OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Verbandsabrechnung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OBS Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Importing text file)
(Importing text file)
Zeile 5: Zeile 5:
<font face="Arial"><font size="3"><br /><br /> In dieser Übersicht werden Ihnen </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">alle Verbandsabrechnungen</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> angezeigt. <br /><br /> Das Modul Verbandsabrechnungen beinhaltet eine deutliche Vereinfachung für den Waren-Einkauf. Die Einkaufsrechnungen verschiedenster Lieferanten laufen beim Verband (Büroring) auf und werden dort gesammelt. Der Verband bezahlt diese Einkaufsrechnungen. Er stellt dann diese gesammelte Verbandsabrechnung zu gewissen Zeitpunkten an sein Mitglied und kann damit die bereits bezahlte Summe von diesem wieder einziehen.<br /><br /> Neue Verbandsabrechnungen werden mit </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F7 Import]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> in das OBS übernommen. Bei Betätigung von </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F8 Verbuchen] </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">versucht das OBS, die gesendeten Einzelrechnungen einer Verbandsabrechnung entsprechenden Einkaufslieferscheinen (EK-LS) auf der Ebene der einzelnen Postionen zuzuordnen. <br /></font></font><font face="Arial">''<font size="3">Die Einkaufslieferscheine EK-LS werden bei Streckenlieferungen aus den Lieferavisen, sofern diese gesendet werden, automatisch erzeugt. In allen anderen Fällen werden diese EK-LS manuell im OBS erfasst (z.B. aus der Bestellung erstellt). <br /><br /></font>''</font><font face="Arial"><font size="3">Die angezeigte Übersicht beinhaltet die </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Felder</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font>Datum Übernahmedatum der Verbandsabrechnung <br /> Abr.Nr Nummer der Verbandsabrechnung<br /> Dateiname Name der Übernahmedatei<br /> Diff * es gibt Unterschiede zwischen der AV und der AE Verbandsabrechnung (meistens Gutschriften)<br /> KZ Kennzeichen AV =vorläufige Verbandsabrechung, AE= endgültige Verbandsabrechnung<br /> BU Buchungskennzeichen (* wurde gebucht)<br /> Erledigt J heißt, diese Verbandsabrechnung wurde geprüft und für korrekt angesehen<br /> Anz-Verb. Anzahl der verbuchten Verbandsabrechnung-Lieferanten Einzelrechnungen<br /> M * diese Position ist markiert (per F5 Mark)<br /><br /> Gesamtbetrag gesamter Betrag der Verbandsabrechnung<br /> Zahlbetrag Gesamtbetrag abzgl. Skonto<br /> Skonto gesamter Skonto für diese Verbandabrechnung<br /> Anzahl Belege Anzahl der Belege der Lieferanten<br /><br /> Die vorläufige Verbandsabrechnung muss geprüft werden. Da die endgültige Verbandsabrechnung, bis auf die Gutschriften, identisch ist, muss diese nicht nochmals geprüft werden, sondern kann gleich verbucht werden.<br /><br />[[Image:pict001.jpg]]<br /><font face="Arial"><font size="3"><br /> Folgende spezifische Tasten und Schaltflächen sind hier zu finden:<br /> [F7 Import] neue Verbandsabrechnungen werden übenommen<br /> [F9 Log] Logbuch der Übernahme<br /> [F8 Verbuch] mögliche Zuordnungen von Verbandsabrechnungspostionen zu Positionen von EK-LSs werden gesucht<br /> [F10 Zuord] nicht zugeordnete Verbandsabrechnungspositionen aller Lieferanten werden angezeigt<br /> [Ret Rechn.] die Verbands-Einzelrechnungen der Lieferanten werden angezeigt<br /> [Entf.] eine Verbandsabrechnung wird entfernt (sollte nur für nochmalige Übernahme genutzt werden)<br /> _______________________________________<br /><br /> Mit [RET Rech.], </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[</font>'''</font><font face="Wingdings 3">'''<font size="13pt">8</font>'''</font><font face="Arial">'''<font size="3">] </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">oder einfach per </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Doppelklick</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> wird die </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Übersicht aller Einzelrechnungen </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">einer Verbandsabrechnung <br /> mit folgenden</font></font><font face="Arial">'''<font size="3"> Feldern</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> angezeigt:<br /></font></font>Lief.