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Registerkarte: 1 Allgemeine Artikelstammdaten

ArtikelRegisterkarte 1.PNG

Felder der Artikelmaske Registerkarte: Allgemeine Artikelstammdaten
Feld Beschreibung
Art-Nr Dies ist die eindeutige Identifikationsnummer des Artikel in Ihrem Artikelstamm. Bei der Anlage eines neuen Artikels müssen Sie die eingegeben Artikelnummer mit  ↩ Enter bestätigen, bevor Sie die anderen Felder verwenden können. Welche Zeichen für Artikelnummern verwendet werden können richtet sich nach der Einstellung des Programmparameters 0293. Nachdem die Nummer eingegeben wurde kann diese über die Maske nicht mehr geändert werden. Dies ist nur in der Liste unter F10 Weitere über die Funktion Artikelnummer ändern möglich.
Suchbegriff Der Suchbegriff wird automatisch aus Bezeichnung 1 generiert, kann aber auch eigenständig eingegeben werden.
Herst-Art-Nr Die Herst-Art-Nr. unter der dieser Artikel beim Hersteller geführt wird
Bezeichnung 1 & 2 geben Sie hier eine möglichst genaue Artikelbezeichnung ein.
Warengruppe Wählen Sie hier die Warengruppe aus, in die der Artikel gehört.
U-Warengruppe Wählen Sie hier die Unterwarengruppe, in die der Artikel gehört.
Erlöskonto Wählen Sie hier das Konto aus, auf welchem die Erlöse dieses Artikels gutgeschrieben werden.
Einheit Wählen Sie hier die Einheit aus, in der der Artikel gemessen wird.
EClass
Bemerkung Diese steht als freier Text zur Verfügung.
Mengeneinheit Hier wird die Definition des Artikels als solcher angeben, z.B. ,1 Stück' oder ein Artikel entspricht einem 5er Pack also ,5 Stück' oder 1 Kasten Selter mit ,12 Flaschen'. Mit diesem Feld wird gerechnet! Die Staffelpreise müssen bzgl. der Mengeneinheit ausmultipliziert angegeben werden, z.B. bei einer Staffel 3 eines Artikels mit Mengeneinheit 100 ergibt das eine Staffel für Menge 300. Bei richtiger Einstellung in der Artikelpflege werden die Staffeln automatisch richtig übernommen.
Mengenkennzeichen ( Z Zehn / H Hundert /T Tausend) gibt an, wie viele Untereinheiten eine Mengeneinheit beinhaltet, z.B. 1 Packung Briefumschläge enthält 100 einzelne Briefumschläge. Es dient nur der besseren Verständnis und wird nicht zur Berechnung herangezogen.
EAN-Nummer Tragen Sie hier die EAN-Nummer Ihres Artikels ein, Sie können den EAN-Code auch mit einem Hand-Scanner einlesen. Wenn Sie in der Kasse diesen EAN-Code wieder einlesen, wird der Artikel automatisch erkannt.
Lagerort dient zum Auffinden des Artikels, auf der Registerkarte: Umsatzstatistik und Anderes kann noch eine genauere Lagerpos.nr eingetragen werden.
Positionsvorb. Gibt die vorbelegte Menge dieses Artikels in den Positionen an.
Anlagedatum beinhaltet das Datum, an dem der Artikel in den Artikelstamm eingefügt wurde und wird automatisch gesetzt.
Durchschnittlicher EK-Preis Dies ist eine berechnete Größe, die beim Verbuchen von Einkaufsrechnungen immer wieder neu gesetzt wird.
Letzer Umsatz Dies ist das Datum, an dem zuletzt eine Rechnung zu diesem Artikel erzeugt wurde.
Verpackung Dieses Feld gibt an, wie viele Artikel zusammen geliefert werden, z.B. ein Karton Briefumschläge enthält 10 Packungen Briefumschläge. Diese Angabe dient nur zur reinen Information, d.h. hiermit werden keine Berechnungen durchgeführt.
Alternative Artikelnummer Dieses Feld ist ein Informationsfeld für eine andere Artikelnummer, die für diesen Artikel verwendet wird (z.B. eine interne Artikelnummer). Über Programmparameter ist einstellbar, ob der Artikel über die alternative Artikelnummer gesucht werden kann und ob die alternative Artikelnummer in der Positionserfassung benutzt werden kann.

