OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Funktionsweise: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Wir unterscheiden zwischen Retouren für Kunden und Retouren für Lieferanten. Bei der Anlage können Sie jeweils für den Kunden als auch für den Lieferanten einen Typ wählen:<br /> | Wir unterscheiden zwischen Retouren für Kunden und Retouren für Lieferanten. Bei der Anlage können Sie jeweils für den Kunden als auch für den Lieferanten einen Typ wählen:<br /> | ||
mit Warenfluss<br /> | mit Warenfluss<br /> | ||
ohne Warenfluss | ohne Warenfluss [leer]<br /> | ||
Bei Retouren mit Warenfluss werden wirklich Waren versendet, bei Retouren ohne Warenfluss geht es lediglich um die Gutschrift des Betrags. Der Typ [leer] bedeutet dass bei der Retoure der Kunde/Lieferant nicht angesprochen wird.<br /> | Bei Retouren mit Warenfluss werden wirklich Waren versendet, bei Retouren ohne Warenfluss geht es lediglich um die Gutschrift des Betrags. Der Typ [leer] bedeutet dass bei der Retoure der Kunde/Lieferant nicht angesprochen wird.<br /> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
2. Über {{F3}} wird der Abholschein gedruckt<br /> | 2. Über {{F3}} wird der Abholschein gedruckt<br /> | ||
Kundensstatus: 2 - Abholschein gedrucktLieferantenstatus: 0<br /> | Kundensstatus: 2 - Abholschein gedrucktLieferantenstatus: 0<br /> | ||
3. Die Ware wurde abgeholt, über {{ | 3. Die Ware wurde abgeholt, über {{F7}} → ''B Material Zubuchen'' wird die Ware dem eigenen [[FRMBESTVERAENDHISTORIE|Bestand]] zugebucht. Es wird automatisch ein [[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferscheine/Lieferscheine|Lieferschein]] angelegt. Dieser [[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferscheine/Lieferscheine|Lieferschein]] kann noch nicht berechnet werden.<br /> | ||
Kundenstatus: 3 - Ware zugebuchtLieferantenstatus: 0<br /> | Kundenstatus: 3 - Ware zugebuchtLieferantenstatus: 0<br /> | ||
4. Über {{ | 4. Über {{F7}} → ''C Rücksende-Auftrag'' wird ein Rück-Auftrag (negative [[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/Bestellung|Bestellung]]) angelegt.<br /> | ||
Kundenstatus: 3 - Ware zugebuchtLieferantenstatus: 1 - Rücksendeauftrag angelegt<br /> | Kundenstatus: 3 - Ware zugebuchtLieferantenstatus: 1 - Rücksendeauftrag angelegt<br /> | ||
5. Es wird eine RMA-Nummer vom Lieferanten beantragt (z.B. mit dem Druck des Rücksendeauftrags) und bei der Retoure eingetragen. Über {{ | 5. Es wird eine RMA-Nummer vom Lieferanten beantragt (z.B. mit dem Druck des Rücksendeauftrags) und bei der Retoure eingetragen. Über {{F7}} → ''E Rücksende-Lieferschein'' wird nun der Rücksende-Lieferschein (negativer [[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferscheine/Einkaufslieferscheine|EK-Lieferschein]]) angelegt.<br /> | ||
Kundenstatus: 3 - Ware zugebuchtLieferantenstatus: 2 - Rücklieferschein angelegt<br /> | Kundenstatus: 3 - Ware zugebuchtLieferantenstatus: 2 - Rücklieferschein angelegt<br /> | ||
6. Die Ware wird an den Lieferanten zurückgesendet.<br /> | 6. Die Ware wird an den Lieferanten zurückgesendet.<br /> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
8. Der erfasste [[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkäufe/Einkäufe|Einkauf]] wird verbucht<br /> | 8. Der erfasste [[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkäufe/Einkäufe|Einkauf]] wird verbucht<br /> | ||
Kundenstatus: 3 - Ware zugebuchtLieferantenstatus: 3 - Gutschrift erhalten<br /> | Kundenstatus: 3 - Ware zugebuchtLieferantenstatus: 3 - Gutschrift erhalten<br /> | ||
9. Jetzt kann über {{F7}} die Gutschrift für den [[OBS/Stammdaten/Personen|Kunden]] generiert werden<br /> | 9. Jetzt kann über {{F7}} → ''A Gutschrift'' die Gutschrift für den [[OBS/Stammdaten/Personen|Kunden]] generiert werden<br /> | ||