-Nr Lieferanten Nummer <br /> Name Name des Lieferanten<br /> Rech.Nr Rechnungsnummer beim Lieferanten<br /> Datum Datum der Rechnung beim Lieferanten<br /> Re.Betrag Rechnungsbetrag (Brutto)<br /> MwSt Betrag enthaltene MwSt<br /> Re.Skonto gewährter Sonto<br /> VB Verbucht Kennzeichen J/N<br /><br /> Rechnungs-NR PBS Rechnungsnummer der EK Rechnung beim Verband<br /> Lief-Nr.PBS Lieferanten Nummer beim Verband<br /> Buchungsdatum Buchung der Rechnung beim Verband<br /><br /> Die nicht verbuchten Verbands-Einzelrechnungen <font face="Arial">'''<font size="3">(VB = N) </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">müssen geprüft werden!<br /><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3">[[Image:pict002.jpg]]</font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:<br /> [F6 PDF] der Original Beleg der Rechnung vom Lieferanten wird aufgeschlagen<br /> [F7 Einkauf] die zugeordnete EK Rechnung wird angezeigt<br /> [F8 Person] ein neuer Lieferant kann angelegt werden<br /> [F9 Verbuch.] </font></font><font face="Arial"><u><font size="3">nur nötig,</font></u></font><font face="Arial"><font size="3"> wenn nicht alle Zuordnungen gefunden wurden, <br /></font></font>die Rechnung aber trotzdem als korrekt angesehen wird, dann buchen! <br /> [F10 Zuord] Übersicht aller <font face="Arial">'''<font size="3">nicht zugeordneten Verbandsabrechnungspositionen </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">zu EK-LS Positionen<br /> bei diesem Lieferanten<br /> [Ret Posit.] Übersicht über alle Verbandsabrechnungspositionen bei diesem Lieferanten<br /></font></font><font face="Arial">''<u><font size="3"><br /> Achtung:</font></u>''</font><font face="Arial">''<font size="3"> ist nun eine Zuordnung zu einem EK-LS gefunden worden, <br /> und gilt diese für mehrere Positionen, bitte die gesamte Verbandsabrechnung<br /> mit </font>''</font><font face="Arial">'''''<font size="3">[F8 Verbuchen</font>'''''</font><font face="Arial">''<font size="3">] in der übergeordneten Übersicht aller Verbandsabr. bearbeiten!<br /></font>''</font><font face="Arial"><font size="3">_______________________________________<br /><br /> Mit [RET Rech.], </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[</font>'''</font><font face="Wingdings 3">'''<font size="13pt">8</font>'''</font><font face="Arial">'''<font size="3">] </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">oder einfach per </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Doppelklick</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> wird die </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Übersicht aller Positionen </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">der aktuellen Verbands-Einzelrechnung<br /> angezeigt, </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">wichtige Felder</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> sind:<br /></font></font>EK-LiefNr Nummer des zugeordneten EK-LS (Einkaufslieferschein)<br /> VB Verbucht Kennzeichen J/N <br /><br /><font face="Arial">'''<font size="3">Fehler</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> gibt einen Hinweis auf den Grund der nicht gefundenen Zuordnung!<br /></font></font>z.B. Preis nicht aktuell<br /> EK-LS nicht gefunden<br /><br />[[Image:pict003.jpg]]<br /><font face="Arial"><font size="3"><br /> Mit</font></font><font face="Arial">'''<font size="3"> [F8 EK-Lief]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> wird der zu der aktuellen Position zugeordnetete EK-LS (Einkaufslieferschein) angezeigt.