Hier können sie folgende Angaben machen:

Bestand Hier wird der aktuelle Bestand angezeigt.
Meldebestand Lagerbestand sollte nicht unter diese Menge fallen (wird für Hinweise u. Auswertung genutzt)
Maximaler Bestand Bis zu dieser Menge sollte das Lager aufgefüllt werden (wird für Hinweise u. Auswertung genutzt)
Preisfokus
Automatik für Inaktiv Wenn aktiviert setzt die Artikelpflege den Artikelzustand auf inaktiv wenn der Artikel bei keinem Lieferanten mehr lieferbar ist und keinen Lagerbestand hat.
HINWEIS: Hierzu muss der Programmparameter 0644 aktijviert sein.
Artikel ohne Bestandspflege standardmäßig auf Nein, d.h. Artikel wird mit Bestandsdaten geführt
Produktionsartikel standardmäßig auf Nein, d.h. Artikel wird nicht innerhalb des Untenehmens hergestellt
Stückliste = Optionsliste standardmäßig auf Nein, d.h. der zusammengesetzte Artikel aus anderen Artikeln gilt nicht als Artikel in verschiedenen Ausführungen
Kein Skonto auf diesen Artikel wird kein Skonto gewährt
Lagerartikel dieser Artikel wird im Lager vorgehalten
Inaktiv dieser Artikel kann/soll nicht nehr verwendet werden, empfohlene Vorgehensweise, wenn Artikel aus dem Sortiment genommen werden soll, besser als den Artikel zu löschen, da ältere Daten noch auf diesen Artikel zurückgreifen


VK-Preise 1-9 Tabelle:

Die linke untere Seite der Regsiterkarte: Allgemeine Artikelstammdaten sieht wie folgt aus:

Artikel Registerkarte teil 3.PNG

Die Bedeutung dieser Tabelle ist abhängig davon, ob mit Preissystem oder Rabattsystem (PP 305 Rabattgruppe=Ja, Preisgruppe =Nein) gearbeitet wird. Ist das Preissystem aktiviert, so wird einem Kunden entsprechend seiner Preis-/Rabattgruppe, der zugehörige VK zugewiesen, z.B. steht der Kunde auf Gruppe 2 so wird der VK2 benutzt. Ist das Rabattsystem aktiviert, so wird aus dieser Tabelle nur der VK1 benutzt. Es wird entsprechend der Gruppe des Kunden der zugehörige Rabatt (siehe Registerkarte: Umsatzstatistik und Anderes) der zugehörige Rabatt auf den VK1 gewährt, z.B. bei Gruppe2 der Rabatt2.
Hinweis: In der Praxis bietet es sich an, nicht bei den einzelnen Artikeln verschiedene Rabatte zu definieren, sondern die Rabatte für die Warengruppen festzulegen.

Hier können Sie sehen, was die einzelnen Felder bedeuten: Artikel VK-Preise 1-9
Mit  ↩ Enter oder F9 können Sie die Tabelle bearbeiten.

Es gibt auch die Möglichkeit die Preise mit F7 zu kalkulieren. Näheres hierzu finden Sie unter F7 Kalkulation.

Lieferanten Tabelle:

In der Lieferantentabelle im unteren Bereich sehen Sie die Lieferanten des aktuellen Artikels mit den entsprechenden Preisen.

Artikel LieferantenTabelle.PNG

Durch einen Doppelklick oder  ↩ Enter auf die Tabelle oder F10 EK lassen sich die Lieferanten für den Artikel bearbeiten, d.h. es können Lieferanten geändert, eingefügt oder gelöscht werden.



Registerkarte: 2 Umsatzstatistiken und Anderes

Artikel Registerkarte 2.PNG

Im oberen Teil der Eingabemaske werden Ihnen zur Information die Artikelnummer, der Suchbegriff und die Hersteller-Artikelnummer des Artikels angezeigt. Sie können diese Daten hier nicht verändern.