Kundenstatus: 4 - Gutschrift erfolgtLieferantenstatus: 3 - Gutschrift erhalten<br /> | Kundenstatus: 4 - Gutschrift erfolgtLieferantenstatus: 3 - Gutschrift erhalten<br /> | ||
Damit ist die Retoure abgeschlossen<br /> | Damit ist die Retoure abgeschlossen<br /> | ||
{{Hinweis|Bleibt z.B. der Retouren Typ für Lieferant auf [leer], so entfallen die entsprechenden Schritte aus dem Retourenvorgang.}} | {{Hinweis|Bleibt z.B. der Retouren Typ für Lieferant auf [leer], so entfallen die entsprechenden Schritte aus dem Retourenvorgang.}} | ||
[[Category:html]] | [[Category:html]] |
Aktuelle Version vom 10. November 2022, 10:37 Uhr
- A Eigenschaften
- B Ins GAEB-84 Format exportieren
- C Ins GAEB-81 Format exportieren
- D Zusätzliche GAEB Informationen eingeben
- E Andere Filiale anzeigen
- F - Positions-Kalkulation
- K - Finanz-Kalkulator
- P - Preisliste aus Angebot generieren
- Q - Angebot kopieren
- S - Shop-Export als Merkliste
- X QR Code anzeigen
- L Positionsmaterial
- Z - Freitext Suche
- Z1- Angebot in Aufgabe
- Tasten und Schaltflächen
- Weitere Funktionen
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
- Beispiele
- Eingabemaske
- Position
- Beispiel
- Position
- Tasten und Schaltflächen
Funktionsweise Retoure
Die Aufgabe der Retoure ist die leichtere, schnellere und übersichtlichere Abwicklung von Retoure-Vorgängen.
Wir unterscheiden zwischen Retouren für Kunden und Retouren für Lieferanten. Bei der Anlage können Sie jeweils für den Kunden als auch für den Lieferanten einen Typ wählen:
mit Warenfluss
ohne Warenfluss [leer]
Bei Retouren mit Warenfluss werden wirklich Waren versendet, bei Retouren ohne Warenfluss geht es lediglich um die Gutschrift des Betrags. Der Typ [leer] bedeutet dass bei der Retoure der Kunde/Lieferant nicht angesprochen wird.
Ist der Kundentyp nicht [leer] erfolgt die Retoure über einen Auftrag, andernfalls über eine Bestellung.Direkt nach der Anlage werden Sie aufgefordert den entsprechenden Ur-Auftrag auszuwählen, danach muss die Position ausgewählt werden.
Ablauf von Retouren
Als Beispiel wählen wir eine Retoure mit Warenfluss beim Kunden und beim Lieferanten:
1. Retoure wird angelegt: Es wird automatisch ein Auftrag mit dem Typ Retoure angelegt.
Kundenstatus: 1 - Retoure angelegtLieferantenstatus: 0
2. Über F3 wird der Abholschein gedruckt
Kundensstatus: 2 - Abholschein gedrucktLieferantenstatus: 0
3. Die Ware wurde abgeholt, über F7 → B Material Zubuchen wird die Ware dem eigenen Bestand zugebucht. Es wird automatisch ein Lieferschein angelegt. Dieser Lieferschein kann noch nicht berechnet werden.
Kundenstatus: 3 - Ware zugebuchtLieferantenstatus: 0
4. Über F7 → C Rücksende-Auftrag wird ein Rück-Auftrag (negative Bestellung) angelegt.
Kundenstatus: 3 - Ware zugebuchtLieferantenstatus: 1 - Rücksendeauftrag angelegt
5. Es wird eine RMA-Nummer vom Lieferanten beantragt (z.B. mit dem Druck des Rücksendeauftrags) und bei der Retoure eingetragen. Über F7 → E Rücksende-Lieferschein wird nun der Rücksende-Lieferschein (negativer EK-Lieferschein) angelegt.
Kundenstatus: 3 - Ware zugebuchtLieferantenstatus: 2 - Rücklieferschein angelegt
6. Die Ware wird an den Lieferanten zurückgesendet.
7. Der Lieferant schreibt den Wert der Ware gut, die Gutschrift wird als Einkauf erfasst.
8. Der erfasste Einkauf wird verbucht
Kundenstatus: 3 - Ware zugebuchtLieferantenstatus: 3 - Gutschrift erhalten
9. Jetzt kann über F7 → A Gutschrift die Gutschrift für den Kunden generiert werden
Kundenstatus: 4 - Gutschrift erfolgtLieferantenstatus: 3 - Gutschrift erhalten
Damit ist die Retoure abgeschlossen