<br /><br /> Mit </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F10 Zuord] </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">wird diese noch nicht zugeordnete Postion angezeigt und dann über </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F9 Prüfen]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> werden die möglichen Zuordnungen zu dieser Position angezeigt. <br /><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3">[[Image:pict004.jpg]]</font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> Die passende EK-LS Position aus den möglichen Zuordnungen wird mit </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F2 Zuord.]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> für die Verbandsabrechnungspostion übernommen. Das </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Verbucht</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Kennzeichen für diese Positon wird dabei </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">automatisch auf J</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> gesetzt.<br /><br /> Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:<br /> [F2 Zuord] Position wird zugeordnet (doppelte Zuordnungen nicht möglich bzw. Position muss passen)<br /> [F6 Rechnungs.PDF] der Original Beleg der EK Rechnung wird aufgeschlagen<br /> [F7 Alle] alle Bestellungspositionen zu diesem Lieferanten werden angezeigt<br /> [F8 Bestell.] die Bestellungspositionen zu der Bestellung der aktuellen Zeile werden angezeigt<br /> [F9 EK-LS] der EK-LS der aktuellen Zeile wird angezeigt<br /><br /> In der Übersicht</font></font><font face="Arial">'''<font size="3"> nicht zugeordneter Verbandsabrechnungspositionen, </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">über die auch direkt mit [F10 Zuord] gearbeitet werden kann, gibt es zusätzlich die Möglichkeit, bei den Lieferanten einige Postionen von der Prüfung auszuschließen:<br /><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3">[[Image:pict005.jpg]]</font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> Mit [F5 Mark] werden die Postionen ausgewählt und mit </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F7 Sonder]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> können diese dann von der Prüfung ausgeschlossen werden:<br /><br /></font></font><font face="Arial">''<u><font size="3">Achtung:</font></u>''</font><font face="Arial">''<font size="3"> ist nun eine Position von der Prüfung ausgeschlossen, bitte die gesamte Verbandsabrechnung<br /> mit </font>''</font><font face="Arial">'''''<font size="3">[F8 Verbuchen</font>'''''</font><font face="Arial">''<font size="3">] in der übergeordneten Übersicht aller Verbandsabrechnungen bearbeiten!<br /></font>''</font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3">[[Image:pict006.jpg]]</font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:<br /> [F7 Artikel] die Liste der Sonderartikel kann um weitere Artikel ergänzt werden<br /> [F8 LS-J/N] die Prüfung auf eine passende EK-LS Position soll an-/ausgeschaltet werden<br /> [F9 PR-J/N] die Prüfung auf den aktuellen Einkaufspreis EK1 soll an-/ausgeschaltet werden<br /><br /> Die </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Prüfung</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> einer Verbands-Einzelrechnung ist dann </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">abgeschlossen</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">, wenn alle Verbandsabrechnungspositionen dieser Einzelrechnung<br /></font></font>entweder zugeordnet werden konnten,<br /> sie von der Prüfung ausgenommen werden konnten<br /> oder der Anwender entschieden hat, dass der gemeldete Fehler nicht relevant ist!<br /> Es wird dann diese Verbands-Einzelrechnung mit <font face="Arial">'''<font size="3">[F9 Verbuchen] auf VB = J </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">gesetzt. Dabei wird automatisch der zugehörige </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">EK-LS</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> und auch die </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">EK</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Rechnung auf </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Erledigt</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> gesetzt.<br /><br /> Sind alle Verbands-Einzelrechnungen verbucht, dann bekommt auch die Verbandsabrechnung automatisch VB = J gesetzt.<br /></font></font>[[Category:hilfe]]