Felder der Artikelmaske Registerkarte: Umsatzstatistiken und Anderes
Feld Beschreibung
Artikelnr Folgeartikel Ein weiterer Artikel, der normalerweise immer zusammen mit dem aktuellen Artikel ausgeliefert wird. Dieser Folgeartikel darf nicht identisch mit dem Artikel sein.
Aufgelaufener Umsatz In diesem Block wird der Umsatz des laufenden Monats, Quartals, Jahres, des Vorjahres und der Einkauf im laufenden Jahr in Euro und in Stück angezeigt. Diese Werte werden automatisch von OBS beim Verbuchen gesetzt und können nicht verändert werden.
Periodenumsätze Öffnet Periodenumsätze
Einstellungen für Sprache 2 Dieser Teil der Registerkarte ist für den Handel mit dem Ausland.
Einstellungen für Sprache 2
Bez. 1 und Bez. 2 Hier können Sie die Bezeichnung des Artikels für die Fremdsprache einstellen.
Erlöskonto für Ausland und EU Oft sollen die Erlöse, die durch Verkauf ins Ausland bzw. in die EU erwirtschaftet werden, auf ein separates Erlöskonto gebucht werden. Hier kann nun mit # die entsprechende Kontonummer eingetragen werden.
Mengeneinheit Beispiel
Gerät Handelt es sich bei dem Artikel um ein Gerät, das in der Geräteverwaltung als solches geführt werden soll, damit ggf. Verträge und Reparaturaufträge zu diesem Gerät erfasst werden können, so muss der Schalter Gerät = JA gesetzt werden.
Art Die Geräteart muss ausgewählt werden, wenn es sich bei dem Artikel um ein Gerät handelt.
Garantiezeit
Serien-Nr Verwaltung Spätestens bei der Auftragsbearbeitung muss jedem Gerät eine Seriennummer zugewiesen werden (per Grundeinstellung änderbar)
Gutscheinartikel Hierüber kann einstellt werden ob es sich bei dem Artikel um einen Gutschein handelt. Hiebei kann unterschieden werden, ob die Gutscheinnummer beim Verkaufen eines Gutscheinartikels automatisch (Generierung) oder manuell (Vorgefertigt), durch Eingabe des Kassieres, erstellt werden soll.
Inventurgruppe Um die Inventur ein wenig zu strukturieren, es ist ratsam, die Artikel in Inventurgruppenzu gliedern, um so entsprechend Inventurlisten für Artikel zu erstellen, die zusammen gezählt werden sollen.
Lag.pos.nr Zur schnelleren Auffindung des Artikels kann eine Lager Positionsnummer zusätzlich zum Lagerort von Registerblatt 1 angegeben werden.
Mindest-VK-Menge Gibt die mindestens zu verkaufende Menge an.
Provisionssatz Gibt die Provision an, die beim Verkauf dieses Artikels erzielt werden kann.
Poskennz. Sie können Ihrem Artikel ein Positionskennzeichen zuordnen, das automatisch in alle Aufträge, Rechnungen, etc. übernommen wird, wenn dieser Artikel eingefügt wird.
Mindest-VK-Menge
WA
G - Faktor Geben Sie hier den Faktor zum Umrechnen von der Mengeneinheit auf die G-Mengeneinheit ein.
G - Mengeneinheit Wählen Sie hier eine Mengeneinheit wie z.B. "%", "Stück" oder "Kg" für den Artikel aus. Die G-Menge dient dem Kunden zum Vergleichen verschiedener Artikel. Sie können so z.B. bei allen Artikeln den Preis für 1 Kg angeben.
Hersteller Name Gibt den Namen des Herstellers an.
Umsatzmenge gewünschter Sollwert für den Umsatz
Rabatt 'Möchten Sie auf diesen Artikel generell keinen Rabatt gewähren (auch wenn auf die entsprechende Warengruppe ein Rabatt gewährt wird oder ein personenbezogener Rabatt exsitiert), dann tragen Sie ein "N" ein.
Ist das Preissystem auf "Rabattsystem" gestellt (Programmparameter 0305 auf JA), erscheinen folgende Zusatzfelder:
Artikel Registerkarte Rabattsystem ja.PNG
Hier können Sie bei einem Artikel zusätzliche Informationen eingestellen:
Rabatt: ' Ist hier ein "N" eingeragen, werden auch die Werte in den Feldern "Rabatt 1-5" ignoriert, gehen jedoch nicht verloren, um sie später gegebenenfalls wieder zu aktivieren.
Rabatt 1,2,3,... (%): Sie können pro Artikel verschiedene Rabattgruppen definieren. Je nachdem, welcher Rabattkategorie ein Kunde angehört, wird ihm in der Auftragsabwicklung automatisch der entsprechende Rabatt in eine Position übernommen und kann dort individuell geändert werden. Die Grundlage zur Berechnung des Rabattes ist hierbei der erste VK-Netto Preis; die folgenden Preise werden ignoriert. Ein Rabatt, der der Warengruppe dieses Artikels zugewiesen wurde, wird durch diese Felder überschrieben.
Lohnansatz Hier können Lohnstunden hinterlegt werden.
Masch.-ansatz Bei Maschinenansatz können die Maschinenstunden hinterlegt werden.
Hadelsgew. Handelsgewicht des Artikels
Absatz - Menge "tatsächlicher Istwert" für den Umsatz
Übernahme Bezeichnung und Langtext aus Pflege Bei Aktivierung werden die Bezeichnungen der einzelnen Artikel aus der Artikelpflege übernommen.
Multi-Steuer s. Multisteuer
MwST-Schlüssel Mehrwertsteuer-Schlüssel des Artikels
VSt-Schlüssel Vorsteuer-Schlüssel des Artikels
TSE-Geschäftsfall