OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Verbandsabrechnung

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Verbandsabrechnungen (Sendungen)



In dieser Übersicht werden Ihnen alle Verbandsabrechnungen angezeigt.
Das Modul Verbandsabrechnungen beinhaltet eine deutliche Vereinfachung für den Waren-Einkauf. Die Einkaufsrechnungen verschiedenster Lieferanten laufen beim Verband (Büroring) auf und werden dort gesammelt. Der Verband bezahlt diese Einkaufsrechnungen. Er stellt dann diese gesammelte Verbandsabrechnung zu gewissen Zeitpunkten an sein Mitglied und kann damit die bereits bezahlte Summe von diesem wieder einziehen.
Neue Verbandsabrechnungen werden mit
[F7 Import] in das OBS übernommen. Bei Betätigung von [F8 Verbuchen] versucht das OBS, die gesendeten Einzelrechnungen einer Verbandsabrechnung entsprechenden Einkaufslieferscheinen (EK-LS) auf der Ebene der einzelnen Postionen zuzuordnen. Die Einkaufslieferscheine EK-LS werden bei Streckenlieferungen aus den Lieferavisen, sofern diese gesendet werden, automatisch erzeugt. In allen anderen Fällen werden diese EK-LS manuell im OBS erfasst (z.B. aus der Bestellung erstellt). '
Die angezeigte Übersicht beinhaltet die
Felder Datum                          Übernahmedatum der Verbandsabrechnung        Abr.Nr                          Nummer der VerbandsabrechnungDateiname                  Name der ÜbernahmedateiDiff                               * es gibt Unterschiede zwischen der AV und der AE Verbandsabrechnung (meistens Gutschriften)KZ                                Kennzeichen AV =vorläufige Verbandsabrechung, AE= endgültige VerbandsabrechnungBU                               Buchungskennzeichen (*  wurde gebucht)Erledigt                       J heißt, diese Verbandsabrechnung wurde geprüft und für korrekt angesehenAnz-Verb.                   Anzahl der verbuchten Verbandsabrechnung-Lieferanten EinzelrechnungenM                                 * diese Position ist markiert (per F5 Mark)
Gesamtbetrag           gesamter Betrag der VerbandsabrechnungZahlbetrag                  Gesamtbetrag abzgl. SkontoSkonto                        gesamter Skonto für diese VerbandabrechnungAnzahl Belege            Anzahl der Belege der Lieferanten
Die vorläufige Verbandsabrechnung muss geprüft werden. Da die endgültige Verbandsabrechnung, bis auf die Gutschriften, identisch ist, muss diese nicht nochmals geprüft werden, sondern kann gleich verbucht werden.


Folgende spezifische Tasten und Schaltflächen sind hier zu finden:[F7 Import]                neue Verbandsabrechnungen werden übenommen[F9 Log]                    Logbuch der Übernahme[F8 Verbuch]            mögliche Zuordnungen von Verbandsabrechnungspostionen zu Positionen von EK-LSs werden gesucht[F10 Zuord]              nicht zugeordnete Verbandsabrechnungspositionen aller Lieferanten werden angezeigt[Ret Rechn.]             die Verbands-Einzelrechnungen der Lieferanten werden angezeigt[Entf.]                        eine Verbandsabrechnung wird entfernt (sollte nur für nochmalige Übernahme genutzt werden)_______________________________________
Mit [RET Rech.],
[] oder einfach per Doppelklick wird die Übersicht aller Einzelrechnungen einer Verbandsabrechnung
mit folgenden
Feldern angezeigt:Lief.-Nr                        Lieferanten Nummer        Name                          Name des LieferantenRech.Nr                      Rechnungsnummer beim LieferantenDatum                         Datum der Rechnung beim LieferantenRe.Betrag                   Rechnungsbetrag (Brutto)MwSt Betrag              enthaltene MwStRe.Skonto                  gewährter SontoVB                               Verbucht Kennzeichen J/N
Rechnungs-NR PBS                   Rechnungsnummer der EK Rechnung beim VerbandLief-Nr.PBS                                 Lieferanten Nummer beim VerbandBuchungsdatum                          Buchung der Rechnung beim Verband
Die nicht verbuchten Verbands-Einzelrechnungen
(VB = N) müssen geprüft werden!