<font face="Arial"><font size="3"><br /><br /> In dieser Übersicht werden Ihnen </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">alle Verbandsabrechnungen</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> angezeigt. <br /><br /> Das Modul Verbandsabrechnungen beinhaltet eine deutliche Vereinfachung für den Waren-Einkauf. Die Einkaufsrechnungen verschiedenster Lieferanten laufen beim Verband (Büroring) auf und werden dort gesammelt. Der Verband bezahlt diese Einkaufsrechnungen. Er stellt dann diese gesammelte Verbandsabrechnung zu gewissen Zeitpunkten an sein Mitglied und kann damit die bereits bezahlte Summe von diesem wieder einziehen.<br /><br /> Neue Verbandsabrechnungen werden mit </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F7 Import]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> in das OBS übernommen. Bei Betätigung von </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F8 Verbuchen] </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">versucht das OBS, die gesendeten Einzelrechnungen einer Verbandsabrechnung entsprechenden Einkaufslieferscheinen (EK-LS) auf der Ebene der einzelnen Postionen zuzuordnen. <br /></font></font><font face="Arial">''<font size="3">Die Einkaufslieferscheine EK-LS werden bei Streckenlieferungen aus den Lieferavisen, sofern diese gesendet werden, automatisch erzeugt. In allen anderen Fällen werden diese EK-LS manuell im OBS erfasst (z.B. aus der Bestellung erstellt). <br /><br /></font>''</font><font face="Arial"><font size="3">Die angezeigte Übersicht beinhaltet die </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Felder</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font>Datum Übernahmedatum der Verbandsabrechnung <br /> Abr.Nr Nummer der Verbandsabrechnung<br /> Dateiname Name der Übernahmedatei<br /> Diff * es gibt Unterschiede zwischen der AV und der AE Verbandsabrechnung (meistens Gutschriften)<br /> KZ Kennzeichen AV =vorläufige Verbandsabrechung, AE= endgültige Verbandsabrechnung<br /> BU Buchungskennzeichen (* wurde gebucht)<br /> Erledigt J heißt, diese Verbandsabrechnung wurde geprüft und für korrekt angesehen<br /> Anz-Verb. Anzahl der verbuchten Verbandsabrechnung-Lieferanten Einzelrechnungen<br /> M * diese Position ist markiert (per F5 Mark)<br /><br /> Gesamtbetrag gesamter Betrag der Verbandsabrechnung<br /> Zahlbetrag Gesamtbetrag abzgl. Skonto<br /> Skonto gesamter Skonto für diese Verbandabrechnung<br /> Anzahl Belege Anzahl der Belege der Lieferanten<br /><br /> Die vorläufige Verbandsabrechnung muss geprüft werden. Da die endgültige Verbandsabrechnung, bis auf die Gutschriften, identisch ist, muss diese nicht nochmals geprüft werden, sondern kann gleich verbucht werden.<br /><br />[[Image:pict001.jpg]]<br /><font face="Arial"><font size="3"><br /> Folgende spezifische Tasten und Schaltflächen sind hier zu finden:<br /> [F7 Import] neue Verbandsabrechnungen werden übenommen<br /> [F9 Log] Logbuch der Übernahme<br /> [F8 Verbuch] mögliche Zuordnungen von Verbandsabrechnungspostionen zu Positionen von EK-LSs werden gesucht<br /> [F10 Zuord] nicht zugeordnete Verbandsabrechnungspositionen aller Lieferanten werden angezeigt<br /> [Ret Rechn.] die Verbands-Einzelrechnungen der Lieferanten werden angezeigt<br /> [Entf.] eine Verbandsabrechnung wird entfernt (sollte nur für nochmalige Übernahme genutzt werden)<br /> _______________________________________<br /><br /> Mit [RET Rech.], </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[</font>'''</font><font face="Wingdings 3">'''<font size="13pt">8</font>'''</font><font face="Arial">'''<font size="3">] </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">oder einfach per </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Doppelklick</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> wird die </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Übersicht aller Einzelrechnungen </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">einer Verbandsabrechnung <br /> mit folgenden</font></font><font face="Arial">'''<font size="3"> Feldern</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> angezeigt:<br /></font></font>Lief.