskonto für die Zusatzkosten. Das Feld muss gefüllt sein, sobald Zusatzkosten eingetragen sind.
EK-Miete Aufwand zu den Zusatzkosten. Er wird bei der Abrechnung als Ausgabe in den Vertragspositionen eingetragen.
Zahl-Bed. Zahlungsbedingung für die Zusatzkostenrechnung.
Mwst-Schl. Mehrwertsteuerschlüssel für die Zusatzkostenrechnung. Bleibt das Feld leer, wird der Mehrwertsteuerschlüssel der Pauschalabrechnung verwendet.
RG-Text Textbaustein bzw. Text für die Zusatzkostenrechnung. Ist hier nichts hinterlegt, wird der Textbaustein aus dem Programmparameter 777 verwendet.
Positionsbez. Positionsbezeichnung der Zusatzkostenposition.
Positionseinheit Mengeneinheit der Zusatzkostenposition.
Zusatzkosten auf Pauschalrechnung Es wird keine eigene Rechnung erstellt, sondern es werden zusätzliche Positionen auf der Pauschalrechnung generiert.
Zusatzkosten einmalig Die Zusatzkosten werden nur ein Mal abgerechnet.
Status Nur bei Zusatzkosten einmalig änderbar. Zeigt an, ob die einmalige Abrechnung schon erfolgt ist: 01 = noch nicht berechnet, 21 = berechnet.


Tasten und Schaltflächen

Folgende Tasten und Schaltflächen sind in der Eingabemaske spezifisch:

Taste Funktion
F10 Geräte Alle Geräte dieses Vertrages werden aufgelistet. Bei einem neuen, noch nicht gespeicherten Vertrag steht die Taste nicht zur Verfügung.
Bild ↑ Der nächste Vertrag wird angezeigt.
Bild ↓ Der vorherige Vertrag wird angezeigt.