Frmverbandsfile 2.jpg


Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:[F6 PDF]                         der Original Beleg der Rechnung vom Lieferanten wird aufgeschlagen[F7 Einkauf]                    die zugeordnete EK Rechnung wird angezeigt[F8 Person]                    ein neuer Lieferant kann angelegt werden[F9 Verbuch.]                
nur nötig, wenn nicht alle Zuordnungen gefunden wurden, die Rechnung aber trotzdem als korrekt angesehen wird, dann buchen! [F10 Zuord]                    Übersicht aller
nicht zugeordneten Verbandsabrechnungspositionen zu EK-LS Positionen                                        bei diesem Lieferanten[Ret Posit.]                     Übersicht über alle Verbandsabrechnungspositionen bei diesem Lieferanten
'
Achtung: ist nun eine Zuordnung zu einem EK-LS gefunden worden,
                                        und gilt diese für mehrere Positionen, bitte die gesamte Verbandsabrechnung
                                        mit [F8 Verbuchen] in der übergeordneten Übersicht aller Verbandsabr. bearbeiten!_______________________________________
Mit [RET Rech.],
[] oder einfach per Doppelklick wird die Übersicht aller Positionen der aktuellen Verbands-Einzelrechnung
angezeigt, wichtige Felder sind:EK-LiefNr                   Nummer des zugeordneten EK-LS (Einkaufslieferschein)VB                               Verbucht Kennzeichen J/N
Fehler
gibt einen Hinweis auf den Grund der nicht gefundenen Zuordnung!z.B. Preis nicht aktuell       EK-LS nicht gefunden

Frmverbandsfile 3.jpg


Mit
[F8 EK-Lief] wird der zu der aktuellen Position zugeordnetete EK-LS (Einkaufslieferschein) angezeigt.
Mit
[F10 Zuord] wird diese noch nicht zugeordnete Postion angezeigt und dann über [F9 Prüfen] werden die möglichen Zuordnungen zu dieser Position angezeigt.

Frmverbandsfile 4.jpg


Die passende EK-LS Position aus den möglichen Zuordnungen wird mit
[F2 Zuord.] für die Verbandsabrechnungspostion übernommen. Das Verbucht Kennzeichen für diese Positon wird dabei automatisch auf J gesetzt.
Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:[F2 Zuord]                                             Position wird zugeordnet (doppelte Zuordnungen nicht möglich bzw. Position muss passen)[F6 Rechnungs.PDF]                          der Original Beleg der EK Rechnung wird aufgeschlagen[F7 Alle]                                                alle Bestellungspositionen zu diesem Lieferanten werden angezeigt[F8 Bestell.]                                          die Bestellungspositionen zu der Bestellung der aktuellen Zeile werden angezeigt[F9 EK-LS]                                           der EK-LS der aktuellen Zeile wird angezeigt
In der Übersicht
nicht zugeordneter Verbandsabrechnungspositionen, über die auch direkt  mit [F10 Zuord] gearbeitet werden kann, gibt es  zusätzlich die Möglichkeit, bei den Lieferanten einige Postionen von der Prüfung auszuschließen:

Frmverbandsfile 5.jpg


Mit [F5 Mark] werden die Postionen ausgewählt und mit
[F7 Sonder] können diese dann von der Prüfung ausgeschlossen werden: Achtung: ist nun eine Position von der Prüfung ausgeschlossen, bitte die gesamte Verbandsabrechnung
                 mit [F8 Verbuchen] in der übergeordneten Übersicht aller Verbandsabrechnungen bearbeiten!

Frmverbandsfile 6.jpg


Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:[F7 Artikel]                                       die Liste der Sonderartikel kann um weitere Artikel ergänzt werden[F8 LS-J/N]                                     die Prüfung auf eine passende EK-LS Position soll an-/ausgeschaltet werden[F9 PR-J/N]                                     die Prüfung auf den aktuellen Einkaufspreis EK1 soll an-/ausgeschaltet werden
Die
Prüfung einer Verbands-Einzelrechnung ist dann abgeschlossen, wenn alle Verbandsabrechnungspositionen dieser Einzelrechnungentweder zugeordnet werden konnten,sie von der Prüfung ausgenommen werden konntenoder der Anwender entschieden hat, dass der gemeldete Fehler nicht relevant ist!Es wird dann diese Verbands-Einzelrechnung mit [F9 Verbuchen] auf VB = J gesetzt. Dabei wird automatisch der zugehörige EK-LS und auch die EK Rechnung auf Erledigt gesetzt.
Sind alle Verbands-Einzelrechnungen verbucht, dann bekommt auch die Verbandsabrechnung automatisch VB = J gesetzt.


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