-Nr Lieferanten Nummer <br /> Name Name des Lieferanten<br /> Rech.Nr Rechnungsnummer beim Lieferanten<br /> Datum Datum der Rechnung beim Lieferanten<br /> Re.Betrag Rechnungsbetrag (Brutto)<br /> MwSt Betrag enthaltene MwSt<br /> Re.Skonto gewährter Sonto<br /> VB Verbucht Kennzeichen J/N<br /><br /> Rechnungs-NR PBS Rechnungsnummer der EK Rechnung beim Verband<br /> Lief-Nr.PBS Lieferanten Nummer beim Verband<br /> Buchungsdatum Buchung der Rechnung beim Verband<br /><br /> Die nicht verbuchten Verbands-Einzelrechnungen <font face="Arial">'''<font size="3">(VB = N) </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">müssen geprüft werden!<br /><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3">[[Image:pict002.jpg]]</font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:<br /> [F6 PDF] der Original Beleg der Rechnung vom Lieferanten wird aufgeschlagen<br /> [F7 Einkauf] die zugeordnete EK Rechnung wird angezeigt<br /> [F8 Person] ein neuer Lieferant kann angelegt werden<br /> [F9 Verbuch.] </font></font><font face="Arial"><u><font size="3">nur nötig,</font></u></font><font face="Arial"><font size="3"> wenn nicht alle Zuordnungen gefunden wurden, <br /></font></font>die Rechnung aber trotzdem als korrekt angesehen wird, dann buchen! <br /> [F10 Zuord] Übersicht aller <font face="Arial">'''<font size="3">nicht zugeordneten Verbandsabrechnungspositionen </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">zu EK-LS Positionen<br /> bei diesem Lieferanten<br /> [Ret Posit.] Übersicht über alle Verbandsabrechnungspositionen bei diesem Lieferanten<br /></font></font><font face="Arial">''<u><font size="3"><br /> Achtung:</font></u>''</font><font face="Arial">''<font size="3"> ist nun eine Zuordnung zu einem EK-LS gefunden worden, <br /> und gilt diese für mehrere Positionen, bitte die gesamte Verbandsabrechnung<br /> mit </font>''</font><font face="Arial">'''''<font size="3">[F8 Verbuchen</font>'''''</font><font face="Arial">''<font size="3">] in der übergeordneten Übersicht aller Verbandsabr. bearbeiten!<br /></font>''</font><font face="Arial"><font size="3">_______________________________________<br /><br /> Mit [RET Rech.], </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[</font>'''</font><font face="Wingdings 3">'''<font size="13pt">8</font>'''</font><font face="Arial">'''<font size="3">] </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">oder einfach per </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Doppelklick</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> wird die </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Übersicht aller Positionen </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">der aktuellen Verbands-Einzelrechnung<br /> angezeigt, </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">wichtige Felder</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> sind:<br /></font></font>EK-LiefNr Nummer des zugeordneten EK-LS (Einkaufslieferschein)<br /> VB Verbucht Kennzeichen J/N <br /><br /><font face="Arial">'''<font size="3">Fehler</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> gibt einen Hinweis auf den Grund der nicht gefundenen Zuordnung!<br /></font></font>z.B. Preis nicht aktuell<br /> EK-LS nicht gefunden<br /><br />[[Image:pict003.jpg]]<br /><font face="Arial"><font size="3"><br /> Mit</font></font><font face="Arial">'''<font size="3"> [F8 EK-Lief]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> wird der zu der aktuellen Position zugeordnetete EK-LS (Einkaufslieferschein) angezeigt.<br /><br /> Mit </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F10 Zuord] </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">wird diese noch nicht zugeordnete Postion angezeigt und dann über </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F9 Prüfen]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> werden die möglichen Zuordnungen zu dieser Position angezeigt. <br /><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3">[[Image:pict004.jpg]]</font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> Die passende EK-LS Position aus den möglichen Zuordnungen wird mit </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F2 Zuord.]