OBS/FIBU/Lieferanten: Unterschied zwischen den Versionen
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</div><br />'''''Hinweis:'''''</font><font size="3"> Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der </font><font size="3">'''[F7]'''</font><font size="3"> Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen. ''<br />''''Buchung des Rechnungsausgleichs''</font><br /><font size="3">Buchungssatz:</font><br /><font size="3">Lieferfrau 4.640,00 an Bank 4.640,00 ''<br />''''Buchung von Lieferantenskonti''</font><br /><font size="3">Der Lieferant gewährt 3% Skonto. Die Eingangsrechnung wird von Ihnen abzüglich 3% Skonto per Banküberweisung beglichen. .Buchungssatz:<br /><div> | |||
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| width="207" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"> an Nachlässe (Skonto)</font> | |||
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| | | width="71" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">123,00</font> | ||
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| | | width="207" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"> an Vorsteuer</font> | ||
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| < | | width="71" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">19,68</font> | ||
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| width="207" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"> an Bank</font> | |||
| width="88" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font> | |||
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</div><br />Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch. ''<br />''''Rücksendung an Lieferanten''</font><br /><font size="3">Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00 beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom Lieferanten eine Gutschrift. </font><br /><font size="3">Buchungssatz:<div> | |||
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| | | width="74" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font> | ||
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| | | width="173" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"> an Einkauf EDV</font> | ||
| width="68" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font> | |||
| width="74" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">800,00</font> | |||
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| width="173" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"> an Vorsteuer</font> | |||
| width="68" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font> | |||
| width="74" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">128,00</font> | |||
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</div><br />Nachdem Sie die Gutschrift des Lieferanten mit </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3"> gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet. <br /><br />[[Category:html]] | |||
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[[ | [[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST) |
Version vom 25. August 2011, 14:35 Uhr
Sie haben bei Ihrem Lieferanten Lieferfrau 10 Monitore auf Ziel für netto 4.000,00 + 640,00 Umsatzsteuer gekauft.
Eingangsrechnung Buchungssatz:
Einkauf EDV | 4.000,00
|
|
Vorsteuer | 640,00
|
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an Lieferfrau | 4.640,00
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Hinweis: Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der [F7] Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen.
'Buchung des Rechnungsausgleichs
Buchungssatz:
Lieferfrau 4.640,00 an Bank 4.640,00
'Buchung von Lieferantenskonti
Der Lieferant gewährt 3% Skonto. Die Eingangsrechnung wird von Ihnen abzüglich 3% Skonto per Banküberweisung beglichen. .Buchungssatz:
Lieferfrau | 4.100,00
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an Nachlässe (Skonto) | 123,00
| |
an Vorsteuer | 19,68
| |
an Bank | 3.957,32
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Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch.
'Rücksendung an Lieferanten
Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00 beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom Lieferanten eine Gutschrift.
Buchungssatz:
Lieferfrau | 928,00
|
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an Einkauf EDV | 800,00
| |
an Vorsteuer | 128,00
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Nachdem Sie die Gutschrift des Lieferanten mit [F2] gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet.
Auto import 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)