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> für die Verbandsabrechnungspostion übernommen. Das </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Verbucht</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Kennzeichen für diese Positon wird dabei </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">automatisch auf J</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> gesetzt.<br /><br /> Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:<br /> [F2 Zuord] Position wird zugeordnet (doppelte Zuordnungen nicht möglich bzw. Position muss passen)<br /> [F6 Rechnungs.PDF] der Original Beleg der EK Rechnung wird aufgeschlagen<br /> [F7 Alle] alle Bestellungspositionen zu diesem Lieferanten werden angezeigt<br /> [F8 Bestell.] die Bestellungspositionen zu der Bestellung der aktuellen Zeile werden angezeigt<br /> [F9 EK-LS] der EK-LS der aktuellen Zeile wird angezeigt<br /><br /> In der Übersicht</font></font><font face="Arial">'''<font size="3"> nicht zugeordneter Verbandsabrechnungspositionen, </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">über die auch direkt mit [F10 Zuord] gearbeitet werden kann, gibt es zusätzlich die Möglichkeit, bei den Lieferanten einige Postionen von der Prüfung auszuschließen:<br /><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3">[[Image:pict005.jpg]]</font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> Mit [F5 Mark] werden die Postionen ausgewählt und mit </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F7 Sonder]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> können diese dann von der Prüfung ausgeschlossen werden:<br /><br /></font></font><font face="Arial">''<u><font size="3">Achtung:</font></u>''</font><font face="Arial">''<font size="3"> ist nun eine Position von der Prüfung ausgeschlossen, bitte die gesamte Verbandsabrechnung<br /> mit </font>''</font><font face="Arial">'''''<font size="3">[F8 Verbuchen</font>'''''</font><font face="Arial">''<font size="3">] in der übergeordneten Übersicht aller Verbandsabrechnungen bearbeiten!<br /></font>''</font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3">[[Image:pict006.jpg]]</font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:<br /> [F7 Artikel] die Liste der Sonderartikel kann um weitere Artikel ergänzt werden<br /> [F8 LS-J/N] die Prüfung auf eine passende EK-LS Position soll an-/ausgeschaltet werden<br /> [F9 PR-J/N] die Prüfung auf den aktuellen Einkaufspreis EK1 soll an-/ausgeschaltet werden<br /><br /> Die </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Prüfung</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> einer Verbands-Einzelrechnung ist dann </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">abgeschlossen</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">, wenn alle Verbandsabrechnungspositionen dieser Einzelrechnung<br /></font></font>entweder zugeordnet werden konnten,<br /> sie von der Prüfung ausgenommen werden konnten<br /> oder der Anwender entschieden hat, dass der gemeldete Fehler nicht relevant ist!<br /> Es wird dann diese Verbands-Einzelrechnung mit <font face="Arial">'''<font size="3">[F9 Verbuchen] auf VB = J </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">gesetzt. Dabei wird automatisch der zugehörige </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">EK-LS</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> und auch die </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">EK</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Rechnung auf </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Erledigt</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> gesetzt.<br /><br /> Sind alle Verbands-Einzelrechnungen verbucht, dann bekommt auch die Verbandsabrechnung automatisch VB = J gesetzt.<br /></font></font>[[Category:hilfe]]
----
----
[[Spezial:Beiträge/Auto import|Auto import]] 16:09, 5. Jul. 2011 (CEST)
[[Spezial:Beiträge/Auto import|Auto import]] 16:30, 5. Jul. 2011 (CEST)

Version vom 5. Juli 2011, 15:30 Uhr

Verbandsabrechnungen (Sendungen)



In dieser Übersicht werden Ihnen
alle Verbandsabrechnungen angezeigt.

Das Modul Verbandsabrechnungen beinhaltet eine deutliche Vereinfachung für den Waren-Einkauf. Die Einkaufsrechnungen verschiedenster Lieferanten laufen beim Verband (Büroring) auf und werden dort gesammelt. Der Verband bezahlt diese Einkaufsrechnungen. Er stellt dann diese gesammelte Verbandsabrechnung zu gewissen Zeitpunkten an sein Mitglied und kann damit die bereits bezahlte Summe von diesem wieder einziehen.

Neue Verbandsabrechnungen werden mit
[F7 Import] in das OBS übernommen. Bei Betätigung von [F8 Verbuchen] versucht das OBS, die gesendeten Einzelrechnungen einer Verbandsabrechnung entsprechenden Einkaufslieferscheinen (EK-LS) auf der Ebene der einzelnen Postionen zuzuordnen.
Die Einkaufslieferscheine EK-LS werden bei Streckenlieferungen aus den Lieferavisen, sofern diese gesendet werden, automatisch erzeugt. In allen anderen Fällen werden diese EK-LS manuell im OBS erfasst (z.B. aus der Bestellung erstellt).

Die angezeigte Übersicht beinhaltet die Felder
Datum Übernahmedatum der Verbandsabrechnung
Abr.Nr Nummer der Verbandsabrechnung
Dateiname Name der Übernahmedatei
Diff * es gibt Unterschiede zwischen der AV und der AE Verbandsabrechnung (meistens Gutschriften)
KZ Kennzeichen AV =vorläufige Verbandsabrechung, AE= endgültige Verbandsabrechnung
BU Buchungskennzeichen (* wurde gebucht)
Erledigt J heißt, diese Verbandsabrechnung wurde geprüft und für korrekt angesehen
Anz-Verb. Anzahl der verbuchten Verbandsabrechnung-Lieferanten Einzelrechnungen
M * diese Position ist markiert (per F5 Mark)

Gesamtbetrag gesamter Betrag der Verbandsabrechnung
Zahlbetrag Gesamtbetrag abzgl. Skonto
Skonto gesamter Skonto für diese Verbandabrechnung
Anzahl Belege Anzahl der Belege der Lieferanten

Die vorläufige Verbandsabrechnung muss geprüft werden. Da die endgültige Verbandsabrechnung, bis auf die Gutschriften, identisch ist, muss diese nicht nochmals geprüft werden, sondern kann gleich verbucht werden.

Datei:Pict001.jpg

Folgende spezifische Tasten und Schaltflächen sind hier zu finden:
[F7 Import] neue Verbandsabrechnungen werden übenommen
[F9 Log] Logbuch der Übernahme
[F8 Verbuch] mögliche Zuordnungen von Verbandsabrechnungspostionen zu Positionen von EK-LSs werden gesucht
[F10 Zuord] nicht zugeordnete Verbandsabrechnungspositionen aller Lieferanten werden angezeigt
[Ret Rechn.] die Verbands-Einzelrechnungen der Lieferanten werden angezeigt
[Entf.] eine Verbandsabrechnung wird entfernt (sollte nur für nochmalige Übernahme genutzt werden)
_______________________________________

Mit [RET Rech.],
[8] oder einfach per Doppelklick wird die Übersicht aller Einzelrechnungen einer Verbandsabrechnung
mit folgenden
Feldern angezeigt:
Lief.-Nr Lieferanten Nummer
Name Name des Lieferanten
Rech.Nr Rechnungsnummer beim Lieferanten
Datum Datum der Rechnung beim Lieferanten
Re.Betrag Rechnungsbetrag (Brutto)
MwSt Betrag enthaltene MwSt
Re.Skonto gewährter Sonto
VB Verbucht Kennzeichen J/N

Rechnungs-NR PBS Rechnungsnummer der EK Rechnung beim Verband
Lief-Nr.PBS Lieferanten Nummer beim Verband
Buchungsdatum Buchung der Rechnung beim Verband

Die nicht verbuchten Verbands-Einzelrechnungen (VB = N) müssen geprüft werden!

Datei:Pict002.jpg

Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:
[F6 PDF] der Original Beleg der Rechnung vom Lieferanten wird aufgeschlagen
[F7 Einkauf] die zugeordnete EK Rechnung wird angezeigt
[F8 Person] ein neuer Lieferant kann angelegt werden
[F9 Verbuch.]
nur nötig, wenn nicht alle Zuordnungen gefunden wurden,
die Rechnung aber trotzdem als korrekt angesehen wird, dann buchen!
[F10 Zuord] Übersicht aller nicht zugeordneten Verbandsabrechnungspositionen zu EK-LS Positionen
bei diesem Lieferanten
[Ret Posit.] Übersicht über alle Verbandsabrechnungspositionen bei diesem Lieferanten

Achtung:
ist nun eine Zuordnung zu einem EK-LS gefunden worden,
und gilt diese für mehrere Positionen, bitte die gesamte Verbandsabrechnung
mit
[F8 Verbuchen] in der übergeordneten Übersicht aller Verbandsabr. bearbeiten!
_______________________________________

Mit [RET Rech.],
[8] oder einfach per Doppelklick wird die Übersicht aller Positionen der aktuellen Verbands-Einzelrechnung
angezeigt,
wichtige Felder sind:
EK-LiefNr Nummer des zugeordneten EK-LS (Einkaufslieferschein)
VB Verbucht Kennzeichen J/N

Fehler gibt einen Hinweis auf den Grund der nicht gefundenen Zuordnung!
z.B. Preis nicht aktuell
EK-LS nicht gefunden

Datei:Pict003.jpg

Mit
[F8 EK-Lief] wird der zu der aktuellen Position zugeordnetete EK-LS (Einkaufslieferschein) angezeigt.

Mit
[F10 Zuord] wird diese noch nicht zugeordnete Postion angezeigt und dann über [F9 Prüfen] werden die möglichen Zuordnungen zu dieser Position angezeigt.

Datei:Pict004.jpg

Die passende EK-LS Position aus den möglichen Zuordnungen wird mit
[F2 Zuord.] für die Verbandsabrechnungspostion übernommen. Das Verbucht Kennzeichen für diese Positon wird dabei automatisch auf J gesetzt.

Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:
[F2 Zuord] Position wird zugeordnet (doppelte Zuordnungen nicht möglich bzw. Position muss passen)
[F6 Rechnungs.PDF] der Original Beleg der EK Rechnung wird aufgeschlagen
[F7 Alle] alle Bestellungspositionen zu diesem Lieferanten werden angezeigt
[F8 Bestell.] die Bestellungspositionen zu der Bestellung der aktuellen Zeile werden angezeigt
[F9 EK-LS] der EK-LS der aktuellen Zeile wird angezeigt

In der Übersicht
nicht zugeordneter Verbandsabrechnungspositionen, über die auch direkt mit [F10 Zuord] gearbeitet werden kann, gibt es zusätzlich die Möglichkeit, bei den Lieferanten einige Postionen von der Prüfung auszuschließen:

Datei:Pict005.jpg

Mit [F5 Mark] werden die Postionen ausgewählt und mit
[F7 Sonder] können diese dann von der Prüfung ausgeschlossen werden:

Achtung: ist nun eine Position von der Prüfung ausgeschlossen, bitte die gesamte Verbandsabrechnung
mit
[F8 Verbuchen] in der übergeordneten Übersicht aller Verbandsabrechnungen bearbeiten!

Datei:Pict006.jpg

Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:
[F7 Artikel] die Liste der Sonderartikel kann um weitere Artikel ergänzt werden
[F8 LS-J/N] die Prüfung auf eine passende EK-LS Position soll an-/ausgeschaltet werden
[F9 PR-J/N] die Prüfung auf den aktuellen Einkaufspreis EK1 soll an-/ausgeschaltet werden

Die
Prüfung einer Verbands-Einzelrechnung ist dann abgeschlossen, wenn alle Verbandsabrechnungspositionen dieser Einzelrechnung
entweder zugeordnet werden konnten,
sie von der Prüfung ausgenommen werden konnten
oder der Anwender entschieden hat, dass der gemeldete Fehler nicht relevant ist!
Es wird dann diese Verbands-Einzelrechnung mit [F9 Verbuchen] auf VB = J gesetzt. Dabei wird automatisch der zugehörige EK-LS und auch die EK Rechnung auf Erledigt gesetzt.

Sind alle Verbands-Einzelrechnungen verbucht, dann bekommt auch die Verbandsabrechnung automatisch VB = J gesetzt.


Auto import 16:30, 5. Jul. 2011 (CEST)